portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15163
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223422
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
650,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody nafuk.atrakcia
223421
faktúra
TESSOUND s.r.o.
47996331
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody-bublink.show
223420
faktúra
Miroslav Masaryk
11765577
397,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ tepov., dezins.
223419
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
585,45 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223418
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2023
Predmet: sl.proj. Zníž.energ.nár.v
223417
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
145,80 EUR
31.12.2023
Predmet: výmena prevod.Vých.989/4
223416
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. 9/23-9/24 mapy
223415
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
251,88 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. predmety
223414
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,52 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 8/23
223413
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
327,82 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 8/23
223412
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
136,80 EUR
31.12.2023
Predmet: BN špulka-kosačka
223411
faktúra
ABAXA spol. s.r.o.
36683973
201,60 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ mater.vyb.
223410
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 297,13 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ OPP, mater.vyb.
223409
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MS E-bike nafuk.hrad
223408
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
149,04 EUR
31.12.2023
Predmet: výmena ram. Pek. 934/5
223407
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23 TJ Slovan
223406
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23
223405
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23
223404
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 TJ Slovan
223403
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 KD