portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4228
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
161410389
faktúra
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
440,92 EUR
22.08.2016
Predmet: Okrasné rastliny k bytovke
63/2016
objednávka
Anna Ráchelová
33329303
138,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Čistenie na LS
2016009
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
138,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Čistenie pozemku na LS
048/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Služby AVIOU
160115
faktúra
PROFI SERVIS SK, s.r.o.
46148353
320,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prenájom mobilných toaliet- oslavy obce
160480
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2016
160542
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
12.08.2016
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
41-5120/16
faktúra
Stredná odborná škola obchodu a služieb
340,60 EUR
10.08.2016
Predmet: Stravovacie služby - oslavy obce
62/2016
objednávka
Stredná odborná škola obchodu a služieb
340,60 EUR
10.08.2016
Predmet: Stravovacie služby- oslavy obce
20160567
faktúra
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo - oslavy obce
61/2016
objednávka
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo -oslavy obce
3291601545
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 934,89 EUR
10.08.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu-zmesový komunálny odpad
3291601547
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
883,57 EUR
10.08.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu-zmesový komunálny odpad
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
159,00 EUR
09.08.2016
Predmet: Zemný plyn
2016142
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
155,59 EUR
09.08.2016
Predmet: Kancelárske potreby
60/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
155,59 EUR
09.08.2016
Predmet: Kancelárske potreby
4787454652
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,85 EUR
09.08.2016
Predmet: Služby pevnej siete
01082016
faktúra
Anna Peťková
33997926
500,00 EUR
09.08.2016
Predmet: Hudobná skupina na hlavnom programe-Pivný festival
160100162
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
576,82 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál/Závoz
160100163
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,60 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál
20160802
faktúra
Peter Schlosser HUDOBNÉ NÁSTROJE
41314409
1 020,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Hudobná produkcia a ozvučenie
7606660458
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,70 EUR
05.08.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
16025
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
960,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Upomienkové darčeky-oslavy obce
20161032
faktúra
Disig,a.s.
35975946
103,20 EUR
03.08.2016
Predmet: Kvalifikovaný systémový certifikát
59/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
960,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Upomienkové darčeky 740.výročie oslavy obce
17/2016
zmluva
František Kasáš
1 200,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Predvedenie umeleckého diela "Ako sa rodila sloboda"
58/2016
objednávka
František Kasáš
1 200,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Predvedenie umeleckého diela "Ako sa rodila sloboda"
201608
faktúra
Ján Klonga - stolár
43834434
110,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Opracovanie materiálu na lavičky
57/2016
objednávka
Ján Klonga - stolár
43834434
110,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Opracovanie materiálu na lavičky
160100008
faktúra
Martin Brodziansky - HLINÍKPROFIL
43773591
80,01 EUR
03.08.2016
Predmet: Lakovanie plotových dielcov
52/2016
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
171,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - časť potoka
56/2016
objednávka
Martin Brodziansky - HLINÍKPROFIL
43773591
80,01 EUR
29.07.2016
Predmet: Objednávame si u Vás lakovanie plotových dielcov
55/2016
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
171,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - časť potoka
2016007
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
162,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Čistenie pozemku na Lesnej správe
54/2016
objednávka
Anna Ráchelová
33329303
162,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Čistenie pozemku na lesnej správe
20160056
faktúra
Arteo s.r.o.
47449691
66,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Dekoračná krabica
160071
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
162,36 EUR
28.07.2016
Predmet: Pracovné odevy,obuv,materiál
2016002
faktúra
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
860,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Čistenie koryta potoka Vlčkovské
53/2016
objednávka
Arteo s.r.o.
47449691
66,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Dekoračná krabica
52/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
162,36 EUR
28.07.2016
Predmet: Pracovné odevy a materiál
51/2016
objednávka
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
860,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Čistenie koryta potoka Vlčkovské
50/2016
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
1 927,44 EUR
26.07.2016
Predmet: Upomienkové darčeky - oslavy obce
16040
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
1 927,44 EUR
26.07.2016
Predmet: Upomienkové darčeky - oslavy obce
11/2016
faktúra
Juraj Lalka - REMAL
37150600
102,83 EUR
22.07.2016
Predmet: Kované polotovary
49/2016
objednávka
Alexander Vereš
43868878
21.07.2016
Predmet: Prenosné WC - oslavy obce
713072016
faktúra
Jozef Brieška JBR SOLAR ENERGY
50131524
4 459,02 EUR
19.07.2016
Predmet: Výroba a dodávky CD nosičov
127/44403/16
faktúra
Sim Kor s.r.o.
36014354
2 400,00 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebné práce a dodávky na oplotení
126/903002/16
faktúra
Sim Kor s.r.o.
36014354
29 327,72 EUR
15.07.2016
Predmet: Technická vybavenosť B2
160100144
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
87,13 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100145
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
390,79 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
3291601362
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
166,74 EUR
15.07.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu - plasty
9000225775
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
27,90 EUR
12.07.2016
Predmet: Odborné práce na distr.sieti
1603739
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Budget1
48/2016
objednávka
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
319,20 EUR
12.07.2016
Predmet: Rezivo,zhotovenie lavičiek
35/2016
faktúra
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
319,20 EUR
12.07.2016
Predmet: Rezivo, zhotovenie lavičiek
306000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
159,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Zemný plyn
160402
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
160434
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
08.07.2016
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory z ČOV
47/2016
objednávka
AMAZONIT s.r.o.
44557175
200,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Herbicídny prípravok CLINIC
501607
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
200,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Herbicídny prípravok CLINIC 20 l
3291601213
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 704,49 EUR
08.07.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu- zmesový komunálny odpad
2786525890
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
78,32 EUR
06.07.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7605700554
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,06 EUR
06.07.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
8/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
118,52 EUR
04.07.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/2016
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
53,29 EUR
27.06.2016
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovanie
2016399
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
216,00 EUR
22.06.2016
Predmet: ORTOFOTOMAPA - 20cm/px
46/2016
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
216,00 EUR
22.06.2016
Predmet: ORTOFOTOMAPA -20cm/px
8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
14.06.2016
Predmet: Služby STP APV
3291601060
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
166,74 EUR
14.06.2016
Predmet: Separovný zber
3291601047
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 169,40 EUR
14.06.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu
160322
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie máj 2016
7785593725
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
66,40 EUR
07.06.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7604743377
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
41,40 EUR
06.06.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
45/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
03.06.2016
Predmet: Stavebný materiál
44/2016
objednávka
Radovan Gúcky ASCALONA
46176144
03.06.2016
Predmet: Vystúpenie skupiny na obecných oslavách 6.8.2016
17/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
117,71 EUR
03.06.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 5/16
8601047623
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
814,58 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
43/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
781,20 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
42/2016
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
1600020
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2015