portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014-266-KP
zmluva
Mesto Modra
00304956
5 000,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Revitalizácia „starej vinosadskej“ cesty" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-268-KP
zmluva
Mesto Modra
00304956
4 500,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Turistická vyhliadka na Zámčisku“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2012-326-KP
zmluva
Mesto Modra
00304956
2 000,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Dopravná štúdia mesta Modra, ktorá rieši zachovanie prírodného dedičstva a podporu cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu a pohybu obyvateľov v rámci mestských historických častí a vyznačených trás spájajúcich jednotlivé zóny" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2011-673-KP
zmluva
Mesto Modra
00304956
600,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vinobranie Modra 2011"
2021-1005-ZDR
dodatok
Mesto Malacky
00304913
0,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke zo dňa 12.11.2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.01.2022 č. 100/2022.
2021-1005-ZDR
dodatok
Mesto Malacky
00304913
0,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 12.11.2021 č. 31/2022.
2020-227-SORO
dodatok
Mesto Malacky
00 304 913
540 786,78 EUR
18.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W673-211-34zo dňa 13.1.2020.
2021-1005-ZDR
zmluva
Mesto Malacky
00304913
0,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke. Predmetom výpožičky sú nebytové priestory č. NP 1 nachádzajúce sa na prízemí budovy so súp. č. 2545 v k.ú. Malacky na Mierovom námestí 12 so samostatným vstupom, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Malacky a sú zapísané na L V č. 8487 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy prenecháva vypožičiavateľovi na bezplatné dočasné užívanie nebytové priestory uvedené v bode 1. o celkovej výmere cca 75,27 m2.
2021-545-FIN
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
13 500,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0292. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021 na úhradu časti nákladov projektu: Park Sasinkova.
2020-229-SORO
dodatok
Mesto Malacky
00 304 913
124 930,31 EUR
18.05.2021
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021W674-221-35.
2021-258-ZDR
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
122 000,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu nákladov na projekt: ,,Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Malacky a okolie, skvalitnenie diagnostiky, zvyšovanie bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho personálu" (ďalej ako "projekt") v súlade s § 8 ods. 4 zákona č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako spoločnej úlohy prispievateľa podľa §4 ods.1 písm. j) zákona č . 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č .302/2001 Z. z.") a príjemcu podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ten ,,zákon č .369/1990 Zb.").
2021-204-OIOP
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
1 670 223,62 EUR
12.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302011Y934-122-15. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže.
2020-692-SORO
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
389 777,47 EUR
02.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy: IROP-Z-302021X068-211-27. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Vybudovanie komunitného centra v Malackách.
2020-229-SORO
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
127 300,00 EUR
27.02.2020
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Malacky – MŠ Záhorácka.
2020-227-SORO
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
584 304,26 EUR
20.02.2020
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Malacky - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov.
2020-226-SORO
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
1 080 226,01 EUR
20.02.2020
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný Park
2019-691-FIN
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
7 892,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Rekonštrukcia atletickej dráhy, osvetlenie." (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2018-245-SORO
dodatok
Mesto Malacky
00 304 913
0,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011M547-121-12 zo dňa 025.06.2018.
2018-796-SORO
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
862 434,03 EUR
20.08.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Cyklotrasa Družstevná - Radlinského Malacky
2018-695-SORO
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
29 398,40 EUR
07.08.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba
2018-681-SORO
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
42 783,95 EUR
07.08.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: Modernejšie v Dérerke.
2018-444-SKO
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
10 000,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia objektu futbalovej tribúny" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-245-SORO
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
818 548,82 EUR
07.06.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R
2017-991-CRaK
zmluva
Mesto Malacky
00304913
1,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa dopravného značenia špecifikovaného v Čl. I bod 1. tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“). Predávajúci sa zaväzuje predať kupujúcemu predmet kúpy v množstve uvedenom v Čl. I bod 1 zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Čl. III bod 1 zmluvy.
2017-473-CRaK
zmluva
Mesto Malacky
00304913
5 000,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na úhradu časti nákladov projektu: "Cykloturistický orientačný systém v meste Malacky" v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2015-736-KP
zmluva
Mesto Malacky
00304913
554 844,59 EUR
23.11.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na bežné výdavky na úhradu nákladov na projekt:„Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2015" (ďalej ako „projekt") v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012"), ako spoločnej úlohy prispievateľa podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 302/2001 Z. z.“) a príjemcu podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 369/1990 Zb.“)
2015-535-KP
zmluva
Mesto Malacky
00304913
25 000,00 EUR
27.08.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia Ulice F. Kostku v Malackách"
2015-491-KP
zmluva
Mesto Malacky
00304913
4 000,00 EUR
12.08.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia pavilónu MŠ Bernolákova"
2014-622-KP
zmluva
Mesto Malacky
0304913
580 000,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na bežné výdavky na úhradu nákladov na projekt: „Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2014"
2014-378-KP
zmluva
Mesto Malacky
00304913
5 000,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bezpečná škôlka" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2012-336-KP
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
2 000,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Terénna sociálna práca ako nástroj na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľov Družstevnej ulice." (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2011-793-KP
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
1 300,00 EUR
01.12.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Oprava multifunkčného športového ihriska pri ZŠ Štúrova v Malackách"
2011-531-KP
zmluva
Mesto Malacky
00304913
2 000,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Digitalizácia kina v Malackách"
0022/15/EO
objednávka
Mertel RG Slovenská republkia, spol. s.r.o.
35 967 412
14 967,40 EUR
18.05.2015
Predmet: Organizačno-technické zabezpečenie podujatia " "Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 2015" konaného v rámci predsedníctva SR vo V4
2015-591-OIČSMaVO
dodatok
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967414
0,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2015-591-OIČSMaVO o poskytovaní cateringových služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja
2015-591-OIČSMaVO
zmluva
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
200 040,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní cateringových služieb pre potreby BSK
B/1445/14
faktúra
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
8 465,89 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb-reklamná kampaň-film. fest.- Natoč svoj krátky film-Deň európskej spolupráce-09.09.-19.09.2014
B/1444/14
faktúra
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
19 775,52 EUR
06.11.2014
Predmet: Komplex. organizač. - tech. zabezpečenie film. fest. - Natoč svoj krátky film-Deň európskej spolupráce-19.9.2014
0479/14/EO
objednávka
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
9 522,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Komplexné zabezpečenie služieb týkajúcich sa reklamnej kampane filmového festivalu "Natoč svoj krátky film" v rámci celoeurópskeho podujatia Deň európskej spolupráce. Trvanie kampane 09.-19.09.2014 ( 10 dní ). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0478/14/EO
objednávka
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
19 775,52 EUR
12.09.2014
Predmet: Komplexné technicko-realizačné zabezpečenie filmového festivalu "Natoč svoj krátky film" v rámci celoeurópskeho podujatia Deň európskej spolupráce, ktorý sa uskutoční 19.09.2014 v priestoroch OC Central. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0458/13/EO
objednávka
MERKURY spol.s.r.o.
31319874
648,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač letákov pre propagačnú kampaň projektu Destinatour 2013: Plnofarebná (4+4) obojstranná tlač letákov vrátane prípravy podkladov na tlač (grafická úprava a zalomenie) vo formáte 210 mm x 99 mm, papier 160g/m2 matný v počte 30.000 ks a lesklý v počte 30.000 ks (t.j. spolu 60.000 ks). Dodanie na adresu objednávateľa v balení po 500 ks vo fólii.Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
B/1336/13
faktúra
MERKURY spol. s r.o.
31319874
648,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač letákov pre propagačnú kampaň - "Projekt Destinatour 2013"
0027/15/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
1 200,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zabezpečenie opravy a údržby kávovarov v budove Úradu BSK na rok 2015. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1 200,- € s DPH na rok 2015.
B/1665/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Údržba kávovaru
B/1360/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0990/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
124,00 EUR
15.08.2014
Predmet: čistenie kávovaru
B/0628/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0304/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0284/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0268/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0218/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
45,85 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0217/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
192,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
0056/14/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
1 100,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy a údržby kávovarov v budove Úradu BSK na rok 2014 . Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1100,- € s DPH/ rok 2014.
B/1960/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1804/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1690/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1640/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1457/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1369/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/1164/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
120,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0935/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.07.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0803/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
01.07.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0670/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
12.06.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0527/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0364/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0354/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0339/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0328/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
39,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0327/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0326/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
0070/13/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
800,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Údržba - dekalcifikácia, oprava a servis kávovarov na Úrade BSK na rok 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 800 EUR s DPH/ rok 2013.
B/1842/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1841/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1649/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1650/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1294/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1102/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1112/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1110/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1048/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
85,63 EUR
28.08.2012
Predmet: Čistenie kávovaru - výmena tesnení