portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Veľká Čalomija
Banskobystrický kraj, okres
zverejnené dokumenty: 6333
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
222024
faktúra
Základná škola internátna
544,00 EUR
03.04.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
232024
faktúra
Základná škola internátna
462,40 EUR
03.04.2024
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
242024obedy uč. mš
faktúra
Základná škola internátna
64,00 EUR
03.04.2024
Predmet: obedy uč. mš
252024
faktúra
Základná škola internátna
64,00 EUR
03.04.2024
Predmet: rež. náklady uč. mš
202024
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
03.04.2024
Predmet: rež. náklady IQ mš
2527121
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
03.04.2024
Predmet: prenájom rohoží
2400308
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
03.04.2024
Predmet: právne služby
1240017
faktúra
X vision s.r.o.
60,00 EUR
27.03.2024
Predmet: premietanie edukačného filmu pre predškolákov
2400002
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
6 550,80 EUR
25.03.2024
Predmet: údržbárske a elektroinštalačné práce
2382024
faktúra
Elarin, s.r.o.
677,28 EUR
25.03.2024
Predmet: didaktické učebné pomôcky
2241060178
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
372,80 EUR
25.03.2024
Predmet: voda 12 b.j.
2241061850
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
202,08 EUR
25.03.2024
Predmet: voda 8 b.j.
2241061848
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
48,78 EUR
25.03.2024
Predmet: voda zdrav. stredisko
2241060176
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
22,64 EUR
25.03.2024
Predmet: voda dom služieb
2241059817
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
5,48 EUR
22.03.2024
Predmet: voda múzeum
2241059893
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
12,19 EUR
20.03.2024
Predmet: voda ocu
2241059875
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
114,98 EUR
20.03.2024
Predmet: voda 9 b.j.
2241059872
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
257,82 EUR
20.03.2024
Predmet: voda 17 b.j.
2241059787
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
1,87 EUR
20.03.2024
Predmet: voda 235
2241056563
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
86,64 EUR
20.03.2024
Predmet: voda denný stacionár
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
152,77 EUR
19.03.2024
Predmet: služby Orange
83452
faktúra
Slovak Telecom
161,09 EUR
18.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby
8345263947
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
14.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby
6805238486
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
283,40 EUR
12.03.2024
Predmet: skupinové úrazové poistenie
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
862,35 EUR
12.03.2024
Predmet: poistenie majetku
20240088
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
12.03.2024
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
20240106
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
480,00 EUR
07.03.2024
Predmet: vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 3
532024
zmluva
Benjamín Baláž
1 006,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Príkazná zmluva
1520240310
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
07.03.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2241103686
faktúra
SOZA
25,20 EUR
07.03.2024
Predmet: autorská odmena za licenciu obecný rozhlas
2241103687
faktúra
SOZA
14,40 EUR
07.03.2024
Predmet: autorská odmena za licenciu ZŠI
2241103688
faktúra
SOZA
58,80 EUR
07.03.2024
Predmet: autorská odmena za licencie
142024
faktúra
Základná škola internátna
28,00 EUR
07.03.2024
Predmet: režijné náklady učiteľky mš
112024
faktúra
Základná škola internátna
54,00 EUR
07.03.2024
Predmet: obedy cudzí stravníci
132024
faktúra
Základná škola internátna
28,00 EUR
07.03.2024
Predmet: obedy učiteľky mš
122024
faktúra
Základná škola internátna
428,40 EUR
07.03.2024
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
2024221
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
344,40 EUR
07.03.2024
Predmet: služby Grep
8345175790
faktúra
Slovak Telecom
66,78 EUR
07.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby
2516705
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
07.03.2024
Predmet: prenájom rohoží
2024389
faktúra
T-MAPY s.r.o.
690,00 EUR
07.03.2024
Predmet: sumarizačná tabuľka KN + LPIS
2024037
faktúra
DATATRADE s.r.o.
71,00 EUR
07.03.2024
Predmet: obce. info
2024009
faktúra
J+A s.r.o.
209,00 EUR
07.03.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
1024068
faktúra
FREGAS, s.r.o.
1 525,38 EUR
07.03.2024
Predmet: Diesel Ultra
2400145
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
07.03.2024
Predmet: právne služby
240073
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
07.03.2024
Predmet: mesačný paušál
592024
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
400,00 EUR
06.03.2024
Predmet: vypracovanie 3.následnej monitorovacej správy
20240036
faktúra
LITERA KNIHKUPECTVO
200,01 EUR
22.02.2024
Predmet: Knihy, učebné pomôcky
024024
faktúra
HYDRO s.r.o.
132,00 EUR
22.02.2024
Predmet: oprava VO
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
159,53 EUR
22.02.2024
Predmet: služby Orange
8343471001
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
15.02.2024
Predmet: telekomunikačné služby
1520240210
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
09.02.2024
Predmet: zodpovedná osoba
2024013
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
500,00 EUR
09.02.2024
Predmet: verejné obstarávanie" Rekonštrukcia tried v ZŠ internátnej vo Veľkej Čalomiji"
20240040
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
09.02.2024
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
7224411
faktúra
INPROST s.r.o.
57,20 EUR
09.02.2024
Predmet: online Obecné noviny
8343383930
faktúra
Slovak Telecom
117,26 EUR
09.02.2024
Predmet: telekomunikačné služby
052024
faktúra
Základná škola internátna
44,00 EUR
09.02.2024
Predmet: režijné náklady uč. mš
042024
faktúra
Základná škola internátna
44,00 EUR
09.02.2024
Predmet: obedy učiteľky mš
032024
faktúra
Základná škola internátna
447,10 EUR
09.02.2024
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
022024
faktúra
Základná škola internátna
526,00 EUR
09.02.2024
Predmet: obedy cudzí stravníci
2024009
faktúra
Ing. arch Zuzana Križmová
285,00 EUR
01.02.2024
Predmet: PD vybavenie detských inkluzívnych ihrísk
2400032
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
01.02.2024
Predmet: právna e služby
20041
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
01.02.2024
Predmet: paušálny poplatok
221529455
faktúra
ALS SK, s.r.o.
72,72 EUR
01.02.2024
Predmet: vzorky čov
2506317
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
01.02.2024
Predmet: prenájom rohoží
22024
faktúra
Black Store s.r.o.
50,00 EUR
01.02.2024
Predmet: kalendáre
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
540,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Poist. zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla AVIA
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
137,92 EUR
30.01.2024
Predmet: poistenie maletku a zodp. za škodu
2024001
faktúra
SHR Gabriel Zsigmond
347,00 EUR
30.01.2024
Predmet: reklamné predmety
2402138
faktúra
Slovgram
38,40 EUR
30.01.2024
Predmet: odmeny výkonným umelcom
2024/60
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
278,82 EUR
30.01.2024
Predmet: služby Grep
26-003-2024
zmluva
Slovak Telecom
28,00 EUR
29.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
26-001/2024
zmluva
Slovak Telecom
1,80 EUR
26.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
26/2024
zmluva
Slovak Telecom
0,00 EUR
26.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
1520240110
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
19.01.2024
Predmet: Zodpovedná osoba
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
151,03 EUR
19.01.2024
Predmet: služby Orange
2012024
faktúra
OV CSEMADOK
120,00 EUR
19.01.2024
Predmet: mesačník Kürtös
5012400113
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
426,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Mzdové centrum 2024
5923030167
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
228,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Verejná správa 2024
6825546240
faktúra
Komunálna poisťovňa
105,25 EUR
19.01.2024
Predmet: povinné poistenie Kango
1231016511
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
52,25 EUR
19.01.2024
Predmet: nedoplatok ocu, mš. 12 b.j.