portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2015
objednávka
Martin Goliaš
33905177
442,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Objednávame si kávu Alegria Delikate 500 g - 7 kusov.
10/2015
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
820,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického od 02 - 06/2015 - 4 hodiny týždenne.
31/2015
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
460,00 EUR
20.02.2015
Predmet: odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
30/2015
zmluva
Ing. Jozef BRIČ
10690557
554,67 EUR
20.02.2015
Predmet: odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
8/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 559,26 EUR
19.02.2015
Predmet: elektrická energia
607/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,96 EUR
19.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
606/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,44 EUR
19.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
605/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
480,00 EUR
19.02.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
603/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
19.02.2015
Predmet: prenájom rohoží
608/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,70 EUR
19.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
612/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.02.2015
Predmet: VUC NET
614/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.02.2015
Predmet: výkon PO
2/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
696,67 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
1/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
528,74 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
3/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
19.02.2015
Predmet: služby SPIN
4/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.02.2015
Predmet: internet
5/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
251,33 EUR
19.02.2015
Predmet: pranie prádla ŠI
6/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
165,00 EUR
19.02.2015
Predmet: plyn ŠJ
7/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
481,60 EUR
19.02.2015
Predmet: tovar bufet
9/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.02.2015
Predmet: aktualizácia mzd. programu
10/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
134,45 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
11/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,03 EUR
19.02.2015
Predmet: tovar bufet
12/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
28,78 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
13/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
666,01 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
14/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
37,88 EUR
19.02.2015
Predmet: tovar bufet
15/2015
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
63,62 EUR
19.02.2015
Predmet: tovar bufet
16/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
613/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 323,68 EUR
19.02.2015
Predmet: dodávka plynu
609/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
19.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
29/2015
zmluva
S-EPI, s.r.o.
3601491
0,00 EUR
18.02.2015
Predmet: podpora praktického vzdelávania
9/2015
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
60,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás tvrdú väzbu: Zbierka zákonov a Finančný spravodajca.
8/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
1 360,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 22.12.2014 podľa prílohy č. 1.
28/2015
zmluva
Olšanský Peter
2,54 EUR
09.02.2015
Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ
15/0002
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
18,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Pranie obrusov z P.Č.
7/2015
objednávka
Dušan Bača
30290961
1 630,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás podlahárske práce v zmysle uzavretej Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 23.12.2014.
6/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
500,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla zn. FABIA.
5/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
160,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
4/2015
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
320,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb v mesiaci január 2015 na trase: Prešov - Veľký Šariš a späť, Prešov - Plavnica a späť, Prešov - Vranov n/T a späť, Prešov a späť.
27/2015
zmluva
Vavreková Beáta
2,54 EUR
04.02.2015
Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ
26/2015
zmluva
Želonková Sylvia
2,54 EUR
04.02.2015
Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ