portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
44/2014
objednávka
FEROMATH, s.r.o.
36486906
35 316,80 EUR
24.06.2014
Predmet: Oprava prístupovej cesty a betónovej plochy v zmysle zmluvy o dielo č.18/06/2014 zo dňa 19. 06. 2014.
107/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola-MEL
11821973
15,75 EUR
23.06.2014
Predmet: Regionálne školstvo - zákony 2014
106/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
234,79 EUR
23.06.2014
Predmet: Inštalačný a údržbársky materiál
105/2014
faktúra
PLUTKO, s.r.o.
36580040
254,88 EUR
23.06.2014
Predmet: Výroba a dodávka dvoch dopravných značiek: - IP16 - Parkovisko s dodatkovou tabuľou E12 - Pre zamestnancov Spojenej školy. - B1 - Zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou E12 - Okrem zamestnancov Spojenej školy.
104/2014
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
189,17 EUR
20.06.2014
Predmet: Renovácia 9 tonerov do tlačiarní
103/2014
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
318,12 EUR
20.06.2014
Predmet: Stravné lístky pre ŠJ 1 460 ks, - Dovolenkové lístky 20 ks, - Objednávky samoprepisovacie 5 ks, - Peňažný denník 2 ks, - Spisové obaly 1 000 ks, - Obaly na osobné zložky žiaka 400 ks, - Kancelársky papier A3 1 bal. (500 listov), - Výmena plochy dvoch rollupov.
102/2014
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
24,90 EUR
20.06.2014
Predmet: Predplatné "PORADCA 2015"
101/2014
faktúra
MeRa service, s. r. o.
36490946
144,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Náhradné súčiastky a zariadenia do plynovej kotolne: - BAP teleso G320 A196 trojprocestný ventil - 1 ks,- CYKY 5Cx 1,5 - 18 ks, - Relé pomocné PT 570730 4P/6A 230 V AC - 1 ks, - Pätica pre relé PT 4-pól, 6A - 1 ks, - BAP tesnenie Al 22x17x2 náhr.diel - 5 ks.
100/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 181,66 EUR
19.06.2014
Predmet: Odber elektriny - 04/2014
99/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2014
15/06/2014
zmluva
FEROMATH, s.r.o.
36486906
35 316,80 EUR
19.06.2014
Predmet: Oprava prístupovej cesty a betónovej plochy
14/06/2014
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
8 346,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Bezodplatný prevod majetku do správy školy - prístupové licencie 46 ks
13/06/2014
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb s dodávkou
43/14
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
63,00 EUR
18.06.2014
Predmet: Upgrade programu aSc Rozvrhy 2015
42/14
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
34131159
9,50 EUR
18.06.2014
Predmet: Doobjednávka tlače triednych kníh pre ZŠ
41/14
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
37,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Upgrade 20 ks PC z Windows XP na Windows 7 Professional a doprava.
40/14
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
4 127,95 EUR
10.06.2014
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo: - Mikrosystém s CD JVC RV-NB75B - 1 ks, - Notebook Lenovo ThinkPad Edge E540 Black 20C60-03T - 1 ks, - CLEAN IT Brushes - čistiace CD/DVD - 1 ks, - Batéria GP CR2025 5ks - 2 ks, - Batéria VARTA Lithium 2032 - 1 ks, - All In One PC Lenovo IdeaCentre C460 White - 2 ks, + ZADARMO Antivirový software Symantec Norton Internet Security 1 rok - 2 ks, - WiFi Access Point TP-LINK TL-WA901ND - 3 ks, - DLP projektor BenQ MX661 - 1 ks, + ZADARMO Projekčné plátno BenQ Elite M80NWV - 1 ks, - Počítač Alza TopOffice Haswell W7 64 Pro SK - 4 ks.
39/14
objednávka
HAULIT s.r.o.
36777729
660,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Ubytovanie a strava v škole v prírode, konanej v termíne od 9. - 13. júna 2014 pre 8 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
98/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-597,27 EUR
04.06.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2014
97/2014
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
138,40 EUR
04.06.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ