portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1400953
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
2 706,88 EUR
27.05.2014
Predmet: plyn 4/2014
140002534
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
272,09 EUR
27.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140002851
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
186,24 EUR
27.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71418782
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
75,19 EUR
27.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
37/2014
objednávka
Ševt a. s.
31331131
27.05.2014
Predmet: žiacke knižky - vlastný motív
20140016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
593,40 EUR
30.05.2014
Predmet: strava zamestnancov - réžia
20140015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
86,00 EUR
30.05.2014
Predmet: strava zamestnancov - sociálny fond
71420149
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
83,64 EUR
30.05.2014
Predmet: suroviny do školskej jedálne
591401484
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
51,66 EUR
30.05.2014
Predmet: suroviny do školskej jedálne
4103880
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
286,76 EUR
30.05.2014
Predmet: suroviny do školskej jedálne
P011111400395
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
68,77 EUR
30.05.2014
Predmet: suroviny do školskej jedálne
140513
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
03.06.2014
Predmet: časopis Mladý záchranár
7405244318
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
103,68 EUR
04.06.2014
Predmet: telekomunikačné služby
38/2014
objednávka
Vamont, s. r. o.
06.06.2014
Predmet: kalibrácia teplomera, vlhkomera
91-4-0000611
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
299,00 EUR
09.06.2014
Predmet: aSc Agenda komplet 2015
7448195038
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
09.06.2014
Predmet: elektrická energia
20140145
faktúra
František Lukáčik
30048761
973,34 EUR
09.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140401736
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
460,63 EUR
09.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2014092
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
996,42 EUR
09.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591401636
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
9,84 EUR
09.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
8762638578
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
26,03 EUR
10.06.2014
Predmet: telekomunikačné služby
148/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
49,80 EUR
10.06.2014
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
71421904
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
75,19 EUR
10.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
7762638562
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
52,64 EUR
12.06.2014
Predmet: telekomunikačné služby
2142202175
faktúra
Ševt a. s.
31331131
425,00 EUR
12.06.2014
Predmet: žiacke knižky
39/2014
objednávka
Telesys Slovakia, s. r. o.
13.06.2014
Predmet: oprava v ŠJ
40/2014
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
13.06.2014
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
41/2014
objednávka
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
13.06.2014
Predmet: športové potreby
42/2014
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
17.06.2014
Predmet: oprava a údržba kopírok
43/2014
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
17.06.2014
Predmet: kopírka SHARP AR5618D
OF 07214
faktúra
CERES Slovakia, spol. s. r. o.
36533823
153,80 EUR
17.06.2014
Predmet: pobyt ŠvP
1401245
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
1 270,82 EUR
17.06.2014
Predmet: plyn 5/2014
2141005974
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
537,82 EUR
17.06.2014
Predmet: vodné a stočné
08380/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
274,00 EUR
17.06.2014
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady
08061/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,70 EUR
17.06.2014
Predmet: poplatok za komunálne odpady
08380/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
231,90 EUR
17.06.2014
Predmet: poplatok za komunálne odpady
591401773
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
31,44 EUR
17.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140280
faktúra
MAPA Slovakia Trade, s. r. o.
77,28 EUR
17.06.2014
Predmet: pracovné zošity - geografia
2014058
faktúra
Vamont, s. r. o.
124,00 EUR
17.06.2014
Predmet: kalibrácia teplomera a vlhkomera v ŠJ
1A/2014
oznam
Nadácia Jednota COOP
30789214
1 500,00 EUR
18.06.2014
Predmet: poskytnutie finančného grantu
44/2014
objednávka
Dušan Polačik
32836465
19.06.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
71423293
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
33,61 EUR
20.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140495
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
45,23 EUR
20.06.2014
Predmet: odborná prehliadka výťahu v ŠJ
1076703658
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,64 EUR
20.06.2014
Predmet: telekomunikačné služby
20142671
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
809,99 EUR
20.06.2014
Predmet: školské pomôcky
20140019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
571,32 EUR
25.06.2014
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
20140020
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
82,80 EUR
25.06.2014
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnancov na stravu
114/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
25.06.2014
Predmet: práce technika PO a BOZP
71423689
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
48,97 EUR
26.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
45/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
27.06.2014
Predmet: sieťová karta - ŠJ
FA14078
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
161,34 EUR
30.06.2014
Predmet: servis IT
46/2014
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
01.07.2014
Predmet: farby
2A/2014
oznam
Detské opatrovateľské centrum Slniečko
46704108
0,00 EUR
02.07.2014
Predmet: strava pre klientov detského opatrovateľského centra
47/2014
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
03.07.2014
Predmet: pomôcky na čistenie priestorov školy
48/2014
objednávka
Učebné pomôcky, s. r. o.
04.07.2014
Predmet: učebné pomôcky na biológiu
49/2014
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
04.07.2014
Predmet: umývacie prostriedky do umývačky riadu
50/2014
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
04.07.2014
Predmet: revízia elektrických zariadení
2014104
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 708,61 EUR
04.07.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140169
faktúra
František Lukáčik
30048761
667,06 EUR
04.07.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
7406230275
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
100,19 EUR
04.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
7437815091
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
706,57 EUR
04.07.2014
Predmet: elektrická energia
156/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
04.07.2014
Predmet: kuchynský odpad
2014200
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
139,60 EUR
04.07.2014
Predmet: pomôcky na upratovanie priestorov školy
206/01/2014
faktúra
Telesys Slovakia, s. r. o.
354,00 EUR
04.07.2014
Predmet: oprava kotla v ŠJ
23-4-1314
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
103,79 EUR
23.07.2014
Predmet: poistenie majetku
140003508
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
47,82 EUR
23.07.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
21/2014
faktúra
Dušan Polačik
32836465
1 581,00 EUR
23.07.2014
Predmet: maliarske práce
046/2014
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
31 467,92 EUR
23.07.2014
Predmet: výmena okien a príslušné práce
047/2014
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
3 788,65 EUR
23.07.2014
Predmet: výmena dverí a príslušné práce
1079008583
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,26 EUR
23.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
2142203844
faktúra
Ševt a. s.
31331131
63,32 EUR
23.07.2014
Predmet: školské dokumenty
1401683
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
705,66 EUR
23.07.2014
Predmet: vyúčtovanie spotreby plynu 6/2014
20140421
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
66,24 EUR
23.07.2014
Predmet: servis kopírok
140402101
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
341,96 EUR
23.07.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
9763649888
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,33 EUR
23.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
8763649865
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
34,67 EUR
23.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
20140380
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
828,00 EUR
24.07.2014
Predmet: kopírka AR 5618
51/2014
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
25.07.2014
Predmet: kancelárske potreby a tonery
2014073
faktúra
Profilat s. r. o.
31646131
4 821,60 EUR
14.08.2014
Predmet: rekonštrukcia podláh v triedach
0359/14
faktúra
Učebné pomôcky, s. r. o.
272,50 EUR
14.08.2014
Predmet: torzo ekonomické