portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15166
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
220548
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
486,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.8-10/2020
220549
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 613,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-drevenné lehátka 25 ks
220550
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
299,94 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 11/2
220551
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,87 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 11/20
220552
faktúra
Obec Skačany
00311057
231,74 EUR
31.12.2020
Predmet: nákl. HK - 2020
220553
faktúra
TM Net s.r.o.
47816775
43,90 EUR
31.12.2020
Predmet: led žiarovky-osvetl.
220554
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
40,12 EUR
31.12.2020
Predmet: kľb uhlový-zam.voz
220555
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
1 353,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.výzd.
220556
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
241,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.výzd.
220557
faktúra
Marián Szabó - MARO
100,00 EUR
31.12.2020
Predmet: polep vian.výzdoby
220558
faktúra
Základná škola
31201741
201,24 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 11/20
220559
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
1 082,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práce s motáž. plošinou
220560
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 11/20
220561
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2020
Predmet: popl.za pohrebisko 2020
220562
faktúra
Ľuboš Martinkovič - Blažo a Martinkovič
33557306
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: mikulášska cukr.vata
220563
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
152,82 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. PC, výmena valca
220564
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
60,00 EUR
31.12.2020
Predmet: inšt. novej verzie Eset
220565
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,80 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 11/20
220566
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 11/20 Oú
220567
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 11/20 MŠ
220568
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 752,07 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220569
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 498,75 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
220570
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
796,63 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
220571
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
46,56 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Škol.11/2
220572
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
142,35 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.11/20ČOV Peka
220573
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,04 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom smútku 11
220574
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
169,44 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 11/20
220575
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
277,18 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 11/20
220576
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
30,27 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.11/20
220577
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
1 996,80 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-opr. has.striekačky
220578
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
368,83 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl. 10-11/2020
2020/155
objednávka
Mária Blahová-kamenovýroba
41056931
570,05 EUR
31.12.2020
Predmet: pohrebné služby
2020/156
objednávka
NEVA-SK, s.r.o.
31681051
1 438,80 EUR
31.12.2020
Predmet: kompostéry BRO
2020/157
objednávka
E-commerce Group, s.r.o.
47589175
104,80 EUR
31.12.2020
Predmet: materiál údržba
2020/158
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
31.12.2020
Predmet: obecné noviny 2021
2020/159
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
134,28 EUR
31.12.2020
Predmet: kovový odpadk.kôš vonkajší
2020/160
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
193,20 EUR
31.12.2020
Predmet: kontrola multifunkč. ihriska
2020/161
objednávka
VIPO a.s.
31409911
291,78 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekčný prostriedok
2020/162
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
78,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2020/163
objednávka
Mobler Home s.r.o.
28,89 EUR
31.12.2020
Predmet: respirátory FFP3 testovanie
2020/164
objednávka
Akadémia Consulting, s.r.o.
36007846
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: manipulácia a ťažba dreva-kurz
2020/165
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
358,32 EUR
31.12.2020
Predmet: tonery, práca s PC
2781.
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
3 900,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Zmluva o dielo
2782.
zmluva
Martina Rakická, Radovan Kancko
0,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2783.
dodatok
SEWA, a.s.
35942355
0,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
2784.
zmluva
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
0,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Zmluva č. 25/2020 o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov
2785.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Dohoda č. 21/12/010/23
2786.
zmluva
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu - Výpožička technického zariadenia na výkon matričnej agendy
2787.
zmluva
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
50659669
390,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Poistná zmluva číslo 1110016944 pre poistenie zodpovednosti za škodu
2788.
zmluva
Lomtec.com, a.s.
35 795 174
1 944,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie
2789.
zmluva
Miroslava Ťarchová
20,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2790.
zmluva
Marián Priekala
10,00 EUR
19.02.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2791.
zmluva
Marcela Hýroššová
10,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2792.
dodatok
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
0,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Dodatok č.1
2793.
dodatok
Nadežda Cibulová
0,00 EUR
05.03.2021
Predmet: Dodatok č. 1/2021
2794.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2795.
zmluva
Martina Turáková a manž. Dalibor
0,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2796.
zmluva
Pavol Roháč a manž. Michaela
0,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2797.
dodatok
Monika Ondrušková
0,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Dodatok č.1/2021
2798.
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2799.
zmluva
Ján Kotrík
10,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2800.
zmluva
Pavol Volf
20,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2801.
dodatok
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
2802.
zmluva
Jozef Polóny
30,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2020/166
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
75,20 EUR
08.04.2021
Predmet: preprava
220579
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
226,40 EUR
08.04.2021
Predmet: práv.sl.
220580
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
08.04.2021
Predmet: zodp.os. 12/20
220581
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
08.04.2021
Predmet: monitor.spotr.ener.12/20
220582
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
08.04.2021
Predmet: plyn 11/20 MŠ
220583
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
08.04.2021
Predmet: plyn 12/20 KD
220584
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
08.04.2021
Predmet: plyn 12/20 Oú
220585
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
08.04.2021
Predmet: plyn 12/20 TJ Slovan
220586
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
08.04.2021
Predmet: el.en. 12/20
220587
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
08.04.2021
Predmet: el.en. 12/20 TJ Slovan
220588
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
08.04.2021
Predmet: el.en. 12/20 VO,MŠ,ČOV,Do
220589
faktúra
BScom s.r.o.
27466787
19,33 EUR
08.04.2021
Predmet: materiál
220590
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
08.04.2021
Predmet: stravenky
220591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
08.04.2021
Predmet: predpl.balíček MŠ
220592
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
08.04.2021
Predmet: posk.el.sl.11/2020
220593
faktúra
Zirek group, s.r.o.
47200839
332,10 EUR
08.04.2021
Predmet: MŠ-maľovanky