portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
048/11
faktúra
Optima KDK, s.r.o.
36035602
606,41 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM od 15.01.-31.1.2011
050/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
715,56 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
055/11
faktúra
ELBA. H Viliam Holý
17923638
866,64 EUR
09.03.2011
Predmet: Materiál na opravu a údržbu miestneho rozhlasu a verj.osvetlenia
056/11
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 352,70 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest- Kopanice Dômky
060/11
faktúra
Štart-Rudolf Gajdošík
33331740
906,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Snehová fréza
061/11
faktúra
Štart-Rudolf Gajdošík
33331740
672,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Prídavné zariadenia na frézu
062/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
2 067,15 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
066/11
faktúra
TOBI, Zdenko Šlúch
32032757
272,83 EUR
09.03.2011
Predmet: Stavebný dozor
067/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
12 668,27 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 16 byt.jednotiek
068/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
29 886,76 EUR
09.03.2011
Predmet: Práca a dodávky na stavbe 24 bytových jednotiek
069/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
43 044,17 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe tech.vybavenosť
072/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
164,88 EUR
09.03.2011
Predmet: Separovaný zber
073/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
524,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Strava žiakov január 2011
079/11
faktúra
PaedDr. Beata Nemcová
34545760
300,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Preklad textu- sprievodca Bikom k tajchom
080/11
faktúra
SPP a.s.
35815256
211,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
081/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
259,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
082/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
308,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
083/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 266,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn- 2/11
084/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 475,00 EUR
09.03.2011
Predmet: zemny plyn 2/11, športový dom
085/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Nákup akcií