portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4228
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9220043530
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
155,47 EUR
26.07.2022
Predmet: Doúčtovanie dodania a distribúciu elektriky.
9222761075
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
440,76 EUR
28.07.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny.
9224758828
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
-80,85 EUR
18.08.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9224758827
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
-90,96 EUR
18.08.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9227117805
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
1 542,54 EUR
14.11.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9227117802
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
264,35 EUR
14.11.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9227117799
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
402,80 EUR
14.11.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
4300094846
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094841
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094847
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094850
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094854
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094855
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094856
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094858
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094859
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094860
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094865
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094866
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094867
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094868
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094869
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094871
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094872
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
43000094873
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Z-D-2019-000923-00
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke podperných bodov
4222002992
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
26,40 EUR
16.08.2024
Predmet: Obnovenie montážnej plomby ČOV
210210
zmluva
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
124 272,36 EUR
10.02.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 210210 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Prílohy
dodatok
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
0,00 EUR
24.03.2021
Predmet: Príloha č.1 k ZoD 210210 - Výkaz výmer Príloha č.2 k ZoD 210210 - Harmonogram prác Poistka číslo 9160102315
210730
zmluva
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
484 212,00 EUR
06.09.2021
Predmet: "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
210921
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
31 743,42 EUR
07.10.2021
Predmet: Za prevedenie prác podľa ZoD 210210 zo dňa 10.2.2021 na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie podľa prílohy kód ITMS projektu 310041AQB6
210730
výpoveď
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
02.12.2021
211108
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
75 747,66 EUR
02.12.2021
Predmet: Za prevedenie prác podľa ZoD 210210 zo dňa 10.2.2021 na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie podľa prílohy kód ITMS 310041AQB6
211223
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
16 781,27 EUR
11.01.2022
Predmet: Za prevedenie prác podľa ZoD 210210 zo dňa 10.2.2021 na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie podľa prílohy kód ITMS projektu = 310041AQB6
220624
zmluva
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
494 500,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s využitím obnoviteľných zdrojov energie
220815
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
159 085,45 EUR
30.08.2022
Predmet: Prevedenie prác na stavbe: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
230203
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
181 492,57 EUR
07.02.2023
Predmet: Práce podľa ZoD 220624 zo dňa 6.7.2022: "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy s využitím obnoviteľných zdrojov energie", kód ITMS projektu - 310041AQB7
230402
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
153 921,97 EUR
06.04.2023
Predmet: Prevedené práce na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie", kód projektu ITMS=31041AQB7
19/2019
objednávka
TomMed, s.r.o.
36500445
09.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
19/1/2019
objednávka
TomMed, s.r.o.
36500445
10.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy s materskou školou v Tekovskej Breznici"
190016
faktúra
TomMed, s.r.o.
36500445
2 004,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu"Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu V Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
190015
faktúra
TomMed, s.r.o.
36500445
3 996,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Vypracovanie PD "Rekonštrukcia kúrenie ZŠ s využitím obnoviteľných zdrojov
202300320
faktúra
KUPO - SK,s.r.o.
36500569
65,45 EUR
12.12.2023
Predmet: Jednorázové misky a lyžičky na kapustnicu
2024322
faktúra
KUPO - SK,s.r.o.
36500569
89,90 EUR
27.11.2024
Predmet: Mikuláš 2024 - poháre, misky, lyžice
67/2016
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
240,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Prezentácia obce v novinách SLOVENSKÁ BRÁNA
20160293
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
240,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Prezentácia obce v novinách SLOVENSKÁ BRÁNA
104/2016
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre
20160463
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre na r. 2017
62/2017
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
21.12.2017
Predmet: Kalendáre na rok 2018
20170480
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
691,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Grafické spracovanie a tlač kalendára na r. 2018
53/2018
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
20180404
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
66/2019
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
17.12.2019
Predmet: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020
2019422
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020
2020306
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
825,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Výroba a tlač kalendára na rok 2021
2021306
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
826,80 EUR
21.12.2021
Predmet: Výroba a tlač kalendára VITAJTE na rok 2022 s erbom obce
2022340
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
1 017,60 EUR
27.12.2022
Predmet: Výroba a tlač kalendára rok 2023
FO2023/343
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
1 272,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Kalendáre pre občanov
20200526
faktúra
DEMI šport plus, s.r.o.
36531154
140,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Tričká a šálky s potlačou pre učiteľov
16100058
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
99,60 EUR
10.03.2016
Predmet: Školské potreby - deti hmotná núdza
20/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
08.04.2016
Predmet: Školské potreby
16100436
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
144,10 EUR
12.09.2016
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
73/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
144,10 EUR
12.09.2016
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
77/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
16100502
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
17100129
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
132,80 EUR
16.03.2017
Predmet: Školské potreby-hmotná núdza
17100189
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
80,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
17100570
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
149,40 EUR
02.10.2017
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
18100016
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
149,40 EUR
01.03.2018
Predmet: Školské potreby HN
18100266
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
136,63 EUR
02.07.2018
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
18100266
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
136,63 EUR
03.07.2018
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
18100516
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
83,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Školské potreby HN
19100058
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
83,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
23/2019
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
22.05.2019
Predmet: Školské potreby pre deti do I.ročníka
191000157
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
163,04 EUR
22.05.2019
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
04/2024
zmluva
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
36 543 047
208 129,64 EUR
20.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo 4/2024 - Tekovská Breznica - Revitalizácia a intenzifikácia ČOV
1
dodatok
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
36 543 047
208 132,52 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.4/2024, TEKOVSKÁ BREZNICA – REVITALIZÁCIA A INTENZIFIKÁCIA ČOV
59/2019
objednávka
Hydroservice spol.s.r.o.
36554812
07.11.2019
Predmet: Prečistenie cestného priepustu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.11.2019
20190579
faktúra
Hydroservice spol.s.r.o.
36554812
477,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Práca s ADR sacím barom - čistenie cestného priepustu
10220111
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
372,80 EUR
28.02.2022
Predmet: Oprava kosačiek/servisné práce-plynové lanko,sviečka vypínač