portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15830
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2019/MŠ
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
240,00 EUR
23.10.2019
Predmet: CD pre deti do mikulášskych balíčkov
20190114
faktúra
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
240,00 EUR
14.11.2019
Predmet: CD pre deti na Mikuláša
9/2020/MŠ
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
110,50 EUR
07.02.2020
Predmet: výchovný program pre deti - Rozlúčka so školským rokom
33/2021/MŠ
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
200,00 EUR
28.04.2021
Predmet: výchovný program na MDD pre deti
20210019
faktúra
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
200,00 EUR
22.06.2021
Predmet: výchovný program na MDD pre deti
80/2021/MŠ
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
120,00 EUR
03.09.2021
Predmet: výchovný program pre deti
20210056
faktúra
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
120,00 EUR
05.10.2021
Predmet: výchovný program pre deti
107/2021/MŠ
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
300,00 EUR
24.11.2021
Predmet: program "Mikuláš"
20210068
faktúra
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
300,00 EUR
13.12.2021
Predmet: program "Mikuláš"
60/2022/MŠ
objednávka
Senzačne s.r.o.
51038617
114,50 EUR
21.07.2022
Predmet: detské poháre
172394
faktúra
Senzačne s.r.o.
51038617
114,50 EUR
25.07.2022
Predmet: detské poháre
92/2022/MŠ
objednávka
VALACH, s.r.o.
51059452
33,17 EUR
28.11.2022
Predmet: rapkáče
2209155
faktúra
VALACH, s.r.o.
51059452
33,17 EUR
01.12.2022
Predmet: rapkáče
24/2019/MŠ
objednávka
Tramtária Animation, s.r.o.
51319233
260,00 EUR
26.03.2019
Predmet: atrakcie - drevený kolotoč, nafukovadlá
56/2019/MŠ
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
430,00 EUR
07.06.2019
Predmet: 2x trojdňový seminár
20191345-02
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
430,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Aktualizačný seminár
49/2020/MŠ
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
13.07.2020
Predmet: seminár - manažovanie MŠ
20201335-02
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
14.07.2020
Predmet: videoseminár - Manažovanie MŠ
23/2022/MŠ
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
08.03.2022
Predmet: videoseminár - Materská škola a jej riadenie
22/2022/MŠ
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
08.03.2022
Predmet: videoseminár - Vykonávacie predpisy k Novele školského zákona č. 415/2021 Z.z.
71/2022/MŠ
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
50,00 EUR
31.08.2022
Predmet: videoseminár - Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2022/2023
2022705-01
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
50,00 EUR
12.09.2022
Predmet: videoseminár - Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2022/2023
52/2023/MŠ
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
39,00 EUR
28.08.2023
Predmet: videoseminár - Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2023/2024
20230811-01
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
39,00 EUR
04.09.2023
Predmet: videoseminár - Manažovanie MŠ v novom školskom roku 2023/2024
69/2018/MŠ
objednávka
Aurél Jackó
51440946
140,00 EUR
26.09.2018
Predmet: cirkusové predstavenie
002
faktúra
Aurél Jackó
51440946
142,00 EUR
31.10.2018
Predmet: cirkusové predstavenie
89/2018/MŠ
objednávka
Aurél Jackó
51440946
140,00 EUR
08.11.2018
Predmet: predstavenie
004
faktúra
Aurél Jackó
51440946
140,00 EUR
11.12.2018
Predmet: predstavenie pre zamestnancov zo SF
14/2020/MŠ
objednávka
Aurél Jackó
51440946
140,00 EUR
02.03.2020
Predmet: cirkusové predstavenie pre deti - Máša a medveď
62/2020/MŠ
objednávka
SCARABEUS KOŠICE s.r.o.
51485753
200,00 EUR
02.09.2020
Predmet: čistenie lapača tukov
50200149
faktúra
SCARABEUS KOŠICE s.r.o.
51485753
319,52 EUR
28.09.2020
Predmet: čistenie lapača tukov
1/2024/MŠ
objednávka
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
505,24 EUR
23.01.2024
Predmet: knihy z projektu Čítame pre radosť
524009479
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
505,24 EUR
02.02.2024
Predmet: knihy z projektu Čítame pre radosť
34/2022/MŠ
objednávka
LAVACOM, s r.o.
51881713
132,00 EUR
13.04.2022
Predmet: balóny s potlačou
2201240257
faktúra
LAVACOM, s r.o.
51881713
132,00 EUR
26.04.2022
Predmet: balóny s potlačou
2/2020
objednávka
Občianske združenie Atronómia pre všetkých
52170527
212,50 EUR
15.01.2020
Predmet: Premietanie v prenosnom planetáriu
20200002
faktúra
Občianske združenie Atronómia pre všetkých
52170527
185,00 EUR
22.01.2020
Predmet: prenosné planetárium
89/2022/MŠ
objednávka
UNICASSA PLUS s.r.o.
52388000
1 400,00 EUR
21.11.2022
Predmet: koncoročné posedenie pre zamestnancov školy zo SF
20221209
faktúra
UNICASSA PLUS s.r.o.
52388000
1 400,00 EUR
12.12.2022
Predmet: koncoročné posedenie pre zamestnancov školy zo SF
100/2020/MŠ
objednávka
Lean Commerce s.r.o.
52594734
113,14 EUR
16.12.2020
Predmet: tácky
0600053412
faktúra
Lean Commerce s.r.o.
52594734
113,14 EUR
21.12.2020
Predmet: podnosy
2002018251
faktúra
Lean Commerce s.r.o.
52594734
113,14 EUR
28.12.2020
Predmet: podnosy - vyúčtovacia faktúra
64/2021/MŠ
objednávka
Ján Mandzák
52633055
780,90 EUR
14.06.2021
Predmet: komponenty na detské ihrisko
2021043
faktúra
Ján Mandzák
52633055
780,90 EUR
25.10.2021
Predmet: komponenty na detské ihrisko
74/2024/MŠ
objednávka
Fajnotky, s.r.o.
52758532
775,00 EUR
15.10.2024
Predmet: mikulášske balíčky pre deti
241302
faktúra
Fajnotky, s.r.o.
52758532
775,00 EUR
27.11.2024
Predmet: mikulášske balíčky pre deti
81/2023/MŠ
objednávka
SITOMA s.r.o.
52944859
47,20 EUR
14.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre deti z UA
2023000526
faktúra
SITOMA s.r.o.
52944859
47,20 EUR
15.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre deti z UA
16/2021/MŠ
objednávka
GAD Košice s.r.o.
53256301
2 877,01 EUR
24.02.2021
Predmet: oprava strechy - havarijný stav
4
faktúra
GAD Košice s.r.o.
53256301
2 877,01 EUR
12.03.2021
Predmet: oprava strechy - havarijný stav
36/2022/MŠ
objednávka
Bc. Miroslava Venenyová - MIMI
54550271
200,00 EUR
13.04.2022
Predmet: výchovný program
2022004
faktúra
Bc. Miroslava Venenyová - MIMI
54550271
157,50 EUR
17.05.2022
Predmet: výchovný program
2/2024/MŠ
objednávka
MAROŠ KAMOŠ - Maroš Kubinec DiS.art
55199950
170,00 EUR
29.01.2024
Predmet: program "Karneval"
2024010
faktúra
MAROŠ KAMOŠ - Maroš Kubinec DiS.art
55199950
170,00 EUR
12.02.2024
Predmet: program "Karneval"
26/2024/MŠ
objednávka
MAROŠ KAMOŠ - Maroš Kubinec DiS.art
55199950
270,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Hurá prázdniny
2024021
faktúra
MAROŠ KAMOŠ - Maroš Kubinec DiS.art
55199950
270,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Hurá prázdniny
23/2023/MŠ
objednávka
ZÁHRADA-Tech, s.r.o.
55221441
114,00 EUR
04.05.2023
Predmet: servis záhradnej techniky
20230013
faktúra
ZÁHRADA-Tech, s.r.o.
55221441
114,00 EUR
16.05.2023
Predmet: servis záhradnej techniky
66/2023/MŠ
objednávka
Astro Show s.r.o.
55329241
229,10 EUR
29.09.2023
Predmet: projekcia pre deti
20230105
faktúra
Astro Show s.r.o.
55329241
229,10 EUR
25.10.2023
Predmet: projekcia pre deti
21/2024/MŠ
objednávka
LAVACOM - ProWork Solutions s.r.o.
55783805
96,00 EUR
09.04.2024
Predmet: balón s potlačou
2401240014
faktúra
LAVACOM - ProWork Solutions s.r.o.
55783805
96,00 EUR
17.04.2024
Predmet: balón s potlačou
49/2024/MŠ
objednávka
fpoho, s r.o.
56214863
420,15 EUR
21.06.2024
Predmet: stravné lístky
3224201790
faktúra
fpoho, s r.o.
56214863
420,15 EUR
21.06.2024
Predmet: stravné lístky
87/2024/MŠ
objednávka
fpoho, s r.o.
56214863
41,88 EUR
02.12.2024
Predmet: stravné lístky
3224216975
faktúra
fpoho, s r.o.
56214863
41,88 EUR
02.12.2024
Predmet: stravné lístky
4/2012
zmluva
KVIDO Ladislav Prokop
7333/619
2,50 EUR
15.06.2012
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 4/2012 - predstavenie pre deti
37/2017/MŠ
objednávka
Tramtaria RS, s.r.o.
Slovensko
260,00 EUR
21.04.2017
Predmet: nafukovadlo Cirkus-hrad, maľovanie na tvár
02/2017
faktúra
Tramtaria RS, s.r.o.
Slovensko
260,00 EUR
28.04.2017
Predmet: atrakcie - nafukovacie hrady
162019
faktúra
Tramtaria RS, s.r.o.
Slovensko
260,00 EUR
17.04.2019
Predmet: nafukovadlá
« naspäť 1 ...195196197198 ďalej »