portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0268/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Za súdny preklad - 19.02.2013
B/0197/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Za tlmočenie-12.02.2013-maďarská delegácia
0115/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Preklad 2 normovaných strán z čínskeho jazyka a 1 normovanú stranu z anglického jazyka. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0139/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Za tlmočenie - 28.01.2013 - malský veľvyslanec
0095/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v maďarskom jazyku dňa 12.02.2013 od 12.00 hod do 14:00 hod na úrade BSK pri príležitosti návštevy maďarskej delegácie.
0064/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy malského veľvyslanca, dňa 28.1.2013 od 16,00 - 18,00 hod.
B/0779/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
75,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v jazyku maďarskom na prijatí maďarského veľvyslanca - 07.06.2012
B/2160/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
75,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Zmena dátumu letu BRUSSELS - Vienna - 13.12.2011 - p. Moška
B/0161/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35823542
74,86 EUR
26.02.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.18.12.2013-31.12.2013 - 01.01.2014-20.01.2014
B/2157/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
74,60 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.24.11.-23.12.2013-Stará Ivánska cesta
B/1903/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
74,60 EUR
17.12.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 24.10.-23.11.2013-Stará Ivánska cesta
B/1309/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
74,52 EUR
16.10.2012
Predmet: Preklad dokumentov Anza most z NJ do SJ a z SJ do NJ
B/1264/13
faktúra
Lindstrom, s. r. o.
35742364
73,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.15.07.2013-11.08.2013
B/1147/14
faktúra
CREO/YOUNG and RUBICAM, spol. s r.o.
31319475
73,56 EUR
10.09.2014
Predmet: Ročný poplatok za doménu a webhosting - REŠPEKT PRE ZDRAVIE.SK za obd. 17.08.2014-16.08.2015
0428/14/EO
objednávka
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
31319475
73,56 EUR
18.08.2014
Predmet: Predĺženie platnosti domény "respektprezdravie.sk" (17.8.2014- 16.8.2015), ktorá zahŕňa nasledovné služby: 1.Doména respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2014- 16.8.2015, 2. Webhosting k doméne respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2014- 16.8.2015.
B/1233/13
faktúra
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
31319475
73,56 EUR
16.09.2013
Predmet: Ročný poplatok za doménu a webhosting - "REŠPEKT PRE ZDRAVIE.SK"
0543/13/EO
objednávka
CREO/YOUNG&RUBICAM, s.r.o.
31319475
73,56 EUR
26.08.2013
Predmet: Predĺženie platnosti domény "respektprezdravie.sk" (17.8.2013- 16.8.2014), ktorá zahŕňa nasledovné služby: 1.Doména respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2013- 16.8.2014, 2.Webhosting k doméne respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2013- 16.8.2014.
B/1124/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
73,28 EUR
05.08.2013
Predmet: Za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac. zariadenia - Jankolova - 09.07.2013
B/0208/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
73,28 EUR
11.03.2013
Predmet: Poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia - Sabinovská - 13.02.2013
B/0527/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
15.05.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 24.03.2014-20.04.2014