portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Brodzany
Trenčiansky kraj, okres Partizánske
zverejnené dokumenty: 4094
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
224/18/2/18
faktúra
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
639,86 EUR
17.08.2018
Predmet: trovy za právne služby
o56/1/19
faktúra
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
726,04 EUR
04.03.2019
Predmet: právne služby
2/19
faktúra
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
691,04 EUR
03.09.2019
Predmet: odmena právne služby
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
zmluva
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
0,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 20.05.2003
1/20
faktúra
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
381,93 EUR
28.08.2020
Predmet: právna pomoc
202014
faktúra
JUDr. Matej Valjent - advokátska kancelária
42025753
165,00 EUR
25.02.2020
Predmet: právne služby
2113
faktúra
JUDr. Matej Valjent - advokátska kancelária
42025753
226,78 EUR
30.12.2021
Predmet: právne služby
02/2023
zmluva
JUDr. Peter Marko
37864718
300,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Dohoda o poskytovaní právnej pomoci
23121
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
261,14 EUR
19.10.2023
Predmet: právne služby
23126
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
261,14 EUR
19.10.2023
Predmet: právne služby
23125
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
261,14 EUR
19.10.2023
Predmet: právne služby
23138
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
300,00 EUR
30.11.2023
Predmet: dohoda o právnej moci
23151
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
300,00 EUR
03.01.2024
Predmet: dohoda o právnej pomoci
23165
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
300,00 EUR
19.02.2024
Predmet: právna pomoc
01/02/2023
dodatok
JUDr. Peter Marko
37864718
330,00 EUR
10.03.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí právnej pomoci
24010
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
300,00 EUR
24.03.2024
Predmet: dohoda o právnej moci
24025
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
375,31 EUR
25.03.2024
Predmet: dohoda o právnej moci
24038
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
330,00 EUR
14.04.2024
Predmet: dohoda o právnej moci
24052
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
330,00 EUR
21.05.2024
Predmet: dohoda o právnej moci
24064
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
330,00 EUR
02.07.2024
Predmet: dohoda o právnej moci
24077
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
582,22 EUR
31.07.2024
Predmet: dohoda o právnej moci, cestovné
24090
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
330,00 EUR
09.10.2024
Predmet: dohoda o právnej pomoci
24101
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
330,00 EUR
14.10.2024
Predmet: dohoda o právnej moci
24112
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
330,00 EUR
22.10.2024
Predmet: dohoda o právnej moci
X02/2023
výpoveď
JUDr. Peter Marko
37864718
30.10.2024
24128
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
330,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Dohoda o právnej pomoci
1/2200067
zmluva
Juraj Gáher
300,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci-Hopi
č.4/2013
oznam
Juraj Hačko
400,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Kúpna zmluva, uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Kúpna zmluva
zmluva
Juraj Hačko, Emil Štálnik a Dáša Čangelová, Dušan Hollý
1 019,94 EUR
04.01.2021
Predmet: o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pozemok p.č. 1726/2,-1726/3,-1726/4,-1725/5,-1726/6,
2092017
faktúra
Juraj Laššo ĎUVEL
32813597
73,66 EUR
17.10.2017
Predmet: pečiatka a tabule
270/18/2342018
faktúra
Juraj Laššo ĎUVEL
32813597
29,75 EUR
18.09.2018
Predmet: výroba pečiatok
242020
faktúra
Juraj Laššo ĎUVEL
32813597
30,71 EUR
25.02.2020
Predmet: výroba pečiatky
272021
faktúra
Juraj Laššo ĎUVEL
32813597
83,28 EUR
04.03.2021
Predmet: leták zvozu
1212021
faktúra
Juraj Laššo ĎUVEL
32813597
72,00 EUR
02.08.2021
Predmet: označovacie tabule
2022227
faktúra
Juraj Laššo ĎUVEL
32813597
230,40 EUR
27.10.2022
Predmet: tabuľe
1/2014
oznam
Juraj Peškovič JUPEX
3 059,10 EUR
22.12.2014
Predmet: Prenájom poľnohospodárskej pôsdy
12/2016
oznam
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
3 162,37 EUR
20.12.2016
Predmet: prenájom poľnohospodárskych pozemkov
1/2023
zmluva
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
25,60 EUR
16.05.2023
Predmet: zmluva na prenájom pozemkov
9/2023
zmluva
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
200,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare
X1_2014
zmluva
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy 1/2014 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
X12_2016
výpoveď
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
19.12.2024
X1/2023
výpoveď
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
19.12.2024
2/2019
faktúra
Kamenárstvo, Horné Štitáre 9
41135067
3 450,00 EUR
07.08.2019
Predmet: oprava pomníkov
20VF00263
faktúra
KAMENTA, s.r.o.
47018577
45,00 EUR
26.11.2020
Predmet: občerstvenie
2023206
faktúra
Katarína Kluková-GIGA, reklamná agentúra
40267393
30,00 EUR
02.10.2023
Predmet: tlač- vizitky
2023279
faktúra
Katarína Kluková-GIGA, reklamná agentúra
40267393
16,80 EUR
30.11.2023
Predmet: tlač
2023308
faktúra
Katarína Kluková-GIGA, reklamná agentúra
40267393
49,20 EUR
03.01.2024
Predmet: tabuľa - úradné hodiny
S2019090909
faktúra
KOČIŠ s.r.o.
36313793
540,00 EUR
30.09.2019
Predmet: prevoz zeminy
70636564
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
12.10.2017
Predmet: služba virtuálna knižnica
201705861
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
08.11.2017
Predmet: služby virtuálna knižnica
201706361
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
07.12.2017
Predmet: virtuálna knižnica
5201700290
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
02.01.2018
Predmet: virtuálna knižnica
18/18/201708000
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
27.06.2018
Predmet: virtuálna knižnica
19/18/201800202
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
27.06.2018
Predmet: virtuálna knižnica
37/18/70636564
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
22.11.2018
Predmet: virtuálna knižnica
Zmluva SKP19/01/252
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva SOÚ
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
o36/71188591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
04.03.2019
Predmet: program komenský
70636564
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
30.12.2019
Predmet: virtuálna knižnica
71188591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
25.02.2020
Predmet: predplatné Komenský plus
71188591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
17.02.2021
Predmet: škôlka - komenský
71188591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
02.03.2022
Predmet: škôlka komensky
71188591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
30.01.2023
Predmet: licencia komensky
71188591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
24.03.2024
Predmet: škôlka Komenský PLUS
71188591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,23 EUR
27.03.2025
Predmet: služby škôlka komenský
1020240144
faktúra
Kominárstvo u dvoch bratov s.r.o.
52129357
105,00 EUR
06.02.2025
Predmet: kontrola ačistenie komína BD
1020240145
faktúra
Kominárstvo u dvoch bratov s.r.o.
52129357
105,00 EUR
06.02.2025
Predmet: kontrola a čistenie komína BD
1020240146
faktúra
Kominárstvo u dvoch bratov s.r.o.
52129357
105,00 EUR
06.02.2025
Predmet: konrola a čistenie komína BD
1020240147
faktúra
Kominárstvo u dvoch bratov s.r.o.
52129357
105,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Kontrola ačistenie komína BD
76/23
faktúra
KOMINÁRSTVO URMINCE s.r.o.
52009271
76,00 EUR
30.11.2023
Predmet: kontrola komínov
85/24
faktúra
KOMINÁRSTVO URMINCE s.r.o.
52009271
114,00 EUR
06.01.2025
Predmet: kontrola a čistenie komínov
2021163
faktúra
KOMIVA s.r.o.
45655219
216,00 EUR
03.01.2022
Predmet: kontrola,čistenie komínov
2022005
faktúra
KOMIVA s.r.o.
45655219
470,78 EUR
02.03.2022
Predmet: monta a revizia komina
2022022
faktúra
KOMIVA s.r.o.
45655219
578,60 EUR
30.03.2022
Predmet: diely komína a montáž
6803705909
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
26,93 EUR
13.11.2017
Predmet: poistenie PZP PE238YC
6822010985
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
60,31 EUR
13.11.2017
Predmet: poistenie škola
6822011005
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
51,70 EUR
13.11.2017
Predmet: poistenie škola
6812270759
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
293,32 EUR
02.10.2023
Predmet: poistné
6826065414
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
444,51 EUR
19.10.2023
Predmet: poistná zmluva
6803705909
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
26,93 EUR
06.12.2023
Predmet: Poistenie