portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6765
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2290285567
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
117,58 EUR
18.10.2022
Predmet: elektrina nedoplatok 092022
2290229066
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
178,60 EUR
18.10.2022
Predmet: elektrina 092022
8314785974
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,31 EUR
06.10.2022
Predmet: pevná linka ŠJ
8639994507
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26,00 EUR
06.10.2022
Predmet: plyn záloha102022
2022100786
objednávka
Vaša lekáreň
16,90 EUR
05.10.2022
Predmet: navleky na obuv
8314666613
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,68 EUR
05.10.2022
Predmet: pevná linka MŠ , internet
9140059405
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
76,95 EUR
04.10.2022
Predmet: urazové poistenie
67/2022
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
661,70 EUR
04.10.2022
Predmet: hračky
512201378
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
2 317,43 EUR
04.10.2022
Predmet: oprava ustredného kúrenia
0790/2022
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.10.2022
Predmet: ochrana osobných údajov 07-09/2022
ID15/22
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
386,40 EUR
04.10.2022
Predmet: režijné náklady za stravu
ID16/22
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
61,18 EUR
04.10.2022
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnanci
2208025822
faktúra
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
661,70 EUR
04.10.2022
Predmet: hračky
0/0/0014/0041086
faktúra
Metro Cash a Carry s.r.o.
491,56 EUR
30.09.2022
Predmet: čistiace prostriedky
2500614841
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
681,38 EUR
29.09.2022
Predmet: vodné,stočné
2022035
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
547,68 EUR
29.09.2022
Predmet: opravu elktroinštalácie a výmena trubic
22019275
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36211222
301,56 EUR
29.09.2022
Predmet: hygienické potreby
20221523
faktúra
OZ Edusteps
52152219
144,00 EUR
29.09.2022
Predmet: webinár školenie pedagog.zam.
22019268
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
39,00 EUR
29.09.2022
Predmet: čistenie rohoží
2801
objednávka
Chemosvit Fibrochem
40,20 EUR
29.09.2022
Predmet: návleky igelitové