portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
10.09.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2024 do 31.08.2024
150/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
09.10.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024
187/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2024 do 30.11.2024
002/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
024/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
18.02.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025
033/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
07.03.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025
049/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
02.04.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2025 do 31.03.2025
065/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025
077/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
10.06.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2025 do 31.05.2025
008/2024
objednávka
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
15,55 EUR
19.04.2024
Predmet: Objednávame si: Kľúč imbus 10 = 1 ks á 2,43 €,Kľúč imbus 8 = 1 ks á 1,44 €, koliesko 2477 PJP 100 P30-111 = 1 ks á 11,70 €, spolu 15,57 €, zaokr.-0,02 €, celkom 15,55 €.
045/2021
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 394,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: školský dvojmiestny stôl Karst VK 451 farba žltá, veľkosť 06 = 16 ks á 75,90 €, školská stolička Karst VK 334, farba žltá, veľkosť 06 = 32 ks á 36,80 €, katedra lektor VK 332 bez zásuvky farba žltá = 1 ks á 1,- €, stolička učiteľská čalúnená farba žltá = 1 ks á 1,- €, celkom 2394,00 €.
157/2021
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 394,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Školský dvojmiestny stôl Karst VK 451 farba žltá, veľkosť 06 = 16 ks á 75,90 €, školská stolička Karst VK 334, farba žltá, veľkosť 06 = 32 ks á 36,80 €, katedra lektor VK 332 bez zásuvky farba žltá = 1 ks á 1,- €, stolička učiteľská čalúnená farba žltá = 1 ks á 1,- €, celkom 2394,00 €.
046/2012
objednávka
K - Ten Turzovka
36418447
1 892,72 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si : 18 ks školských stoličiek Karst VK 334, 9 ks školských stolov VK 451, 1 ks učiteľskú stoličku, 1 ks katedru VK 332-1 (farebné prevedenie kovových častí: zelená farba) a 12 ks školských stoličiek Karst VK 334, 6 ks školských stolov VK 451 (farebné prevedenie kovových častí: červená farba)
047/2012
objednávka
K - Ten Turzovka
36418447
632,24 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si : 10 ks školských stoličiek Karst VK 334, 5 ks školských stolov VK 451, 1 ks učiteľskú stoličku, 1 ks katedru VK 332-1 (farebné prevedenie kovových častí : červená farba)
160/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
1 892,72 EUR
21.11.2012
Predmet: Školské stoličky Karst VK 334-06 = 30 ks, školské stoly Karst dvojmiestne VK 451-06 = 15 ks, učiteľská stolička Lektor čalúnená 1 ks, katedra VK 332-1 = 1 ks
161/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
632,24 EUR
21.11.2012
Predmet: Školské stoličky Karst VK 334-06 = 10 ks, školské stoly Karst dvojmiestne VK 451-06 = 5 ks, učiteľská stolička Lektor čalúnená = 1 ks, katedra VK 332 - 1 = 1 ks
003/2025
objednávka
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
31714501
6 300,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: ubytovanie a stravovanie pre 42 žiakov našej školy v termíne 3.2.2025 - 7.2.2025 na lyžiarskom výcviku v Kúpeľoch Ružbachy. Cena na 1 žiaka je 150,- €, celkom 6300,- €
025/2025
faktúra
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
31714501
6 300,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Ubytovanie a stravovanie pre 42 žiakov našej školy v termíne 3.2.2025 - 7.2.2025 na lyžiarskom výcviku v Kúpeľoch Ružbachy. Cena na 1 žiaka je 150,- €, celkom 6300,- €
001/2024
objednávka
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
31714501
6 450,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Objednávame si ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom výcviku 150,- € /1 žiak, na 4 dní pre 43 žiakov našej školy v hoteli Travertín Kúpele Vyšné Ružbachy č. 48 v dňoch 12.2.2024 - 16.2.2024. Cena spolu 6450,- €
025/2024
faktúra
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
31714501
6 450,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie a stravovanie s plnou penziou na 4 dní pre 43 žiakov našej školy v hoteli Travertín Kúpele Vyšné Ružbachy č. 48 v dňoch 12.2.2024 - 16.2.2024. Cena na 1 žiaka je 150,- €
026/2012
objednávka
Kuzma Jozef a syn, s.r.o.
36475254
147,42 EUR
19.06.2012
Predmet: Objednávame si opravu rýny na telocvični
169/2012
faktúra
KVANT spol. s r. o.
31398294
266,40 EUR
13.12.2012
Predmet: Školské váhy 200g / 0,01g = 1 ks, školské váhy 500g / 0,1 g = 1 ks, školské váhy 1200g / 0,1 g = 1 ks, prepravné a balné náklady
057/2012
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
266,40 EUR
13.12.2012
Predmet: Objednávame si 3 ks školské váhy: 200g - 1 ks, 500g - 1 ks a 1200g - 1 ks
047/2014
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
26,16 EUR
15.12.2014
Predmet: Objednávame si: 1 ks plastový uhlomer, 1 ks kružidlo s prísavkou
161/2014
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
26,16 EUR
15.12.2014
Predmet: Plastový uhlomer 1ks, kružidlo s prísavkou 1 ks
036/2021
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
359,82 EUR
12.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás :kahan liehový 100 ml = 8 ks á 25,21 €, lievik analytický 8 ks á 9,01 €, knôt do lieh. kahana 1 ks á 1,89 €, indikačný papier 2 ks á 2,73 €, strička graduovaná 8 ks á 2,16 €, sieťka nad kahan 8 ks á 4,63 €, uzáver so skleneným kvapadlom 8 ks á 0,72 €, nasávačka gumová 8 ks á 0,66 €, poplatok za skl. zásielku 1 x 13,- €, celkom 359,82 €
167/2021
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
359,82 EUR
30.12.2021
Predmet: Laboratórne sklo do chemického laboratória : kahan liehový 100 ml = 8 ks á 25,21 €, lievik analytický 8 ks á 9,01 €, knôt do lieh. kahana 1 ks á 1,89 €, indikačný papier 2 ks á 2,73 €, strička graduovaná 8 ks á 2,16 €, sieťka nad kahan 8 ks á 4,63 €, uzáver so skleneným kvapadlom 8 ks á 0,72 €, nasávačka gumová 8 ks á 0,66 €. Preprava, poštovné a balné 13,- €. Celková suma 359,82 €
SF 012/17
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
957,14 EUR
27.12.2017
Predmet: Darčekové kupóny v celkovej hodnote 950,- € (190 ks á 5,- €) + poplatok za doručenie a balné 7,14 € (faktúra hradená zo sociálneho fondu)
Z 19/2012
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 380,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Účelom tejto zmluvy je sprostredkovanie služby pre zamestnancov prostredníctvom darčekových kupónov "CADHOC" 238 ks v hodnote 10,- €
SF 010/12
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 386,60 EUR
06.12.2012
Predmet: Darčekové kupóny 238 ks v hodnote 10,- € a poplatok za doručenie a balné
041/2013
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 380,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Objednávame si darčekové kupóny v nominálnej hodnote 10,- € v počte 238 ks, celková hodnota 2380,- €, ktoré budú hradené zo sociálneho fondu.
SF 010/13
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 387,14 EUR
21.11.2013
Predmet: Darčekové kupóny 238 ks v nominálnej hodnote 10,- € pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, celková hodnota 2380,- € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. (úhrada faktúry z účtu sociálneho fondu)
023/2015
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 197,14 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- € v počte 238 ks, celková hodnota 1190,- € bez DPH + poplatok za doručenie a balné (darčekové kupóny budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 011/15
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 197,14 EUR
16.12.2015
Predmet: Darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- €, spolu 238 ks, celková hodnota 1190,- € + poštovné za doručenie a balné (faktúra je hradená zo sociálneho fondu)
SF 012/16
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
972,14 EUR
30.12.2016
Predmet: Darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- €, spolu 193 ks, celková hodnota 965,- € + poplatok za doručenie a balné (faktúra je hradená zo sociálneho fondu)
046/2016
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
972,14 EUR
27.12.2016
Predmet: Objednávame si 193 ks á 5,- € darčekových poukážok + poplatok za doručenie a balné (poukážky budú hradené zo sociálneho fondu)
022/2017
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
957,14 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si 190 ks darčekových poukážok v hodnote 5,- €, v celkovej sume 950,- € + balné a poštovné
Z 53/2024
zmluva
Lenka Kovalská
0,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Lenke Kovalskej z Kežmarku
Z 34/2024
zmluva
Lenka Poľanovská
0,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Lenke Poľanovskej z Hradiska
Z 20/2024
zmluva
Libuše Gallagher
0,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Libuše Gallagher z Kežmarku
Z 02/2016
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností, predmetom Dohody je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv, povinností vyplývajúcich zo Zmluvy z Postupcu na Postupníka, počnúc dňom účinnosti tejto Dohody.
083/2016
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti PZS podľa zmluvy za 1. polrok 2016
147/2016
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za 2. polrok 2016
082/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZP podľa zmluvy za 1.polrok 2017
148/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za 2. polrok 2017
Z 03/2018
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2015, kedy spoločnosť LIVONEC SK, s.r.o. uzavrela so školou Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Zmluvu v znení dohody o postúpení práv a povinností, predmetom ktorej je zabezpečovanie činností zameraných na pracovnú zdravotnú službu. Z dôvodu straty oprávnenia na výkon predmetu Zmluvy, zapríčinenej legislatívnymi zmenami došlo k zániku predmetu Zmluvy.
Z 08/2018
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), uzavretá v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Predmetom zmluvy o SOÚ_BOZP je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve.
094/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS podľa zmluvy za 1. polrok 2018
177/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2018
086/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2019
161/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2019
073/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2020
170/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2020
072/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2021
170/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2021
086/2022
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2022
Z 10/2022
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení funkcie technika PO a činnosti BTS - úprava cien paušálnych odmien za poskytované služby polročne 132,- € s DPH.
172/2022
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
127,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2022
102/2023
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2023
202/2023
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2023
101/2024
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2024
201/2024
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2024
093/2011
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
27.07.2011
Predmet: Výkon funkcie technika PO za 1. polrok 2011
177/2011
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
15.12.2011
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO za 2.polrok 2011
099/2012
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
16.07.2012
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO 1. polrok 2012
Z 13/2014
zmluva
LIVONEC s.r.o.
31730671
0,00 EUR
12.08.2014
Predmet: Dodatkom č.3 k mandátnej zmluve zo dňa 20.01.1997 sa zmluvné strany dohodli na zmene štatutárneho zástupcu od 01.07.2014 a dodržiavanie práv a povinností mandatára a mandanta uvedené v mandátnej zmluve zo dňa 20.01.1997.
Z 14/2014
zmluva
LIVONEC s.r.o.
31730671
90,00 EUR
12.08.2014
Predmet: Dodatkom č.4 k mandátnej zmluve zo dňa 20.01.1997 sa mení bankové spojenie a číslo účtu mandanta z dôvodu prechodu na Štátnu pokladnicu a zmluvné strany sa dohodli, že odmena za služby poskytnuté mandatárom sa stanovuje od 01.07.2014 polročne 75,- € + 20% DPH.
077/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o.
31730671
102,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a niektorých činností PZS za 1. polrok 2015
154/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o.
31730671
102,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a niektorých činností PZS za 2. polrok 2015
184/2012
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
18.12.2012
Predmet: Fakturácia za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II. polrok 2012
165/2013
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
238,99 EUR
11.12.2013
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO za rok 2013
086/2014
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
25.07.2014
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO za 1. polrok 2014
Z 29/2014
zmluva
LIVONEC, s.r.o.
31730671
102,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb je zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi, na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenie požiadaviek na zdravé životné podmienky, zdravé pracovné podmienky. Paušálna odmena za služby sa stanovuje polročne na 85,- € + DPH.
164/2014
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
90,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II. polrok 2014
025/2018
objednávka
Ľubomír Klosík - SPORT 4U
43694268
725,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Objednávame si gymnastickú kladinu dlhú 5 m za cenu 725,- €.
149/2018
faktúra
Ľubomír Klosík - SPORT 4U
43694268
725,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Gymnastická kladina, dĺžka 5 m, s nastaviteľnou výškou 80 - 120 cm + transportné kolieska
014/2018
objednávka
Ľubomír Kučera
41765265
408,50 EUR
28.06.2018
Predmet: Objednávame si slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov a ukončenia školského roka pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Cena za 1 obed je 21,50 €. (Náklady budú hradené zo sociálneho fondu.)
SF 008/18
faktúra
Ľubomír Kučera
41765265
367,84 EUR
16.07.2018
Predmet: Slávnostný obed pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, dňa 29.06.2018 pri príležitosti pracovnej porady ku Dňu učiteľov a ukončenia školského roka. Cena na osobu 19,36 € (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
Z 12/2024
zmluva
Lucia Tribulová
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Lucii Tribulovej z Huncoviec
031/2014
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
68,28 EUR
23.10.2014
Predmet: Objednávame si 1 ks bielu magnetickú tabuľu rozmer 900 x 1200 mm