portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015-619-KP
zmluva
Obec Vištuk
00305171
653,50 EUR
25.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na výstavbu altánku na projekt: „Učebňa v prírode" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2020-476-DOP
zmluva
Ferdinand Tomčík
654,48 EUR
29.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 144/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0687/14/EO
objednávka
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
655,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Zabezpečenie úpravy webstránky a webhosting projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. (na základe Zmluvy o vytvorení diela a Licenčnej zmluvy z roku 2009), Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
B/1825/14
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
655,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Hosting a úprava web stránky-projekt RECOM
0638/12/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
655,99 EUR
05.10.2012
Predmet: Pri príležitosti konania 7. ročníka súťaže mládežníckych výberov partnerských krajov BSK "O pohár predsedu BSK" výrobu pohárov, plastových štítkov, medailí a emblémov nasledovne.Plastový štítok 6005/8x4 - 3 ks, plastový štítok 6004/7x3 - 3 ks, plastový štítok 6003/6x3 - 4 ks, emblém maxi - 9 ks, medaila Slovensko bronz - 33 ks, medaila Slovensko striebro - 33 ks, medaila Slovensko zlato - 33 ks, stuha 2,20 cm - 99 ks, emblém mini 25 - 99 ks, gl/50 grav. laser. - 99 ks, pohár 8092/38 - 3 ks, pohár 8092/42 - 3 ks, pohár 8092/46 - 3 ks, nosič emblému no 14 strieborný - 9 ks, pohár 8078/28 - 1 ks, štítok plastový 6001/4x1,5 - 33 ks.
B/1563/12
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
655,99 EUR
09.11.2012
Predmet: Športové trofeje - poháre - " O pohár predsedu BSK" - 7. ročník
0697/12/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
656,10 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie revízie a doprekladania finálnej verzie Rámcovej dohody "KEEP 2012-2015 Technický rozvoj". Agentúra VKM, s.r.o., už pôvodný text prekladala v mesiaci júl 2012 zo slovenského do anglického jazyka.
B/1592/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
656,10 EUR
14.01.2013
Predmet: Preklad Rámcovej dohody "KEEP 2012-2015 Technický rozvoj" zo slovenčiny do angličtiny
B/1362/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
657,39 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-LUX-VIE- p. Šimová - 24. - 26.09.2012
0490-12-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
658,01 EUR
24.08.2012
Predmet: Mobilné telefóny značky Apple iPhone 4S/2kusy/
B/1130/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
658,01 EUR
20.09.2012
Predmet: Mobilné telefóny zn. Apple iPhone 16GB - 2ks
2019-32-SOC
zmluva
Domov, n.o.
31908675
658,08 EUR
05.02.2019
Predmet: Zmluva č. 48/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
0668/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,14 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko) v termíne 16.-17.12.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0474/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
09.09.2014
Predmet: Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu pre zamestnanca OSÚRaRP Ing. Martina Bezeka do Bruselu, Belgicko dňa 29.9.2014 a spiatočný let 29.9.2014 za účelom účasti na rokovaniach Európskej komisie k IROP pre programové obdobie 2014-2020 Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1352/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
29.10.2014
Predmet: 1x letenka--p. Martin Bezek-VIE-BRU VIE-29.9.2014
B/1420/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
19.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Martin Bezek - VIE-BRU VIE-8.-9.10.2014
0688/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1895/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
13.01.2015
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-16.-17.12 2014- p. Csahok
0031/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,77 EUR
10.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko) v termíne 02.-03.02.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/2013 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. Úradom BSK
0033/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,77 EUR
10.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko) v termíne 02.-03.02.2015.Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.