portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Obj_102023
objednávka
Radoslav Maruška
48054607
9 700,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Rekonštukcia schodiska -stavebné práce
48/2023
faktúra
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia vnútorných priestorv-schodisko, výmena svietidiel
136/2016
faktúra
One To One s.r.o.
48000558
15,60 EUR
10.02.2017
Predmet: učebnica ANJ
131/2016
faktúra
One To One s.r.o.
48000558
34,70 EUR
10.02.2017
Predmet: Učebnica ANJ
94/2023
faktúra
IŠ PLUS s.r.o.
47922460
199,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Prístup do databázy testof ALF SK 12
15/2019
faktúra
Filip Zákucký - Vozako
47882212
49,89 EUR
18.03.2019
Predmet: Predlž.súprava na akumulátorový čistič
45/2019
faktúra
Sagansport s.r.o.
47846470
254,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Odrazový mostík profesionálny GS-209
75/2020
faktúra
Sler Plastic s.r.o.
47812354
63,90 EUR
11.09.2020
Predmet: Ochranné štíty pre zametnanov
232/2021
faktúra
Remab s.r.o.
47800267
85,50 EUR
08.12.2021
Predmet: Pracovné náradnie-technika
10/2020
zmluva
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
06.05.2021
Predmet: Renovácia priestorov-izolačná miestnosť
185/2020
faktúra
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
19.11.2020
Predmet: Izolačná miestnosť - rekonštrukcia
37/2019
faktúra
Tomáš Hula
47688769
518,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Lavičky a stoly do altánku na šk.dvore
50/2020
faktúra
Agentúra PRO s.r.o.
47642122
10,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Vzorová dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahom v súvislosti s koronavírusom
240/2021
faktúra
E.N.E.S s.r.o.
47480751
33,63 EUR
24.01.2022
Predmet: Sportové potreby - Dajme spolu gól
156/2023
faktúra
Juvenia s.r.o.
47441739
124,60 EUR
09.10.2023
Predmet: Učebnice ANJ + PZ
145/2022
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
65,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Servisná oprava, nastavenie kosačky
173/2021
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
52,20 EUR
28.10.2021
Predmet: Oprava krovinorezu-údržba
81/2019
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
30,40 EUR
20.06.2019
Predmet: Oprava kosačky
31/2017
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
229,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Krovinorez SOLO 120
231/2023
faktúra
Eso drogéria s.r.o.
47350318
76,29 EUR
18.01.2024
Predmet: Čistiace prostriedky - na podlahy
121/2018
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý s.r.o.
47234148
240,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Vypracovanie dokumentácie GDPR
91/2017
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
29,80 EUR
26.09.2017
Predmet: Vlajka EÚ
140/2017
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
369,90 EUR
27.11.2017
Predmet: Projket Zlatokop-vitrína na minerály
147/2018
faktúra
Biznis inn print s.r.o.
47050039
55,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Gymnastická drevená palica (testovanie)
36/2018
faktúra
MirMan s.r.o., Ing. Miroslav Mano
47024291
50,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Školské pomôcky - kniha Robinson Crusoe
122/2020
faktúra
SINO s.r.o.
47020946
8 108,58 EUR
16.09.2020
Predmet: Rekonštukcia IKT učebne na Sino Zeroclient
120/2019
faktúra
Bytové domy s.r.o.
47010720
1 950,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrucia tried-výmena radiátorov
85/2019
faktúra
Jan-Paltrans s.r.o.
47006480
195,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Dopravné exkurzia žiaci
56/2019
faktúra
Jan-Paltrans s.r.o.
47006480
270,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Doprava žiakov a zamestnancov "Deň učiteľov"
Obj_122023
objednávka
ArtEdu s.r.o.
469603333
15,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Videoškolenie-dotácie 2023
68/2023
faktúra
ArtEdus.r.o.
46960333
15,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Videoškolenie k dotáciám 2023
45/2015
faktúra
Profesionálny register s.r.o
46938079
240,00 EUR
16.09.2015
Predmet: profesionálny register
111/2024
faktúra
3G s.r.o.
46936238
75,35 EUR
15.07.2024
Predmet: Medaily-školská olympiáda
Obj_132024
objednávka
3G s.r.o.
46936238
75,34 EUR
21.06.2024
Predmet: Medaily na školskú olympiádu
103/2020
faktúra
3G s.r.o.
46936238
51,30 EUR
16.09.2020
Predmet: sada medailí-školská olympiáda
88/2019
faktúra
eTrofeje.sk, 3G s.r.o.
46936238
76,25 EUR
20.06.2019
Predmet: Medaily "Školská olympiáda 2018/19"
78/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
-770,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dobropis-Škola v prírode 2018
77/2017
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
57,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
73/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 100,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
17/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
770,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Škola v prírode - záloha
17024
zmluva
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 321,00 EUR
23.01.2018
Predmet: Škola v prírode 21.5.-25.5.2018
44/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
7,20 EUR
20.10.2016
Predmet: ŠKD - školské potreby
38/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
367,01 EUR
20.10.2016
Predmet: ŠKD - školské potreby
279/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
50,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Výmena svietidla a kabeláže na wc
215/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
150,00 EUR
07.11.2022
Predmet: ČOV-pripojenie a práca
120/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
250,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Inštalácia svetiel v upratovacej miestnosti
157/2018
faktúra
Nell Agency s.r.o.
46591184
26,40 EUR
15.10.2018
Predmet: Hrazda samovzperná-testovanie
174/2017
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o.
46582339
350,00 EUR
20.12.2017
Predmet: skupinové školenie pedagógov
17/2016
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
428,40 EUR
20.10.2016
Predmet: Šatňové lavičky
163/2022
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
67,82 EUR
25.08.2022
Predmet: Kontrolná zložka riaditeľa školy
189/2020
faktúra
Nakladateství Forum s.r.o
46490213
65,82 EUR
22.03.2021
Predmet: Kontrolná zložka RŠ
168/2019
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
115,26 EUR
28.11.2019
Predmet: Kontrolná zložka riaditeľa školy
99/2018
faktúra
Lasselsberger s.r.o.
46450963
148,66 EUR
05.09.2018
Predmet: Materiál na opravu umývadiel v triedach
69/2021
faktúra
Hanko s.r.o.
46431225
493,20 EUR
30.04.2021
Predmet: Samolepky na schody
102/2018
faktúra
Eva Murányiová
46419705
36,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-záver šk.roku
81/2017
faktúra
Eva Murányiová
46419705
78,55 EUR
11.07.2017
Predmet: Strava zamestnancov
56/2014
faktúra
Eva Murányiová
46419705
38,19 EUR
10.11.2014
Predmet: Strava ZC - záver šk. roka
111/2014
faktúra
Vision Tech s.r.o.
46411321
206,97 EUR
11.11.2014
Predmet: tonery
135/2015
faktúra
NK-PLUS s.r.o.
46407260
63,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Kancelársky nábytok
146/2022
faktúra
Ing. Pavol Štrba - účtovníctvo a doprava
46379053
250,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Škola v prírode-doprava
114/2022
faktúra
Ing. Pavol Štrba - účtovníctvo a doprava
46379053
190,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Doprava žiakov - Tesárkse Mlyňany
220/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
298,55 EUR
07.11.2022
Predmet: Montáž sadrokartonovej priečky s dverami
132/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
597,11 EUR
15.07.2022
Predmet: Montáž sádrokartonovoej priečky s dverami
104/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
336,72 EUR
20.05.2022
Predmet: Dvere 2 ks pre AU miestnosti
33/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
951,58 EUR
07.03.2022
Predmet: Miestnosti pre AU-zárubne, dvere
253/2021
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
898,58 EUR
25.01.2022
Predmet: Rekonštrukcia miestností pre AU
225/2021
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
350,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Welion covid test antigen
147/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
241,44 EUR
09.10.2023
Predmet: Fixy na tabule, kancelárske potreby
45/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
201,87 EUR
30.03.2023
Predmet: Tork-náplne S4
Obj_072023
objednávka
Leoness s.r.o.
46173641
201,87 EUR
27.03.2023
Predmet: Náplne do Tork S4
55/2022
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
150,24 EUR
22.03.2022
Predmet: Kancelárske potreby
16/2022
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
35,26 EUR
07.02.2022
Predmet: Kanceláske potreby
172/2021
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
37,17 EUR
28.10.2021
Predmet: Platové zakladače
197/2018
faktúra
PC expres s.r.o
46136606
124,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Oprava projektora
127/2015
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium 2016
140/2014
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium
92/2023
faktúra
Soft-Tech s.r.o.
45917272
80,20 EUR
06.06.2023
Predmet: Kancelárske potreby
1
dodatok
Green space s.r.o.
45867739
6 132,14 EUR
16.06.2021
Predmet: Úprava ceny za celkové práce
88/2021
faktúra
Green space s.r.o.
45867739
3 849,02 EUR
26.05.2021
Predmet: Revitalizácia školskej záhrady
63/2021
faktúra
Green space s.r.o.
45867739
2 283,12 EUR
30.04.2021
Predmet: Revitalizácia školskej záhrady