portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7072
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2023
objednávka
Applied Software Solutions, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Balík ASC Agenda Komplet 2024 pre MŠ s počtom detí 100-199.
145/2022
faktúra
AQUA centrum, s.r.o.
36172634
2 277,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Plavecký výcvik pre predškolákov y prípravných tried MŠ
21/2018
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
46/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
88/2018
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
171/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
16/2019
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
28,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
44/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
28,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
73/2019
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
30,00 EUR
28.09.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
150/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
30,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
88/2019
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Mimoriadna deratizácia v priestoroch MŠ
194/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Mimoriadna deratizácia
11/2020
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
32,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov materskej školy
41/2020
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
32,00 EUR
22.04.2020
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
71/2020
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
156/2020
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Preventívna deratizácia v MŠ
17/2021
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Deratizácia v priestoroch MŠ na základe oznámenia mesta Košice zo dňa 19.03.2021.
52/2021
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
21.04.2021
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ Palárikova 22 na základe nariadenia RÚVZ v KE - celoplošná deratizácia.
67/2021
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Deratizácia MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach v období 15.10.2021-15.11.2021
157/2021
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Vykonaná deratizácia priestorov MŠ podľa nariadenia RÚVZ - celoplošná deratizácia 11/2021
20/2022
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe oznámenia mesta Košice zo dňa 14.03.2022
72/2022
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe Rozhodnutia RÚVZ zo dňa 20.09.2022
155/2022
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Deratizácia 10/2022
09/2023
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ na základe oznámenia RÚVZ zo dňa 09.03.2023
54/2023
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ o celoplošnej deratizácii.
14/2024
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Košiciach zo dňa 05.03.2024.
38/2024
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ na základe Rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Košiciach zo dňa 05.03.2024
55/2024
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ na základe Rozhodnutia RÚVZ zo dňa 19.09.2024
128/2024
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Deratizácia priestorov a areálu MŠ podľa nariadenia RÚVZ v Košiciach
10/2025
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ
40/2025
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ na základe Rozhodnutia RÚVZ v Košiciach
148/2017
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
43,50 EUR
19.10.2017
Predmet: Detské časopisy na školský rok 2017/18
48/2018
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
25.06.2018
Predmet: Časopis Predškolská výchova na šk. rok 2018/2019
110/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
0,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Časopis predškolská výchova na šk. rok 2018/19
62/2018
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
39,50 EUR
16.08.2018
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2018/19
136/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
0,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Predškolská výchova na šk. rok 2018/19
144/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
38,50 EUR
13.09.2018
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2018/19
145/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Detský časopis - prázdninový magazín Zvonček leto
37/2019
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
40,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2019-2020
38/2019
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
17.05.2019
Predmet: Odborný časopis Predškolská výchova
78/2019
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
50,30 EUR
29.05.2019
Predmet: Detské časopisy na šk.rok 2019/20
79/2019
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Časopis Zvonček Leto
37/2020
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
40,50 EUR
08.07.2020
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2020/2021
38/2020
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
08.07.2020
Predmet: Odborný časopis Predškolská výchova šk. rok 2020/2021
91/2020
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
31.07.2020
Predmet: Predškolská výchova - odborný časopis
92/2020
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
39,50 EUR
31.07.2020
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2020/2021
93/2020
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Detský časopis Zvonček Leto
42/2021
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
42,60 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka časopisov pre deti na školský rok 2021/2022.
43/2021
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka odborných časopisov na školský rok 2021/2022.
104/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
21.08.2021
Predmet: Publikácia Predškolská výchova.
105/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
41,60 EUR
21.08.2021
Predmet: Časopisy pre 5-6 ročné deti v prípravných triedach.
106/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
21.08.2021
Predmet: Časopis pre 5-6 ročné deti z prípravných tried. Oddelená časť objednávky 42/2021 z dôvodu uplatnenia 10% dane na tento časopis.
43/2022
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
66,75 EUR
29.06.2022
Predmet: Predplatné časopisov pre deti MŠ pre predškolákov
98/2022
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
64,75 EUR
08.08.2022
Predmet: Predplatné časopisov pre deti MŠ
99/2022
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,50 EUR
08.08.2022
Predmet: Predplatné časopisov pre deti MŠ
19/2023
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
77,20 EUR
25.05.2023
Predmet: Objednávka časopisov pre deti MŠ.
23/2024
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
87,20 EUR
22.05.2024
Predmet: Časopisy pre deti MŠ
53/2024
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
85,20 EUR
24.05.2024
Predmet: Časopisy pre deti MŠ na šk. rok 2024/2025
54/2024
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
2,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Časopis pre deti MŠ - Zvonček Leto
19/2025
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
94,60 EUR
29.05.2025
Predmet: Časopisy pre deti MŠ na školský rok 2025/2026
52/2023
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
76,70 EUR
08.06.2023
Predmet: ARES - časopisy pre MŠ
53/2023
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
1,50 EUR
08.06.2023
Predmet: ARES - časopisy pre MŠ
28/2019
objednávka
ArtEdu spol s r.o.
46960333
40,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Školenie pre 2 osoby
56/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
40,00 EUR
13.04.2019
Predmet: Odborný seminár pre 2 osoby
97/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
20,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Účastnícky poplatok - školenie vedúcich ŠJ
175/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
17,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Školenie - vedúca ŠJ
62/2021
objednávka
ArtEdu spol s r.o.
46960333
47,00 EUR
09.10.2021
Predmet: Tlačená verzia MSN platných od 1.9.2021.
146/2021
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
47,00 EUR
08.11.2021
Predmet: MSN Normy a receptúry, revízia 2021, tlačená verzia.
43/2024
objednávka
ArtEdu spol s r.o.
46960333
87,40 EUR
03.09.2024
Predmet: Tlačená verzia Materiálno - spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie platné od 01.09.2024
101/2024
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
81,20 EUR
09.09.2024
Predmet: Materiálno - spotrebné normy a receptúry 2024 pre školskú jedáleň MŠ
63/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
27.05.2022
Predmet: ASC agenda komplet 100-199 žiakov MŠ verzia 2023.
22/2024
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Balík aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov pre MŠ na šk.r. 2024/2024
52/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
20.05.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov MŠ 2025
50/2023
faktúra
ASC Applied SW Consultants,sro
31361161
229,00 EUR
08.06.2023
Predmet: ASC-Agenda Komplet na rok 2024
35/2024
objednávka
ASTEX s.r.o.
36577332
17 997,76 EUR
25.07.2024
Predmet: Realizácia asfaltérskych prác na zákazku "Výmena asfaltu vnútroareálových komunikácií"
144/2024
faktúra
ASTEX s.r.o.
36577332
17 993,93 EUR
28.11.2024
Predmet: Realizácia asfaltérskych prác na zákazku "Výmena asfaltu vnútroareálových komunikácií" v areáli MŠ
151/2023
faktúra
Astro show s.r.o.
55329241
69,60 EUR
04.01.2024
Predmet: Prenosné planetárium - astro show pre deti z prípravných tried
59/2023
objednávka
Astro Show s.r.o.
55329241
98,60 EUR
07.11.2023
Predmet: Predstavenie v prenosnom planetáriu Astro Show pre deti z prípravných tried. Maximálny počet detí je 34.
98/2022
objednávka
ateo s.r.o.
44915071
541,30 EUR
29.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
24/2021
objednávka
ATEO s.r.o.
44915071
178,70 EUR
17.05.2021
Predmet: Motýlia záhrada 4 ks a náplň do motýlej záhrady 2ks.