portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF069/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF068/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
645,23 EUR
23.06.2025
Predmet: ZU Kolky cestovné
DF066/2025
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
460,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Objednávka kostýmov pre členov záujmového útvaru Mažoretky
09/2025
objednávka
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
500,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Objednávka kostýmov pre členky záujmového útvaru Mažoretky
DF065/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF064/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
280,00 EUR
16.06.2025
Predmet: ASC agenda komplet
DF063/2025
faktúra
Základná škola
37831852
27,60 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF062/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF061/2025
faktúra
Základná škola
37831852
238,05 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF060/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF059/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,36 EUR
11.06.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF058/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
11.06.2025
Predmet: Servis a správa VT
DF057/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF056/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.06.2025
Predmet: Služobný internet
DF055/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: medaile a poháre na súťaž v Karate
DF054/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF053/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF052/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
145,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Medaile na vlastné športové súťaže
DF051/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.05.2025
Predmet: Služobný internet
DF050/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF049/2025
faktúra
Základná škola
37831852
103,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF048/2025
faktúra
Základná škola
37831852
213,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF047/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF046/2025
faktúra
Základná škola
37831852
6,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF045/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
08/2025
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
200,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Objednávka pohárov a medailí na okresné športové súťaže
07/2025
objednávka
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v Karate
CVC06/2025
zmluva
Základná škola
37831852
6,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke
DF044/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF043/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF042/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF041/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
161,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF040/2025
faktúra
Základná škola
37831852
48,30 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF039/2025
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF038/2025
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF037/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,23 EUR
10.04.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF035/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
387,14 EUR
10.04.2025
Predmet: Cestovné a stravné na zápasoch
DF034/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
10.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF033/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.04.2025
Predmet: Služobný internet
« naspäť 1234... 68 ďalej »