portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 3491
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 56/2011
faktúra
František Gubo
30901421
234,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Prevedené výkopové práce
DF 57/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,40 EUR
11.02.2011
Predmet: Vytýčenie telekomunikačného vedenia (ul. Mostná)
1/2011
zmluva
JUDr Tibor Nagy
165,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
DF58/2011
faktúra
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
8 078,88 EUR
15.02.2011
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu za január 2011
DF59/2011
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
622,80 EUR
15.02.2011
Predmet: Vodné a stočné za január 2011
DF60/2011
faktúra
Stredná odborná škola
000159107
571,80 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky za február 2011
DF61/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
161,93 EUR
15.02.2011
Predmet: Rozbor vody ČOV 12.01.2011
DF62/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
33,53 EUR
15.02.2011
Predmet: Virtual fax 2/2011
DF63/2011
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
192,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby e-Gov-Zmluvy za obdobie rok 2011
DF64/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
7 690,72 EUR
15.02.2011
Predmet: Záloha za dodávku a distribúciu elektrickej energie za mesiac február 2011
2/2011
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
37961187
16.02.2011
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
3/2011
zmluva
Ars Nova
35827521
16.02.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov, zverejňovanie dokumentov podľa všeobecne zavazných predpisov
DF65/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
211,12 EUR
17.02.2011
Predmet: Podpora k APV Korwin za obdobie 1.1.2011-31.1.2011
DF66/2011
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
774,83 EUR
17.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá
25/2011
objednávka
GUBO s r.o.
36557463
23.02.2011
Predmet: Objednávka výkopových prác
26/2011
objednávka
Elektroinštalácie
43908829
23.02.2011
Predmet: Žiadam previesť opravu hromozvodov
DF67/2011
faktúra
Astor Slovakia, s.r.o.
36218146
200,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Zaradenie reklamnej propagácie do Cestovného lexikónu 2011
DF68/2011
faktúra
SAD Nové Zámky, a.s.
36545317
194,42 EUR
23.02.2011
Predmet: Príspevok na prevádzku spojov prímestskej linky za mesiac február 2011
DF69/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35910739
458,02 EUR
23.02.2011
Predmet: Oprava poškodenej prípojky, únik plynu.
DF70/2011
faktúra
KolArms, s.r.o.
44342462
210,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Tlaková skúška zbraní
27/2011
objednávka
Zonex s r.o.
31436137
23.02.2011
Predmet: Prosím o výmenu ističa miešadla v biol.nádrži
DF71/2011
faktúra
Štefan Ozorák
41763645
494,40 EUR
23.02.2011
Predmet: Nálepky TKO, vizitky
DF72/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 372,24 EUR
23.02.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 1.-15.2.2011
DF73/2011
faktúra
Ing. Karol Nagy
37313126
890,40 EUR
23.02.2011
Predmet: Monitor 19" LCD Samsung, Tlačiareň LJ-P1566 HP, materiál a príslušenstvo k výpočtovej technike, renovácia tonerovej kazety,
DF74/2011
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
25.02.2011
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné využitie hudobných diel r. 2011
DF75/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
36,77 EUR
25.02.2011
Predmet: Publikácia "Školské stravovanie v praxi - febr. 2011"
DF76/2011
faktúra
Bc. Norbert Kovács
45678448
204,49 EUR
25.02.2011
Predmet: Vonkajšie a vnútorné pneumatiky (traktor)
29/2011
objednávka
Štefan Ozorák
41763645
494,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás nálepky TKO
30/2011
objednávka
Ing. Karol Nagy
37313126
890,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás materiál a príslušenstvo k výpočtovej technike
31/2011
objednávka
Dr.Joef Raabe
35908718
36,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás "Školské stav. v praxi-febr.2011
28/2011
objednávka
KolArms s.r.o.
44342462
210,00 EUR
28.02.2011
Predmet: objednávam si u Vás tlakovú skúšku zbraní ob.polícii
32/2011
objednávka
Bc Norbert Kovács
45678448
204,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás vonkajšie a vnútorné pneumatiky na traktor
33/2011
objednávka
Sensus Slovensko
28.02.2011
Predmet: Objednávame opravu bytových vodomerov
4/2011
zmluva
Astor Slovakia
3 6 2 1 8 1 4
200,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie
5/2011
zmluva
Urad práce, sociálnych veci a rodiny Nové Zámky
37961187
02.03.2011
Predmet: Dohoda o zabezpečeni podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa Skoly, vedeného v evidencii uchádzatoč o zamestnanie
6/2011
zmluva
Brantner s r.o.
31 440 291
02.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
DF77/2011
faktúra
Alžbeta Nagyová - ASINEL
34263446
100,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Pracovné rukavice
DF78/2011
faktúra
Alžbeta Nagyová - ASINEL
34263446
30,42 EUR
03.03.2011
Predmet: Pracovné náradie (metla ciroková, zmeták ručný)
DF79/2011
faktúra
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
31411045
31,78 EUR
03.03.2011
Predmet: Prenájom rohoží 2/2011
DF80/2011
faktúra
ZDRUZENIE AGROPODNIKATELOV, DRUZSTVO DVORY NAD ZITAVOU
36558478
66,39 EUR
03.03.2011
Predmet: Nájom nebytových priestorov 2/2011
DF81/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
10 238,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011
DF82/2011
faktúra
Jana Vagnerová
40707865
166,10 EUR
03.03.2011
Predmet: Elektromagnetický ventil v biologickej nádrži (ČOV) - 2 ks
DF83/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,90 EUR
04.03.2011
Predmet: Publikácia "Materská škola a jej riadenie" - febr. 2011
DF84/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,30 EUR
04.03.2011
Predmet: Publikácia "Dieťa a jeho svet - nov.2010"
DF85/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 235,22 EUR
04.03.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 16.-28.02.2011
DF86/2011
faktúra
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dvory nad Žitavou
34014501
82,99 EUR
04.03.2011
Predmet: Nájomné za I. štvťrok 2011 za priestory podľa nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2008.
DF87/2011
faktúra
Monika Kissová
40353834
150,52 EUR
04.03.2011
Predmet: Údržba kopírovacieho stroja Panasonic FP 7813
DF88/2011
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
142,20 EUR
04.03.2011
Predmet: Kancelársky papier
DF89/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
42,22 EUR
04.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2010 - Zbierka zákonov SR, ročník 2010
DF90/2011
faktúra
Róbert Broskovics
41456831
192,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov 2/2011
DF91/2011
faktúra
Róbert Broskovics
41456831
100,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Občerstvenie
34/2011
objednávka
VVD
36558451
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás výberové víno
35/2011
objednávka
Bytkomfort s r.o.
36555193
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás opravu a odbornú prehliadku el výťahu v MŠ
37/2011
objednávka
Vagnerová Jana
40707865
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás elektromagnetický ventil v biologockom nádrži pre ČOV 2 ks
38/2011
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás piblikáciu
39/2011
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
46,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás publikáciu "dieťa a jeho svet-nov.2010"
40/2011
objednávka
Lyreco CE
35958120
142,20 EUR
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás kancelársky papier
41/2011
objednávka
Róbert Broskovics
41456831
100,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás občerstvenie na okresnú súťaž v recitácii a próze.
42/2011
objednávka
KBS
31446604
10.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás poskytnutie stavebného stroja-buldozer
7/2011
zmluva
SAMNET
37 867 440
10.03.2011
Predmet: Poskytovanie informácií o grantovaných projektoch
DF MŠŠJ 1-18/2011
faktúra
DF MŠŠJ 1-18/2011
11.03.2011
Predmet: DF MŠŠJ 1-18/2011
MŠŠJ 1-24/2011
objednávka
Obj. MŠŠJ 1-24/2011
11.03.2011
Predmet: Obj. MŠŠJ 1-24/2011
43/2011
objednávka
František Gubo
30901421
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás JCB na zemné práce, dodávku kameňa vrátane dopravy
44/2011
objednávka
Vojtech Tóth- Kominárstvo
40511723
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás kontrolu komínov a dymovodov
45/2011
objednávka
Tibor Veres
30330122
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás čistiace potreby pre jedálne
46/2011
objednávka
Karel Nagy
37313126
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás renováciu tonerovej kazety a opravu tlačiarne
47/2011
objednávka
Martin Kiss
45663947
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás toner
DF92/2011
faktúra
František Gubo
30901421
1 635,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Prevedené zemné práce, dodávka kameňa vrátane dopravy
DF93/2011
faktúra
JUDr. Tibor Nagy
30056047
198,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Právna pomoc 2/2011
DF94/2011
faktúra
Stredná odborná škola
000159107
495,93 EUR
16.03.2011
Predmet: Stravné lístky za marec 2011
DF95/2011
faktúra
Vojtech Tóth - Kominárstvo
40511723
260,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Kontrola komínov a dymovodov
DF96/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,07 EUR
16.03.2011
Predmet: Antivirus Mail Box - šesťmesačný (01.03.2011-31.08.2011)
DF97/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,44 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF98/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
249,85 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF99/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
333,07 EUR
16.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 16.02.2011-28.02.2011
DF100/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
682,69 EUR
16.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 01.02.2011-15.02.2011
DF101/2011
faktúra
Tibor Veres
30330122
248,23 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky (MŠ ŠJ)
DF102/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
20,33 EUR
16.03.2011
Predmet: Pripojenie odberného miesta
DF103/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
233,98 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF104/2011
faktúra
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
8 104,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu za február 2011