portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020-464-DOP
dodatok
Irena Mannsbartová
237,87 EUR
15.11.2021
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 80/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob.
0241/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
237,62 EUR
13.05.2015
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň- Valencia- Viedeň pre riaditeľku odboru Interact Mgr.Petru Masácovú v termíne 26.-.29.05.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0240/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
237,62 EUR
13.05.2015
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň- Valencia- Viedeň pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát, Szabolcsa Csahóka v termíne 26.-29.05.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0206/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za výrobu produktu - BSK- Baba Cup/oznam
B/0204/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za výrobu produktu - BSK - Vajnorský pohár/oznam
B/1545/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
07.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - výroba produktu Slávnosti kapusty a Jablkové hodovanie Senec
B/1374/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
22.10.2012
Predmet: Za výrobu produktov - Štart župnej jesene a Otvorenie cyklomosta DNV
B/1762/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
237,38 EUR
19.12.2014
Predmet: 1 ks -GBC Laminátor FUSION 5000L A3
0657/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
237,38 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie laminátora zn. GBC Fusion 5000L A3 v celkovej cene 237,38 EUR s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0727/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
237,32 EUR
11.07.2012
Predmet: servisné práce na EZS v objekte BSK-Sabinovská podľa servisného záznamu-29.05.2012
B/2132/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
237,23 EUR
04.02.2013
Predmet: Vodné, stočné od 07.12.2012-08.01.2013 - Sabinovská
0040-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
237,00 EUR
24.02.2012
Predmet: "Žiadosť zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra Ing. Viery Potankovej na akreditovaný kurz : ,,Správne konanie - aplikácia Správneho poriadku v praxi + skúška"". Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava 42 ,,Správne konanie - aplikácia Správneho poriadku v praxi + skúška"", v termíne I.sústredenie: 06. - 10. 02. 2012 II.sústredenie: 13. - 15. 02. 2012 skúška: február 2012 Účastnícky poplatok za účastníka je 237 €
B/0950/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
236,80 EUR
16.07.2013
Predmet: Cateringové služby - 19.06.2013
B/1304/13
faktúra
KWESTO, s.r.o.
35833289
236,52 EUR
10.09.2013
Predmet: Jednostranný stojan pre bicykle-1ks
0553/13/EO
objednávka
KWESTO, s.r.o.
35833289
236,52 EUR
19.08.2013
Predmet: Zabezpečenie jednostranného stojanu na bicykle. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
2020-534-DOP
zmluva
Vojtech Turinič
236,34 EUR
16.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 189/2020/NZ/Chorvátsky Grob Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1550/14
faktúra
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
236,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preprava študentov - Malinovo-BA - 22.10.2014
0560/14/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
236,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 30 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/0693/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
236,00 EUR
04.07.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Mikis Moselt - Hotel Novotel Wenceslas Square, Praha -21.05.-23.05.2014
0254/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
236,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Novotel Wenceslas Square pre Mikisa Moselta v termíne 21.-23.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Prahe (Česká republika). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0302-12-EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
236,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Seminár: "Novela zákona o finančnej kontrole verejnej správy", ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 22.05.2012 pre Ing. Šarayovú, p. Zaťkovú A., p. Sodomovú, p. Herákovú.
B/0325/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
235,16 EUR
07.04.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 04.02.2014-03.03.2014-Haanova
0280/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
234,21 EUR
12.06.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Berlína pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho v termíne s odletom z Viedne dňa 21.06.2015 a odletom z Berlína dňa 23.06.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1082/14
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
234,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Periodická revízia bleskozvod. zariadenia-na objekte Ú BSK - Haanova ul.
0416/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
234,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Periodická revízia bleskozvodového zariadenia na objekte v správe Úradu BSK - Haanova 28, Bratislava - Petržalka. V celkovej výške 234,- EUR s DPH.
0333/15/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr. Denisa Viteková
35000856
233,88 EUR
29.06.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu 3 dokumentov zo slovenského do nemeckého jazyka pre rakúskych partnerov z pracovných stretnutí, ktoré sa konali 26.5.2015 a 28.5.2015 na BSK a MOS v Modre.
0482-12-EO
objednávka
Web Retail s.r.o.
28876431
233,38 EUR
15.08.2012
Predmet: Lampu s modulom pre projektor Sanyo PLC - XP57.
B/1296/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
232,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel BW Premier Couture, Amsterdam-21.09.-23.09.2014 - p. Moselt
0516/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
232,00 EUR
30.09.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez raňajok v Amsterdame pre Mikisa Moselta v termíne 21.-23.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Amsterdame (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
2014-133-RÚ
zmluva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
00686832
232,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Zmluva o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014
2012-149-RU
zmluva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
00686832
232,00 EUR
15.03.2012
Predmet: ZMLUVA O FINANCOVANÍ BEŽNÝCH VÝDAVKOV HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2012, ktoré vzniknú subjektu HM v období od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie
B/0173/14
faktúra
Zutom
35740019
231,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Programátorské práce - email marketing - za 01/2014
B/1937/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
231,42 EUR
18.12.2013
Predmet: Jazyková výučba 11/13 - Aj
B/2014/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
231,31 EUR
08.01.2014
Predmet: Oprava služobného mot. vozidla BA 509 RI
B/0623/12
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
231,14 EUR
30.05.2012
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 28.03.2012-27.04.2012-Sabinovská
B/1924/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
231,02 EUR
11.01.2013
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 06.12.2012
B/0656/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
231,02 EUR
11.06.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 16.05.2012
2020-386-DOP
zmluva
Emil Mráz
230,64 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 91/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-375-DOP
dodatok
Ing. Marián Kováč
230,29 EUR
15.11.2021
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 63/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob.
B/1207/14
faktúra
Igor Holeš
35147849
230,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Dezinfekcia zatopených priestorov-Úrad BSK
0455/14/EO
objednávka
Igor Holeš
35147849
230,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Vykonanie dezinfekcie po vytopení . Dezinfekcia sa bude vykonávať v priestoroch Úradu BSK - suterén budovy, garáže, kancelárie.
0561/13/EO
objednávka
PaedDr. Igor Grgula-MLS-MERC.LIM.Servis
41906306
230,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Zabezpečenie autobusovej dopravy pre 20 osôb z Bratislavy do Viedne s krátkymi presunmi v rámci Viedne podľa pokynov a následný návrat vo večerných hodinách v celkovom rozsahu do 200 km pre účasť na stretnutí partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS za účasti zástupcov stredných škôl dňa 30.8.2013. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedeným názvom projektu EdTRANS.
0258/13/EO
objednávka
Kominárske služby, Ľudovít Dohorák
40097897
230,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Kontrola a čistenie komínov v objekte Stará Ivanska cesta 1/A. Kontrolu a čistenie je nutné vykonávať v zmysle § 23 ods. 1 vyhlášky MVSR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach. Cena je stanovená na čistenie komínov 2 x za rok 2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 230,00 EUR s DPH.
B/0805/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
229,68 EUR
30.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické potreby
B/1066/14
faktúra
STAROMEŠŤAN s.r.o.
36842834
229,64 EUR
03.09.2014
Predmet: Za inzerciu v Bratislavskom kuriérovi č.13-za mesiac júl 2014
B/0889/14
faktúra
STAROMEŠŤAN s.r.o.
36842834
229,32 EUR
29.07.2014
Predmet: Za inzerciu v Bratislavskom kuriérovi č.12 - za mesiac jún 2014
B/1288/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
229,20 EUR
03.11.2014
Predmet: Projekt TransDanube- 2x ubytovanie- p. Holčíková-08.09.-09.09.2014, p. Vaľková-08.09.-10.09.2014-Hotel Tulip Inn Putnik Belehrad
B/1322/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Mobilný telefón zn. BlackBerry 990-1ks
B/0579/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
229,00 EUR
30.05.2012
Predmet: 1x letenka p. Šímová - VIEDEŇ-BARCELONA-23.04.-27.04.2012
0260-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
229,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Danu Šimovú na trase Viedeň- Barcelóna-Viedeň, v termíne 23.-.27.4.2012 v pracovnej skupine riadenie programu a na sedení na tému kapitalizácia v Barcelóne, 24.-26.4.2012
2020-426-DOP
zmluva
Jozefína Struhárová
228,78 EUR
24.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 13/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0045/14
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
228,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače a výmeny plachiet do bannerstandov.
0020/14/EO
objednávka
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
228,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače a výmeny plachiet do bannerstandov v rozmere 60 x 200 cm v počte 4 ks. Rozmery: bannerstand 60x200 cm - tlač plachty, osadenie plachty a dodanie 4 ks.
B/1852/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
228,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Andersen, Kodaň-02.12-04.12.2012 - p. Malvani
B/1849/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
228,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Andersen, Kodaň-02.12.-04.12.2012 - p. Agostinho
B/0792/12
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
228,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Tlmočnícka technika - projekt Destinatour 2013 - 05.06.2012
0340-12-EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
228,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckej techniky na workshop- aktivita projektu Destinatour 2013 v hoteli Delfín, Senec, 5.6.2012, Predmet - prenájom tlmočníckej techniky, tlmočnícka kabínka malá, tlmočnícke prijímače 30 ks, technická obsluha, doprava a montáž.
B/1769/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
227,60 EUR
19.12.2014
Predmet: Stočné,zrážky,vodné za 26.10.14-25.11.14/Krásnohorská 14
B/1557/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
227,60 EUR
25.11.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 26.09.2014-25.10.2014 - Krásnohorská
B/1392/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
227,28 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Garajová-VIE-VLC-VIE-08.-12.09.2014
B/1314/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
227,28 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Neczliová-VIE-VLC-VIE-08.-12.09.2014
B/0911/13
faktúra
VENCL SK s.r.o.
35877197
227,28 EUR
03.07.2013
Predmet: spotrebný materiál-hygienické potreby
0026-12-EO
objednávka
Stredná odborná škola
00893471
227,00 EUR
24.02.2012
Predmet: "Dňa 17.01.2012 (utorok) o 9,00 hod. sa bude konať pracovná sekcia stredných škôl v rokovacej sále Úradu BSK. Občerstvenie zabezpečuje SOŠ, Na pántoch 9 v Bratislave. Na základe zaslanej kalkulácie na občerstvenie v prílohe (pre cca 70 osôb: -minerálka,-káva,-čaj,-obložené chlebíky 70 x 2 = 140 ks,-slané - pagáče) to predstavuje sumu 227,- €.
B/0021/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
227,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Občerstvenie na poradu riaditeľov - 17.01.2012
2017-809-OIČSMaVO
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
226,15 EUR
13.09.2017
Predmet: Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Kalvária Modra
B/2156/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
226,02 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 08.11.2013-05.12.2013-Sabinovská
B/1381/14
faktúra
Zutom
35740019
225,60 EUR
29.10.2014
Predmet: Programátorské práce-email marketing-za 08/2014-09/2014
B/0433/14
faktúra
Zutom
35740019
225,60 EUR
09.05.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 02-03/2014
B/0419/13
faktúra
IMI TRADE,s.r.o.
31565531
225,36 EUR
23.04.2013
Predmet: Taška na dokumenty - 20ks, poštovné a balné
0173/13/EO
objednávka
IMI TRADE,s.r.o.
31565531
225,36 EUR
20.03.2013
Predmet: 20 ks tašiek na dokumenty. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary zahŕňa poštovné a balné.
B/0918/13
faktúra
GSF sound and light rental
225,06 EUR
03.07.2013
Predmet: ozvučenie-koncert M.Žbirku-Brusel-06.06.2013
B/1279/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
225,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Tlmočenie v jazyku nemeckom na akcii-Cyklomost-06.09.2012
0529/14/EO
objednávka
SYSNET s.r.o.
35886269
224,94 EUR
06.10.2014
Predmet: Vykurovacie telesá (olejové radiátory - 3ks) v celkovej cene 224,94 EUR s DPH vrátane dopravy.
B/1439/14
faktúra
SYSNET s.r.o.
35886269
224,93 EUR
05.11.2014
Predmet: Vykurovacie telesá Zn. DE LONGHI-3ks
B/1857/14
faktúra
Ultra Print, s.r.o.
31399088
224,40 EUR
12.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS-1000ks-informač. letákov pre absolventov stredných škôl
0689/14/EO
objednávka
Ultra Print, s.r.o.
31399088
224,40 EUR
11.12.2014
Predmet: Výroba a dodanie 1000 ks informačných letákov pre absolventov stredných odborných škôl spracovaných v rámci projektu EdTRANS. Predmetom zákazky je zabezpečenie grafického návrhu, tlače a dodávky 1000 ks plnofarebných letákov podľa zadania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Termín pre dodanie brožúr je 10.12.2014. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0088/15/EO
objednávka
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
224,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Kontrola a čistenie komínov v objekte Stará Ivanská cesta 1/A, Bratislava, objekt v správe Úradu BSK. Kontrolu a čistenie je nutné vykonať v zmysle § 23. Čistenie 2x za rok 2015, dva komíny.
B/1866/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
224,00 EUR
14.01.2015
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel NH Grand Place, Brusel-03.12.-04.12.2014 - p. Žák
B/1393/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
224,00 EUR
19.11.2014
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Royal Esprit.Praha-24.09.-25.09.2014 - p. Jelemenská, p, Chylová
0451/14/EO
objednávka
Satur Travel,a.s.
35787201
224,00 EUR
28.08.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Royal Esprit* pre Mgr. Žanetu Chylovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 24.-25.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Prahe (Česká republika). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.