portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Bajka
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 3247
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 1/§52/2013
11/2013
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
0,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Zmluva o zriadení účtu.
2013929
faktúra
ORINK Slovakia s. r. o.
46945351
59,60 EUR
14.06.2013
Predmet: Toner + valec do tlačiarne MŠ
1/22/2013
objednávka
ORINK Slovakia s. r. o.
14.06.2013
Predmet: Toner + valec do tlačiarne MŠ.
6130317427
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok internet
1307348
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok MR 2013
7237838794
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
9750898154
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,74 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok pevná linka
1132204481
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
5,34 EUR
12.06.2013
Predmet: Triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ
20130149
faktúra
Štefan Fabian
40928837
7,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Školenie UoZ
20130187
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.06.2013
Predmet: PO služby preventivára obce
0329130714
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
268,75 EUR
12.06.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadu kontajnery.
7436839041
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
12.06.2013
Predmet: EE zálohy.
0329130713
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
572,57 EUR
12.06.2013
Predmet: Odvoz kontajnerov + KO
2131116316
faktúra
SOZA
00178454
11,76 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok Deň detí.
7307738287
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Zemný plyn.
2013110
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Audit 2012
2196568711
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,01 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok alarm.
1/21/2013
objednávka
RVC
9,60 EUR
12.06.2013
Predmet: Príručka pre kronikárov.
10/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2013
9/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2012
8/2013
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Deň detí 2013
7/2013
zmluva
Slovgram
17310598
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Prenos zvukových záznamov MR.
10/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
18,83 EUR
05.06.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ
1/20/2013
objednávka
Štefan Fabian
04.06.2013
Predmet: Školenie BOZP UoZ
FV1300069
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
114,80 EUR
31.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu-hriadeľ+kĺb
2013188
faktúra
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
220,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Hojdačky.
7304934180
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
31.05.2013
Predmet: Poplatok mobil
OF20130078
faktúra
TM Computer
35946083
105,60 EUR
31.05.2013
Predmet: TP-Link sada+servis
1/2013
faktúra
RZMO Tekov
42043069
129,81 EUR
31.05.2013
Predmet: Poplatok ASPI
OF/2013/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.05.2013
Predmet: Odvoz TO.
6/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
2 003,40 EUR
30.05.2013
Predmet: Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.
1/19/2013
objednávka
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
30.05.2013
Predmet: Hojdačka BABY EN, ovinovacia EN + doprava
1/18/2013
objednávka
TM Computer
30.05.2013
Predmet: TP linka sada vrátane servisu.
OF20130070
faktúra
TM Computer
35946083
629,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Tlačiareň RUNNER 1133A
FV1300052
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
418,39 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezov.
201317
faktúra
MAZY Silvia Matušková
41061969
240,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Činnosť vo verejnom obstarávaní.
OF20130075
faktúra
TM Computer
35946083
200,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Toner a inštalácia tlačiarne.
9000675430
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
23.05.2013
Predmet: Poštové poukazy.
8350020866
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
7,62 EUR
23.05.2013
Predmet: Vodné.
001/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
149,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
6130263712
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
23.05.2013
Predmet: Poplatok za internet.
130107
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
4,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
7447090919
faktúra
ZSE Energia, a.s.
298,99 EUR
20.05.2013
Predmet: Zálohy EE.
14/2013
faktúra
Združenie vidieckejo turizmu Hron
36105856
111,22 EUR
20.05.2013
Predmet: Členské príspevky na rok 2013.
00325/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
72,04 EUR
20.05.2013
Predmet: Známky pre psov.
1316103675
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
104,84 EUR
20.05.2013
Predmet: Tonery.
20130151
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
20.05.2013
Predmet: PO služby preventivára obce.
4749935229
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,46 EUR
20.05.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
20130124
faktúra
Štefan Fabian
40928837
292,50 EUR
20.05.2013
Predmet: Školenie zamestnancov.
0329130539
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
215,47 EUR
20.05.2013
Predmet: Odvoz KO.
LVC/1777/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Poplatok za potvrdenie údaja.
1/17/2013
objednávka
TM Computer
20.05.2013
Predmet: Toner Canon a inštalácia a nastavenie tlačiarne.
1/16/2013
objednávka
TM Computer
20.05.2013
Predmet: Multifunkčný kopírovací stroj Canon s doplnkami.
1/15/2013
objednávka
ŠEVT a. s.
07.05.2013
Predmet: Evidencia dochádzky, triedna kniha MŠ.
1/14/2013
objednávka
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
03.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu, náhradné súčiastky, olej.
130100038
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
414,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Ročný poplatok za programy v PC.
OF/2013/77
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.04.2013
Predmet: Odvoz TO.
260001709
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,80 EUR
29.04.2013
Predmet: Predplatné časopisu Civilná ochrana.
1/13/2013
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
29.04.2013
Predmet: Tonery.
5/2013
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
240,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Poskytnutie dotácie.
7446998714
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36677281
298,99 EUR
24.04.2013
Predmet: Záloha EE.
7303795478
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,50 EUR
24.04.2013
Predmet: Poplatok mobil
1/12/2013
objednávka
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej obrany
151866
7,80 EUR
17.04.2013
Predmet: Časopis Civilná obrana.
1/11/2013
objednávka
Jozef Šmrhola - Olymp
17.04.2013
Predmet: Štítky pre psa.
1/10/2013
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
17.04.2013
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu.
6130210091
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
15.04.2013
Predmet: Internet poplatok.
335000524
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
25,39 EUR
15.04.2013
Predmet: Vodné.
0329130322
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
181,49 EUR
15.04.2013
Predmet: Odvoz KO.
3748949176
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,35 EUR
15.04.2013
Predmet: Pevná linka - poplatok.
20130113
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
15.04.2013
Predmet: PO služby preventivára obce.
7124541880
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zemný plyn MŚ.
7307692772
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ
0/0/0015/021169
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
13,70 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace potreby.
0/0/0015/021172
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
3,23 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
2630124724
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
43,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Predplatné Právo pre ROPO a obce.
130105
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
14,44 EUR
15.04.2013
Predmet: Tovar dp ŠJ MŠ.
2189256405
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,01 EUR
15.04.2013
Predmet: Poplatok alarm.
0/0/0009/016649
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
15,59 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky - mop.
1/8/2013
objednávka
Štefan Fabian
15.04.2013
Predmet: Školenia BOZP pre zamestnancov.