portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,48 EUR
10.05.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
84/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,48 EUR
04.06.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
95/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,40 EUR
16.06.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
šj-202200207
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
136/2020
faktúra
Trumm, s.r.o.
44623399
198,45 EUR
08.10.2020
Predmet: Papierové utierky ZZ zelené
179/2020
faktúra
LEPASTAV s.r.o.
44834306
1 141,20 EUR
15.12.2020
Predmet: Detské WC s príslušenstvom - 8 ks - určené na výmenu pôvodných
102/2020
faktúra
Detské ihriská s.r.o.
44845685
413,36 EUR
03.09.2020
Predmet: Hrový prvok na ihrisko - Lietadlo
81/2016
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
298,40 EUR
04.11.2016
Predmet: Didaktický materiál
162/2019
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
626,42 EUR
02.12.2019
Predmet: Didaktický materiál
60/2020
faktúra
PPO Dema s.r.o.
45275807
74,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Ochranné štíty
82/2012
faktúra
Gold Servis Slovakia s.r.o.
45526460
54,40 EUR
21.09.2012
Predmet: Reflexné zastavovacie terče
76/2012
faktúra
HNT s.r.o.
45842256
11 532,00 EUR
17.09.2012
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie
57/2017
faktúra
Market 24
45865108
407,11 EUR
14.06.2017
Predmet: Detský paplón
šj-2017000344
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
199,22 EUR
02.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000304
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
202,65 EUR
02.03.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000685
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
172,17 EUR
04.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017002307
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
181,78 EUR
30.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017004912
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
205,77 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2018
zmluva
FIPEK s.r.o
45897077
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky pekárenských výrobkov
1
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
1 000,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Predmetom dodatku je zvýšenie cien tovaru ,ktorý tvorí predmet zmluvy.