portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11437
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011342
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
23,82 EUR
15.12.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011343
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
1 069,20 EUR
15.12.2011
Predmet: obstaranie drobného majetku
FD 2011344
faktúra
Pavol Hanulík
35028254
95,00 EUR
15.12.2011
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov
FD 2011345
faktúra
OLO
681300
696,38 EUR
15.12.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011346
faktúra
Martin Peter Ing. Arch.
34539972
400,00 EUR
15.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov
40/Mz/2011
zmluva
ARCH-I-BALD, s.r.o.
35843039
20,00 EUR
15.12.2011
Predmet: Mandátna zmluva
41/Z/2011
zmluva
JUDr. Branislav Drgoňa
42133866
750,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
51
objednávka
Osvetlenie s.r.o.
31328296
375,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
53
objednávka
TESCO Bratislava - Lamač
31321828
940,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
54
objednávka
GP-práce,s.r.o.
35966564
1 200,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
59
objednávka
Hanulík Pavol Ing.
35 028 254
95,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
60
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 890,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
61
objednávka
Nyitray Elemír
37187473
280,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
62
objednávka
Martin Peter Ing. Arch.
34539972
400,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
63
objednávka
Ateliér DS, s.r.o.
36860549
1 000,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011354
faktúra
SPP, a.s.
603422
-121,00 EUR
28.12.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2-Kusý
FD 2011350
faktúra
Ateliér DS, s.r.o.
36860549
1 000,00 EUR
28.12.2011
Predmet: rekonštrukcia Lomnickej ulice
FD 2011347
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
28.12.2011
Predmet: nákup stravných lístkov
FD 2011348
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
40,51 EUR
28.12.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011349
faktúra
BVS, a.s.
35850370
48,55 EUR
28.12.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ