portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 3544
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202403080
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38670-0
DF0202403079
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38660-0
DF0202403078
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38650-0
DF0202403077
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38640-0
DF0202403076
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38630-0
DF0202402010
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
3 378,84 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402009
faktúra
Gastro Orvoš s. r. o.
53249348
1 559,01 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402008
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 273,62 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402007
faktúra
CARNE-Badalová Judita
14072017
794,05 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202402006
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
2 193,52 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202402005
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
334,08 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202401082
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
57,20 EUR
14.05.2024
Predmet: Obecné noviny 2024
DF0202401081
faktúra
Kolář Peter
45862826
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: videozáznam OZ
DF0202401080
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
101,30 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV; oprava na ČS
DF0202401079
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
677,10 EUR
14.05.2024
Predmet: ZbD; rozšírenie kamerového systému
DF0202401078
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
98,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401077
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
DF0202401076
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
206,40 EUR
14.05.2024
Predmet: bezpečnostno-techn.služba, požiarna ochrana, PZS
DF0202403075
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Cintorínska 584/29, Svätý Peter;40068-45260-0
DF0202401075
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
72,00 EUR
14.05.2024
Predmet: AČ; zimná obuv