portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
39/2024
zmluva
MADE spol. s r.o.
36041688
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Licenčná zmluva - Informačný systém pre obce a mestá URBIS (U2557/2024)
38/2024
zmluva
Jozef Mydla
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Učebná zmluva so žiakom OA-KA Rimavská Sobota (38/2024/UZ/2)
52/2024
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
152,86 EUR
11.12.2024
Predmet: Knihy /knižnica/
322/2024
faktúra
R-KONTAKT KARNEVAL s.r.o.
24263818
6,76 EUR
10.12.2024
Predmet: Čertovské vidle
319/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
128,03 EUR
10.12.2024
Predmet: Stravné - 11/2024
318/2024
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
355,44 EUR
10.12.2024
Predmet: Reprezentačné
316/2024
faktúra
Spencer Medical s. r. o.
51436817
2 816,00 EUR
10.12.2024
Predmet: AED Defibrilátor
314/2024
faktúra
TEXTIL LUX
33545413
300,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Materiál na šitie
313/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
988,28 EUR
03.12.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 10/2024
312/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
662,33 EUR
03.12.2024
Predmet: Knihy /knižnica/
311/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,28 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - TJ
310/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - kultúrny dom
309/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
39,58 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
308/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
85,69 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
307/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
50,46 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
306/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,74 EUR
03.12.2024
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
305/2024
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
140,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie zamestnancov z úseku RA
304/2024
faktúra
Peter Rapčan
50475266
160,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Elektrikárske práce
303/2024
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
375,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Náplň do tlačiarne / komunitné centrum/
302/2024
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
715,19 EUR
03.12.2024
Predmet: Reprezentačné poslancom
301/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Vedenie účtovníctva 10/2024
300/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
32,63 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny 10/2024 - verejné osvetlenie - nedoplatok
299/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,89 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny 10/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
298/2024
faktúra
Štefan Deák
1031322721
78,80 EUR
03.12.2024
Predmet: výmena reflektora 100W - led pre osvetlenie kostola
297/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
03.12.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 10/2024
295/2024
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
03.12.2024
Predmet: BOZP 10/2024
296/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
119,54 EUR
03.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 10/2024
294/2024
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
66,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Umiestnenie túlavých psov
293/2024
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o
00687022
193,20 EUR
03.12.2024
Predmet: Kontrola bezpečnosti detského ihriska
292/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
78,05 EUR
03.12.2024
Predmet: Tankovanie EVO 95
291/2024
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO 1-6/2024
290/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
98,59 EUR
03.12.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne 10/2024 / komunitné centrum/
289/2024
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
21,70 EUR
03.12.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 08 - 09/2024
288/2024
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
250,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 10/2024 - 09/2025
287/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Fireport - výjazdy DHZO 10/2024
286/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,23 EUR
03.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2024
51/2024
objednávka
R-KONTAKT KARNEVAL s.r.o.
24263818
6,76 EUR
03.12.2024
Predmet: Čertovské vidly
37/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30794536
0,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Dohoda o § 10 PvHN v roku 2025, medzi organizátorom a úradom práce (24/31/010/91)
36/2024
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
45 999,40 EUR
29.11.2024
Predmet: Poskytnutie regionálneho príspevku na realizáciu projektu "Obnova NKP - pamätný dom J. Palkoviča v obci Rimavská Baňa"
50/2024
objednávka
J&T AGRO s.r.o.
52066835
237,80 EUR
26.11.2024
Predmet: Školenie supervízia /komunitné centrum/
49/2024
objednávka
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
109,54 EUR
26.11.2024
Predmet: Trofeje / stolný tenis/
35/2024
zmluva
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
00162108
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (1/DV/2024)
34/2024
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
5 000,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024 (CEZ ÚV SR: 958/2024)
33/2024
zmluva
Ing. Jana Alcnauerová
150,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Vzdelávanie členov MOaPS v oblasti separovania odpadov a životného prostredia (8 hodín)
32/2024
zmluva
Gabriela Medveďová
1 140,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odborné lektorské kurzy šitia v rámci projektu 6017/2024/USVRK-KUS
48/2024
objednávka
DATEX RS, s.r.o.
47190396
07.11.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne / komunitné centrum/
283/2024
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
18,80 EUR
06.11.2024
Predmet: Výkonná anténa pre fotopasce
282/2024
faktúra
Miroslav Kopec - SKLO
46601121
247,82 EUR
06.11.2024
Predmet: Sklenárske práce
281/2024
faktúra
Technotex s.r.o.
36622877
2 600,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Šijacie stroje /projekt ,,Šijeme kultúru"/
280/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
124,44 EUR
06.11.2024
Predmet: Kancelárske potreby
285/2024
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
250,06 EUR
30.10.2024
Predmet: Profesionálny stolný futbal /komunitné centrum/
284/2024
faktúra
Stores inSPORTline SK, s.r.o.
46259317
67,95 EUR
30.10.2024
Predmet: Elektronické šípky /komunitné centrum/
279/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
29,88 EUR
30.10.2024
Predmet: Tankovanie EVO 95
278/2024
faktúra
Peter Rapčan
50475266
60,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Elektrikárske práce
277/2024
faktúra
Ing. Milan Valigurský
95,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku parcela CKN 850/7
276/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
855,66 EUR
30.10.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 9/2024
275/2024
faktúra
Štefan Murinček - MS plus
43455824
840,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Výroba a montáž skrine
274/2024
faktúra
IWB s.r.o.
21395900
390,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Set výukových obrazov ,,Panovníci a prezidenti Slovenska" /Základná škola/
273/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Vedenie účtovníctva 9/2024
269/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
25,85 EUR
30.10.2024
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
268/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7,35 EUR
30.10.2024
Predmet: Dodávka elektriny - zdravotné stredisko - nedoplatok
260/2024
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
30.10.2024
Predmet: BOZP 9/2024
259/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2024
47/2024
objednávka
Kokiska s.r.o.
02509016
250,06 EUR
30.10.2024
Predmet: Profesionálny stolný futbal /komunitné centrum/
46/2024
objednávka
Stores inSPORTline SK, s.r.o.
46259317
67,95 EUR
30.10.2024
Predmet: Elektronické šípky /komunitné centrum/
31/2024
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Poskytovanie verejných služieb - mobilné zariadenie
30/2024
zmluva
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Darovanie hnuteľného majetku IKT (SITB-OO2-2024/001217-050)
29/2024
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Poskytovanie verejne dostupných služieb - pridelenie novej SIM karty
45/2024
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
124,44 EUR
21.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
44/2024
objednávka
Technotex s.r.o.
2 600,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Šijacie stroje /projekt šijeme kultúru/
43/2024
objednávka
TEXTIL LUX
33545413
1 590,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Metrážna látka na šitie / projekt šijeme kultúru/
272/2024
faktúra
SLUŽBY MESTA TISOVEC
36679038
441,40 EUR
18.10.2024
Predmet: Knižné publikácie /knižnica/
271/2024
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
350,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
267/2024
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
121,93 EUR
18.10.2024
Predmet: Fotopapier
264/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
140,88 EUR
18.10.2024
Predmet: Mobilné služby 9/2024
262/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
64,13 EUR
18.10.2024
Predmet: Tankovanie EVO 95
258/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
18.10.2024
Predmet: Fireport 9/2024
255/2024
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
240,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Ročné predplatné za správu sms hlásnika
261/2024
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
84,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Tabuľa informačná ERB obce Rimavská Baňa
257/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
93,53 EUR
14.10.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 9/2024