portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 18544
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025 076
faktúra
LE-ROSI s.r.o.
47432209
86,83 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 075
faktúra
Jana Chlupová Kadernícky salón Jana
37323229
102,98 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 074
faktúra
Viera Chladná
47358131
93,52 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 073
faktúra
INPRESOFT, s.r.o.
46773649
187,01 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 072
faktúra
FENIX Gold s.r.o.
46052461
62,91 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 071
faktúra
Peter Minár MIRASE
33399310
87,96 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 070
faktúra
Ing. Kristína Černá
46779167
327,82 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 069
faktúra
DATASUN s.r.o.
43937799
174,23 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 068
faktúra
DELVIA s.r.o.
44767609
225,33 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 067
faktúra
Kováčová Alojzia
40333272
93,52 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 066
faktúra
Martin Holý
37324683
93,52 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 065
faktúra
Juraj Nemček JN REKLAMA
44721382
110,23 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 064
faktúra
Martina Kocianová KADERNÍCTVO TINA
34392483
227,62 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2025 063
faktúra
DIMI max, s.r.o.
36550302
98,02 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady 01-03/2025
2395
zmluva
SZ CHKT
34000836
25,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Prenájom dielne č. 12
2025146
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
147,67 EUR
14.04.2025
Predmet: potraviny
2025145
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
80,92 EUR
14.04.2025
Predmet: potraviny
2025144
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
60,59 EUR
14.04.2025
Predmet: potraviny
2025143
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
201,10 EUR
14.04.2025
Predmet: potraviny
2025142
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
50,27 EUR
14.04.2025
Predmet: potraviny
2025141
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
314,95 EUR
11.04.2025
Predmet: potraviny
2025140
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
233,70 EUR
11.04.2025
Predmet: ročný prístup do VS SR
2025139
faktúra
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
492,00 EUR
11.04.2025
Predmet: servisné práce
2025138
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
10,21 EUR
11.04.2025
Predmet: internet
2025137
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
70,52 EUR
11.04.2025
Predmet: poplatok za telekomunikač. služby
2025136
faktúra
Ing. Slávka Hasprová
472012152
247,50 EUR
11.04.2025
Predmet: BOZP-1.Q.2025
2025135
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
44,14 EUR
11.04.2025
Predmet: potraviny
2025134
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
153,65 EUR
11.04.2025
Predmet: potraviny
2025133
faktúra
Technické služby mesta
587168
143,95 EUR
11.04.2025
Predmet: komunálny odpad
2025132
faktúra
EuroTRADING, s.r.o.
44031483
60,27 EUR
11.04.2025
Predmet: výkon zodpoved. osoby
2025131
faktúra
MET Slovakia, a. s.
45860637
7 917,63 EUR
11.04.2025
Predmet: plyn
2025130
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
45,52 EUR
11.04.2025
Predmet: potraviny
2025129
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
143,59 EUR
11.04.2025
Predmet: potraviny
2025128
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 423,69 EUR
11.04.2025
Predmet: elektrina
2025 062
faktúra
Spojená škola
34062840
386,00 EUR
10.04.2025
Predmet: SŠ potraviny - zames.
2025 061
faktúra
Spojená škola
34062840
2 465,60 EUR
10.04.2025
Predmet: SŠ réžia - žiaci, zamestnanci
2025 060
faktúra
Spojená škola
34062840
60,00 EUR
10.04.2025
Predmet: nájom telocvične
2025 059
faktúra
SZ CHKT
34000836
400,00 EUR
10.04.2025
Predmet: nájom
2025 058
faktúra
Juraj Dubec
80,00 EUR
10.04.2025
Predmet: nájom telocvične
2025 057
faktúra
Roman Šíra
60,00 EUR
10.04.2025
Predmet: nájom telocvične
2025127
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
101,02 EUR
09.04.2025
Predmet: pranie a prenájom rohoží
2025126
faktúra
Katarína Čapová KAMA
51323796
30,80 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny
2025125
faktúra
Cukráreň KAMA s.r.o.
52820491
58,05 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny
2025124
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
49,20 EUR
09.04.2025
Predmet: kuchynský odpad
2025123
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
39,98 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny
2025122
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
326,19 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny
2025121
faktúra
REGIONPRESS, s.r.o.
36252417
79,95 EUR
09.04.2025
Predmet: inzercia
2025120
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
747,29 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné
2025119
faktúra
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
21,61 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny
2025118
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
231,59 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny
2025117
faktúra
Papiernictvo M-efekt spol. s r.o.
53902726
69,41 EUR
09.04.2025
Predmet: kancelárske potreby
2025116
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
173,47 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny
2025115
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
79,18 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny
2025114
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
54,70 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny
2025113
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,38 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny
2025112
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
50,10 EUR
09.04.2025
Predmet: publikácia
15/2025
objednávka
Katarína Čapová KAMA
31,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu (Pracovná porada)
14/2025
objednávka
Cukráreň KAMA s.r.o.
52820491
60,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu (Pracovná porada)
13/2025
objednávka
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
22,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu (Pracovná porada)
12/2025
objednávka
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.
35840005
30,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Obnova kvalifikovaného mandátneho certifikátu
11/2025
objednávka
Papiernictvo M-efekt spol. s r.o.
53902726
70,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Kancelárske potreby
2394
zmluva
DELVIA s.r.o.
44767609
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
2393
zmluva
Mário Pacalaj
20,00 EUR
27.03.2025
Predmet: Prenájom ihriska
2392
zmluva
REGIONPRESS, s.r.o.
36252417
79,95 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o inzercií
2025111
faktúra
EuroTRADING, s.r.o.
44031483
60,27 EUR
26.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2025110
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,75 EUR
26.03.2025
Predmet: telekomunikač. služby
2025109
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
169,74 EUR
26.03.2025
Predmet: potraviny
2025108
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
63,50 EUR
26.03.2025
Predmet: potraviny
2025107
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
182,97 EUR
26.03.2025
Predmet: potraviny
2025106
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
24,90 EUR
26.03.2025
Predmet: potraviny
2025105
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
252,62 EUR
26.03.2025
Predmet: potraviny
2025104
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
89,07 EUR
26.03.2025
Predmet: potraviny
2025103
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
00585441
1 573,15 EUR
26.03.2025
Predmet: poistenie majetku 2.Q/2025
2025 056
faktúra
Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 11-22
00178152
60,00 EUR
26.03.2025
Predmet: nájom
2025 055
faktúra
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
60,00 EUR
26.03.2025
Predmet: nájom
2025 054
faktúra
Regionálny úrad školskej správy v &nitre
54130590
212,30 EUR
26.03.2025
Predmet: súťaž KK Enersol - MTZ
10/2025
objednávka
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
1 285,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Projektory
9/2025
objednávka
BALÁŽIK-SK, s. r. o.
46912843
1 813,02 EUR
20.03.2025
Predmet: Oprava a servis plynových horákov v plynovej kotolni
2025102
faktúra
BALÁŽIK-SK, s. r. o.
46912843
1 813,02 EUR
20.03.2025
Predmet: servis a prehliadka plynových horákov v kotolni
2025101
faktúra
DIVES, p.o. MVSR, Košice
00162957
429,27 EUR
20.03.2025
Predmet: podpora APV