portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
117/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
1 086,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, ŠJ, MŠ
116/2011
faktúra
Ka-Na-Py interiér, s.r.o.
34143254
1 183,93 EUR
19.01.2012
Predmet: Koberec do MŠ
115/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 026,41 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
125/2011
faktúra
Tinama, s.r.o.
35889969
4 185,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Oprava fasády na kotolni
126/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
4 245,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
113/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
4,18 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
114/2011
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
46,48 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
112/2011
faktúra
CKD Market
14120054
180,52 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
105/2011
faktúra
CKD Market
14120054
353,86 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
106/2011
faktúra
Milan Molnár
32752393
49,68 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
107/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
154,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
108/2011
faktúra
CKD Market
14120054
226,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
109/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
654,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
110/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
26,50 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
111/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
64,02 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
99/2011
faktúra
CKD Market
14120054
21,11 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
100/2011
faktúra
CKD Market
14120054
271,60 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
101/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
664,55 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
102/2011
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
171,20 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
103/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
61,52 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
104/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
92,45 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
98/2011
faktúra
Ille
36226947
19,92 EUR
19.01.2012
Predmet: Ille - hygienické potreby pre MŠ
95/2011
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
7,82 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné, stočné - ZŠ
96/2011
faktúra
Raabe, Krasňanský
35908718
36,19 EUR
19.01.2012
Predmet: Personalistika v práci riaditeľa - apríl 2011
97/2011
faktúra
Ille
36226947
59,76 EUR
19.01.2012
Predmet: Ille (mydlo, toaletný papier, utierky)
94/2011
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
9,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Jano Pavelčák deťom CD pre 3. ročník
93/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
12,98 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
92/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
688,62 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
91/2011
faktúra
CKD Market
14120054
15,05 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ
90/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
1 249,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
89/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
88/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
779,53 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre zamestnancov
87/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
148,72 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
86/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za používanie virtuálnej knižnice
85/2011
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
31345212
45,84 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za reguláciu živočíšnych škodcov
84/2011
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.
36237922
27,89 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
82/2011
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
34124691
73,45 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby do ŠKD
83/2011
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
32,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby do ŠJ
81/2011
faktúra
CKD Market
14120054
14,75 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za hygienické potreby do ŠJ
80/2011
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
116,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
79/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
92,38 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
78/2011
faktúra
CKD Market
14120054
284,25 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
77/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
106,12 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
76/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
13,92 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
75/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,54 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
4/2011
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15.04.2011
Predmet: Zmluva o pripojení mobilného telefónu do MŠ
2/2011
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
86,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Učebné pomôcky do ŠKD
1/2011
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Objednávka - mobilný telefón pre MŠ
73/2011
faktúra
TINAMA, s.r.o.
35889969
12 691,80 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za stavebné práce ZŠ
74/2011
faktúra
CKD Market
14120054
18,82 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za utierky do ŠJ
71/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
13,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za pracovné odevy ŠJ
72/2011
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za poskytovanie služby eGov-Zmluvy
70/2011
faktúra
CKD Market
14120054
251,56 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
69/2011
faktúra
Jaroslav Hudec - Domáce potreby
30730937
190,43 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za vybavenie ŠJ
3/2011
zmluva
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
80,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zverejňovanie faktúr
2/2011
zmluva
T-COM
35763469
11.03.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení - ZŠ
1/2011
zmluva
T-COM
35763469
11.03.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení - MŠ
68/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
83,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
67/2011
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
34,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za poistenie IKT
66/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
707,05 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za energie - ZŠ, MŠ, ŠJ
65/2011
faktúra
CKD Market
14120054
5,81 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby - ŠJ
64/2011
faktúra
T-COM
35763469
73,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ,MŠ, ŠJ
63/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 143,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
62/2011
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.
36237922
35,86 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za ochranu objektu
61/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
467,17 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu zamestnancov
60/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za použivanie Virtuálnej knižnice
52/2011
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
25,92 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
53/2011
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
197,88 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
54/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
101,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
55/2011
faktúra
CKD Market
14120054
335,48 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
56/2011
faktúra
ASTERA, s.r.o.
36238091
59,25 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
57/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
318,39 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
58/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
527,12 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
59/2011
faktúra
RAABE, s.r.o.
35908718
37,76 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za knihu do MŠ
51/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
7,38 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ
49/2011
faktúra
CKD Market
14120054
259,88 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
50/2011
faktúra
NOWACO Slovakia, s.r.o.
34152199
73,80 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
48/2011
faktúra
TYCAN - L. Mikloš
33548315
234,10 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za opravu a údržbu kopírky a pc
47/2011
faktúra
Falck Academy, s.r.o.
44275986
81,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za kurz prvej pomoci - ZŠ, ŠKD, MŠ
46/2011
faktúra
ILLE, s.r.o.
36226947
59,76 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za hygienické potreby - ZŠ