portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF051/2024
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
3 952,40 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné a pohybové pomôcky-MŠ AS.
10/2400015
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
3 952,40 EUR
13.03.2024
Predmet: Edukačné a pohybové pomôcky-MŠ AS.
DF326/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
3 842,40 EUR
04.01.2024
Predmet: Kovové a plechové skrine.
9/2300121
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
3 842,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Kovové skrine.
ZMŠ005/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
3 690,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF193/2017
faktúra
SAO-Masaryk Marián
30459231
3 637,34 EUR
01.12.2017
Predmet: Montáž podlahy v MŠ PJ
DF174/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
3 611,16 EUR
19.09.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 6-7/2023.
DF336/2022
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
3 593,60 EUR
20.12.2022
Predmet: Koberce-MŠ AS, MŠ PJ
DF120/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
3 549,38 EUR
31.05.2024
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby, posteľné oblečenie.
10/2400050
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
3 549,38 EUR
10.05.2024
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby, posteľné oblečenie.
DF40/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
3 534,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 1-2/2023
11/2500003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 500,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
DF268/2022
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
3 495,96 EUR
21.11.2022
Predmet: Kombinovaný robot s príslušenstvom-MŠ AS
1/R22083
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
3 495,96 EUR
23.10.2022
Predmet: Kombinovaný robot s príslušenstvom.
DF344/2022
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
3 375,59 EUR
27.12.2022
Predmet: Koberce-MŠ AS, MŠ PJ
1/R22128
objednávka
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
3 375,59 EUR
27.12.2022
Predmet: Koberce.
10/2400003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 300,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
1/R12043
objednávka
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
3 264,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Oprava strechy-MŠ A.Sládkoviča
ZMŠ0412012
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
3 264,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Oprava strechy MŠ Ul. A.Sládkoviča Žarnovica-ďaľšia etapa
DF114/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
3 256,14 EUR
15.06.2022
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS