portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15845
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
113/2021/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
488,84 EUR
08.12.2021
Predmet: elektrospotrebiče, káble
451161144
faktúra
ALZA. cz
27082440
486,21 EUR
09.12.2021
Predmet: elektrospotrebiče, káble
93/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
693,78 EUR
18.12.2023
Predmet: tlačiareň+príslušenstvo k počítačom
94/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
910,39 EUR
18.12.2023
Predmet: Počítač Lenovo M70s Gen4
496030983
faktúra
ALZA. cz
27082440
693,78 EUR
18.12.2023
Predmet: tlačiareň+príslušenstvo k počítačom
496030984
faktúra
ALZA. cz
27082440
910,39 EUR
18.12.2023
Predmet: Počítač Lenovo M70s Gen4
95/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
727,77 EUR
27.12.2023
Predmet: elektrospotrebiče, kreslo
496983375
faktúra
ALZA. cz
27082440
727,77 EUR
27.12.2023
Predmet: elektrospotrebiče, kreslo
59/2018/MŠ
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
107,52 EUR
04.07.2018
Predmet: Leifheit mopy
2017923026
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
107,52 EUR
04.07.2018
Predmet: Leifheit mopy
94/2020/MŠ
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
144,90 EUR
15.12.2020
Predmet: kávovar
2019951335
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
144,90 EUR
15.12.2020
Predmet: kávovar
193312/2020
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
144,90 EUR
21.12.2020
Predmet: kávovar
25/2016/MŠ
objednávka
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
755,00 EUR
15.04.2016
Predmet: pripojenie do optickej siete internet - kabeláž
16/0269/0019
zmluva
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti internet
1011600404
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
81,00 EUR
17.05.2016
Predmet: konfigurácia a dodávka zariadení
0181265895
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
965,00 EUR
17.05.2016
Predmet: inštalačný poplatok
0181265895
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
23,11 EUR
06.06.2016
Predmet: internet a telefony
0181265895
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
37,72 EUR
08.07.2016
Predmet: internet+pevná linka
01812658/95
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
37,95 EUR
08.08.2016
Predmet: internej + pevná linka