portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9510
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
994,09 EUR
13.01.2022
Predmet: Palárikova 24 - počítač+monitor
2022030
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
994,09 EUR
01.02.2022
Predmet: počítač,monitor
64
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
751,70 EUR
19.08.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - počítač
90
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
112,70 EUR
18.10.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - naparovacia žehlička
2022379
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
112,70 EUR
31.10.2022
Predmet: parný generátor(žehlička)Braun
62
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
233,85 EUR
07.06.2024
Predmet: PALÁRIKOVA 24 - TLAčIAREŇ
92
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
344,34 EUR
22.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - tlačiareň
2024286
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
344,34 EUR
23.08.2024
Predmet: tlačiareň
167
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
359,83 EUR
30.12.2024
Predmet: Palárikova 24 -záhradný domček
2025019
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
359,83 EUR
21.01.2025
Predmet: záhradný domček
30
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
198,48 EUR
14.04.2025
Predmet: Palárikova 24 - monitor
2025124
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
198,48 EUR
14.04.2025
Predmet: monitor
2020163
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
375,20 EUR
08.04.2020
Predmet: umývačka riadu BOSCH
87
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
10,17 EUR
12.08.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - Poťah na žehliacu dosku
53
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
673,40 EUR
17.07.2023
Predmet: Obchodná 52 - pracie prášky
2023228
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
673,00 EUR
19.07.2023
Predmet: všeob. materiál-pracie prášky
41
objednávka
ANDREA SHOP, S.R.O.
36277151
375,20 EUR
31.03.2020
Predmet: Vajanského nábr. 17/D - umývačka riadu
2018644
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
250,60 EUR
30.12.2018
Predmet: zimné pneumatiky
2019016
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
309,32 EUR
22.01.2019
Predmet: pneumatiky letné
26
objednávka
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka na lektorovanie na spracovanie drôtu.
42
objednávka
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Objednávka na lektorovanie a spracovanie výrobkov z drôtu.
20130320
faktúra
Anna Haviarová
32077815
79,20 EUR
16.08.2013
Predmet: materiál
8/2013
zmluva
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Poskytovanie služieb
20130351
faktúra
Anna Haviarová
32077815
144,00 EUR
09.09.2013
Predmet: faktura za lektorovanie
20130366
faktúra
Anna Haviarová
32077815
364,00 EUR
02.10.2013
Predmet: lektorovanie
20130419
faktúra
Anna Haviarová
32077815
260,00 EUR
08.11.2013
Predmet: lektorovanie
20130471
faktúra
Anna Haviarová
32077815
364,00 EUR
28.11.2013
Predmet: lektorovanie 10/2013
20130509
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
08.01.2014
Predmet: lektorovanie
20140088
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
12.03.2014
Predmet: lektorovanie
20140021
faktúra
Anna Haviarová
32077815
364,00 EUR
12.03.2014
Predmet: lektorovanie
20140119
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
16.04.2014
Predmet: lektorovanie
20140155
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
12.05.2014
Predmet: lektorovanie
20140214
faktúra
Anna Haviarová
32077815
468,00 EUR
19.05.2014
Predmet: lektorovanie
20140242
faktúra
Anna Haviarová
32077815
520,00 EUR
04.06.2014
Predmet: lektorovanie
2012812
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
4 740,00 EUR
02.01.2013
Predmet: šikmá plošina
25
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
0,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka na opravu revízie na šikmú plošinu.
20130362
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
714,00 EUR
02.10.2013
Predmet: oprava šikmej plošiny
55
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
0,00 EUR
27.12.2013
Predmet: SC Objednávka na opravu šikmej schodiskovej plošiny SP 150 OMEGA.
20130521
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
44,40 EUR
08.01.2014
Predmet: oprava plošiny
41
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Objednávka - odborná prehliadka plošina.
2015503
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
01.12.2015
Predmet: odb.prehl.šikmeh plošiny
2016221
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
26.05.2016
Predmet: odb.prehl.šikmej plošiny
2016525
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
23.11.2016
Predmet: odb.prehliadka schod.plošiny
2017272
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
12.06.2017
Predmet: odb.prehliadka šikmej schod.plošiny
2018143
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
02.05.2018
Predmet: ostatné sl.-odb.prehliadka plošiny
2018463
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
26.09.2018
Predmet: revízia šikmej schodisk.plošiny
2018476
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
130,00 EUR
11.10.2018
Predmet: oprava šikmej schodisk.plošiny
2018558
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
292,80 EUR
14.11.2018
Predmet: oprava šikmej schodisk.plošiny
2019241
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
292,80 EUR
28.05.2019
Predmet: oprava šikmej schodisk.plošiny
2019246
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
28.05.2019
Predmet: revízia šikmej schodisk.plošiny
2020082
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
17.02.2020
Predmet: odb.prehl.a revízia šikmej schod.plošiny
105
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
432,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - nájazdové pásy
106
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
29.09.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - OP schodiskovej plošiny
2020458
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
01.10.2020
Predmet: revízia šikm.schod.plošiny
2020455
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
432,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Rampa teleskopická
56
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola plošiny
2021297
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
13.07.2021
Predmet: revízia šikm.schod.plošiny
74
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
316,80 EUR
10.09.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava plošiny
2021405
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
316,80 EUR
13.09.2021
Predmet: oprava šikmej schodisk.plošiny
22
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
222,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava plošiny a revízia
2023106
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
222,00 EUR
12.04.2023
Predmet: revízia a oprava schodisk.plošiny
75
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
144,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola zdvíhacej plošiny
2024231
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
144,00 EUR
22.07.2024
Predmet: odb.prehl.šikmej schodisk.plošiny
71
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
147,60 EUR
27.06.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola zdvíhacej plošiny
2025219
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
147,60 EUR
27.06.2025
Predmet: odb.prehliadka schodisk.plošiny
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
0,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
FD 2011177
faktúra
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
172,80 EUR
24.03.2011
Predmet: služby eGov-Zmluvy 2011
2/2014
zmluva
Art and Music Agency
40224813
150,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Poskytovanie služieb
20140183
faktúra
Art and Music Agency
40224813
150,00 EUR
14.05.2014
Predmet: kultúrne vystúpenie
5
objednávka
Artefactum, s.r.o.
46379622
1 000,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - administrácia webstránky
2020071
faktúra
Artefactum, s.r.o.
46379622
1 000,00 EUR
17.02.2020
Predmet: web servis,graf.práce,rekl.baner,...
15/2018
zmluva
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
5 480,23 EUR
14.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo oprava sokla
2018290
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
5 480,23 EUR
25.06.2018
Predmet: údrž.budov-obnova sokla budovy
2018301
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
230,40 EUR
18.07.2018
Predmet: fasádna farba
20/2021
zmluva
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
19 217,88 EUR
08.11.2021
Predmet: Poskytovanie služieb
2021569
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
19 217,88 EUR
22.12.2021
Predmet: údrž.budov(stav.a remes.práce)
2012565
faktúra
Asanačná s.r.o.
44054025
240,00 EUR
13.07.2012
Predmet: dezinsekcia
2020580
faktúra
Asociácia poskytovateľov sociá
42170460
66,00 EUR
07.12.2020
Predmet: odb.konfer.-ako čeliť pand.a kríz.situáciám v soc.služ.
2021232
faktúra
Asociácia poskytovateľov sociá
42170460
30,00 EUR
01.06.2021
Predmet: webinár-zmluvy o poskyt.soc.služ....
2021233
faktúra
Asociácia poskytovateľov sociá
42170460
33,00 EUR
01.06.2021
Predmet: konfer.-postCovid.a syst.zmeny v soc.služ.