portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
461/11/EO
objednávka
Adrian Farkaš A&M
1 200,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Odstránenie havárie upchatého kanalizačného potrubia na Úrade BSK
244/11/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
111 224,76 EUR
19.07.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie v objekte PAKA MODRA
2011-593-RU
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
1 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
B/0819/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
2 993,42 EUR
21.07.2011
Predmet: Servis a údržba veľkých kop.strojov zn. XEROX na Úrade BSK
B/0886/11
faktúra
ALCASYS Slovakia a.s.
2 436,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Telefónne prístroje pre Úrad BSK-10ks - ALCATEL A4019, 5ks - ALCATEL A4039
K/0022/11
faktúra
isis IT Services GmbH
26 112,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Zakúpenie 4 ks INTERACT serverov, doručenie do Viedne
K/0023/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
111 224,76 EUR
21.07.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte PAKA Modra
B/1048/11
faktúra
STIGI - TRANS, s.r.o.
1 200,00 EUR
26.07.2011
Predmet: preprava nábytku - Brussels(B)-Bratislava(SK)
468-11-EO
objednávka
Trapeze Global
11 979,00 EUR
01.08.2011
Predmet: Zabezpečenie zorganizovania jednodňového podujatia zameraného na budovanie spôsobilosti pre členov tímu OP INTERACT II
470-11-EO
objednávka
Jozef Barát - PROFAN
4 100,00 EUR
01.08.2011
Predmet: Oprava klimatizácie - pre Úrad BSK
463-11-EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
1 243,20 EUR
01.08.2011
Predmet: Sťahovanie priestorov z Hontianskej 12 do nových priestorov
479-11-EO
objednávka
ENERG-ZAV, s.r.o.
170 625,77 EUR
01.08.2011
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa budovy SOŠ elektrotechnická
462-11-EO
objednávka
KLT AUDIT, spol. s r.o.
9 600,00 EUR
01.08.2011
Predmet: Vykonanie auditu v DSS a ZPS Rača
K/0025/11
faktúra
Stanislav Budke
2 304,00 EUR
05.08.2011
Predmet: Projekt RECOM - notebook + office, tlačiareň
B/0935/11
faktúra
Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 6
29 443,13 EUR
05.08.2011
Predmet: Podiel na spoločných nákladoch-projekt CENTROPE CAPACITY
B/1069/11
faktúra
Stanislav Budke
1 566,00 EUR
05.08.2011
Predmet: Projekt RECOM - BenQ MX812ST-1ks, Reflecta Triport Stativové plátno - 1ks
K/0024/11
faktúra
Stanislav Budke
4 218,00 EUR
05.08.2011
Predmet: Projekt TA Bratislava-PC zostava + office, tlačiareň a notebook s office
B/1102/11
faktúra
Montauk s. c. s.
1 624,34 EUR
10.08.2011
Predmet: Technické zabezpečenie Monitorovacieho výboru 12.-13.5.2011
B/1084/11
faktúra
Le Restaurant du MIM
18 108,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Jedálne kupóny 5000ks x 3,60
B/1027/11
faktúra
Trapeze Global
11 802,47 EUR
10.08.2011
Predmet: Zorganizovanie stretnutia-budovanie spôsobilosti pre členov tímu OP INTERACT
2011-627-SaRP
zmluva
Amt der Wiener Landesregierung, Magistratsabteilung 27 - EU-Strategie und Wirtschaftsentwicklung
271 885,24 EUR
11.08.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika - Rakúsko 2007-2013. Pre projekt CYCLOMOST I.
B/0729/11
faktúra
Atlassian Pty Ltd
2 000,00 USD
12.08.2011
Predmet: Faktúra za údržbu a správu softwéru Confluence 2011
B/1066/11
faktúra
KLT AUDIT, spol. s r.o.
9 600,00 EUR
16.08.2011
Predmet: Audit oprávnenosti ekonom. a právnych príjmov a výdavkov - DSS a ZPS Rača
B/1143/11
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
2 313,60 EUR
24.08.2011
Predmet: kancelársky papier pre Úrad BSK
B/1101/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
24.08.2011
Predmet: Support Services for Communications System 06/2011
B/1128/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
02.09.2011
Predmet: Support Services for Communications System 07/2011
B/1210/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
142 964,66 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie v Gymnáziu J.Papánka
B/1200/11
faktúra
Ing. Oto Pisoň
3 500,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vyhotovenie znaleckého posudku-Gymnázium Haanova
422/11/EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
8 976,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Sťahovanie majetku zariadení škôl z dôvodu zlučovania
533/11/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
2 313,60 EUR
05.09.2011
Predmet: Dodávka 800 balení kancelárskeho papiera pre Úrad BSK
540/11/EO
objednávka
Mgr. Jana Beňová
1 455,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vykonanie dodatočných úprav na domovskej stránke projektu RECOM SKAT
266/11/EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
142 519,39 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava telocvične, šatní a sociálnych zariadení - SPŠ elektrotechnická, Zochová, Bratislava
574/11/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 600,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Nákup spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245 na Úrade BSK
577/11/EO
objednávka
Mgr. Maroš Palik
3 360,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Právna dokumentácia a overovanie týkajúce sa dokumentácie, obsiahnutej v ponukách uchádzačov v súťaži CYKLOMOST II
581/11/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
1 803,84 EUR
05.09.2011
Predmet: Dodávka na kožené kreslo
583/11/EO
objednávka
DOLIS s.r.o.
15 675,58 EUR
05.09.2011
Predmet: Tlač brožúry Zdravia
584/11/EO
objednávka
DOLIS s.r.o.
3 885,35 EUR
05.09.2011
Predmet: Vkladanie tlačových materiálov do obálok, rozdelenie podľa rozdeľovníka, oštítkovanie, rozvoz podľa zoznamu + spotreba obálok
596/11/EO
objednávka
Cech husacinárov Slovenského Grobu
1 800,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Priestor pre prezentáciu na kultúrnom podujatí "Deň otvorených dverí podnikateľov s husacími špecialitami"
B/1148/11
faktúra
Mgr. Jana Beňová
1 455,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za činnosti súvisiace so správou a údržbou stránky "RECOM-SKAT.eu" v rámci projektu"RECOM-SKAT"
K/0027/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
11 100,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie Rozpočtu k technickej dokumentácii pre potreby - Žiadosti o nenávratný príspevok - Projekt elektronizácie BSK
K/0028/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
33 000,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za dodanie dokumentu "Technická dokumentácia pre projekt Elektronizácia BSK"
B/1218/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
4 098,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Servisné opravy klimatizačných jednotiek.
B/1217/11
faktúra
unixSECURITY
11 994,00 EUR
13.09.2011
Predmet: hostovanie a správa serverov pre INTERACT do konca roka 2011
2011/665/SaRP
zmluva
Spolková krajina Dolné Rakúsko
3 160 745,06 EUR
13.09.2011
Predmet: Dohoda o výstavbe oceľového mosta za účelom výstavby lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava
B/1085/11
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
1 200,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Poskytovanie služby zmluvy.eGov.sk za rok 2011
B/1071/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 355,40 EUR
22.09.2011
Predmet: Servis Xerox 7345
B/1259/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 598,80 EUR
22.09.2011
Predmet: Spotrebný materiál do kopír. zariadení zn. Xerox WC 7245
2011-675-SaRP
zmluva
Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav
3 107 398,94 EUR
22.09.2011
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof“,
K/0042/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
3 000,00 EUR
05.10.2011
Predmet: Dodanie PD - vodovodná prípojka Stará Vajnorská
K/0040/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
127 406,60 EUR
05.10.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie -odstránenie havárie v rozsahu revíznej správy - PAKA Modra
K/0041/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
9 994,97 EUR
05.10.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie - murár. a maliarske vyspravenie - PAKA Modra
B/1320/11
faktúra
Cech husacinárov Slovenského Grobu
1 800,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Prezentácia BSK - "Deň otvorených dverí podnik. s husacími špecialitami" - 27.08.2011
2011-702-SaRP
zmluva
Ing. Edita Kruzslíková
10.10.2011
Predmet: Príkazná zmluva. Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Open Days 2011 v Bruseli, v rámci ktorej sa uskutoční otvorenie výstavy diel klientov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. Pracovná cesta sa uskutoční v Bruseli, Belgicko, v dňoch 13.10-14.10.2011.
2011-703-SaRP
zmluva
Michal Fuchs
10.10.2011
Predmet: Príkazná zmluva. Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Open Days 2011 v Bruseli, v rámci ktorej sa uskutoční otvorenie výstavy diel klientov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. Pracovná cesta sa uskutoční v Bruseli, Belgicko, v dňoch 13.10-14.10.2011.
B/1372/11
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
1 803,84 EUR
11.10.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske kožené kreslo - 1ks
K/0039/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 120,00 EUR
11.10.2011
Predmet: XEROX WC 7120 - Multifunkčné zariadenie - color
B/1403/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
14 379,98 EUR
13.10.2011
Predmet: Faktúra za dodanie "Informačný súhlas", "Informačný list pre rodičov", "Dotazník pre rodiča", "Dotazník študenta", "Obálka C4"
B/1303/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Support Services for Communications System 08/2011
B/1393/11
faktúra
GEMMA a.s.
1 800,36 EUR
13.10.2011
Predmet: Tonery pre Úrad BSK
B/1476/11
faktúra
Mgr. Maroš Palik
3 360,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie právnej dokumentácie - CYKLOMOST II.
B/1518/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Support Services for Communications System 09/2011
B/1525/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
5 988,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Sťahovanie a likvidácia chemikálií
B/1526/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
10 992,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Sťahovanie a likvidácia majetku.
B/1527/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
8 976,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Faktúra za sťahovanie.
B/1617/11
faktúra
Slovenská technická univerzita
2 500,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Umiestnenie baneru BSK v priestoroch športového areálu P. Goleska - október-december 2011
B/1599/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 184,00 EUR
11.11.2011
Predmet: ENPI - Webová stránka za obd. 01.2011-09.2011
575/11/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 120,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodávka multifunkčné zariadenie Xerox 7120, ktoré bude umiestnené na 5. poschodí Úradu BSK
599-11-EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
3 784,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodanie služieb
624-11-EO
objednávka
ZŠ a MŠ Riazanská 75
2 300,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Umiestnenie banera BSK
638-11-EO
objednávka
MAJOR PALACE s.r.o. - Art Hotel Kaštieľ
1 649,28 EUR
11.11.2011
Predmet: Catering
635-11-EO
objednávka
MAJOR PALACE s.r.o. - Art Hotel Kaštieľ
1 771,20 EUR
11.11.2011
Predmet: Konferenčný priestor
630-11-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 355,40 EUR
11.11.2011
Predmet: Servis xerox
663-11-EO
objednávka
Obecný úrad Sološnica
3 000,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Umiestnenie loga, stánku.
677-11-EO
objednávka
RP plus, s.r.o.
1 560,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodania a montáž zábran sietí proti holubom.
563/11/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
9 949,97 EUR
11.11.2011
Predmet: Murárske a maliarske vyspravenie PAKA Modra
650-11-EO
objednávka
Dušan Hlatký - Real Market
2 810,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Projektová dokumentácia
649-11-EO
objednávka
SAF s.r.l.
11 760,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Výroba propagačného videa
648-11-EO
objednávka
SAF s.r.l.
5 880,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Výroba vzdelávacieho videa
588/11/EO
objednávka
WOODY, spol. s r.o.
7 800,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vypracovanie WEB stránky
589/11/EO
objednávka
WOODY, spol. s r.o.
6 000,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vytvorenie ilustrovaných obrázkov