portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020-530-DOP
zmluva
Karol Nemčovič
72,72 EUR
16.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 95/2020/NZ/Chorvátsky Grob Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0477/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
72,57 EUR
13.05.2014
Predmet: Preklad záznamu z prac.stretnutia - EdTRANS
0209/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
72,57 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu Záznamu z pracovného stretnutia projektových partnerov projektu EdTRANS zo dňa 26.3.2014 zo slovenského do nemeckého jazyka v rozsahu 3,6 normostrany. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a Úradom BSK. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk.
B/0447/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
72,04 EUR
24.04.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 16.02.2013-16.03.2013
B/1665/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Údržba kávovaru
B/1360/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1154/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
10.09.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0036/14-predplatné-ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ od 11/2014-10/2015
B/0547/14
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
72,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY SENEC Pezinok -08.04.2014
0763/13/EO
objednávka
SNM Historické múzeum Bratislavský hrad
72,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie vstupu do priestorov historického múzea na Bratislavskom hrade v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS dňa 5.11.2013 a 7.11.2013. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu pre 22 osôb.
B/1369/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie kávovaru
0630/13/EO
objednávka
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
72,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zabezpečenie grafického návrhu pamätných listov pre dobrovoľné hasičské zbory. Objednávka zahŕňa grafický návrh a editáciu pamätného listu.Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1419/12
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ40/50
0665/12/EO
objednávka
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
35795379
72,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Účasť na konferencii Salón ďalšieho vzdelávania dňa 25.-26.10.2012 v Bratislave pre Mgr. Ingrid Gabrišovú Hovorkovú.
0603/12/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Profylaktickú prehliadku frankovacieho stroja Neopost IJ 40.
0350-12-EO
objednávka
IURA EDITION
31348262
72,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Odborný seminár "Aké zmeny priniesla nová lieková legislatíva" - účastnícky poplatok
B/0427/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0538/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
71,38 EUR
04.06.2014
Predmet: Vizitky BSK-650ks
B/1095/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
71,00 EUR
04.09.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Premium-Bratislava-18.7.-19.7.2012- p .Lorenzo Foti
0433-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
71,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Lorenzo Foti, KEEP technická podpora, v termíne 18. - 19.7.2012 v Bratislave. Účasť na internom stretnutí INTERACT sekretariátu ohľadom projektu KEEP dňa 18.7.2012 a na stretnutí so spoločnosťou INTERWAY, nový poskytovateľ služby pre KEEP, dňa 19.7.2012.
0341/15/EO
objednávka
Profesia, spol. s r.o.
35800861
70,80 EUR
29.06.2015
Predmet: Zverejnenie inzerátu na pozíciu referenta Odboru financií - oddelenie rozpočtu na Bratislavskom samosprávnom kraji. Pracovná ponuka bude uverejnená na webovej stránke www.profesia.sk na dobu jedného týždňa (od 26. 06. 2015 do 02. 07. 2015), Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.