portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 3527
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202301842
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,20 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu MŠ
DF0202301841
faktúra
Mestský úrad
00306452
330,00 EUR
14.05.2024
Predmet: SSÚ poštovné 4.Q 2023
DF0202301840
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
5 129,35 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
DF0202301839
faktúra
Mestský úrad
00306452
834,91 EUR
14.05.2024
Predmet: činnosť spoločného školského úradu 2023
DF0202301838
faktúra
Ing. Tomáš Maczala
55176381
550,00 EUR
14.05.2024
Predmet: činnosť odborného lesného hospodára 05-11/2023
DF0202301837
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
405,60 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 26 ks/1780 kg/0 l olej
DF0202301835
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-352,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie
DF0202301834
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
-909,53 EUR
14.05.2024
Predmet: 3110195457 VO J. Kossányiho 2071
DF0202301833
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
-7 865,26 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrická energia 2 OM
DF0202301832
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 060,22 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 1836 kWh
DF0202301831
faktúra
ENVIDU s. r. o.
47028530
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: odpadové hospodárstvo; poradenské služby
DF0202301829
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,00 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202301828
faktúra
Slovak Telekom
35763469
601,24 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202301827
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
168,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202301826
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 674,60 EUR
14.05.2024
Predmet: uloženie odpadu 39,24 t
DF0202301825
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
126,96 EUR
14.05.2024
Predmet: IT služby
DF0202301824
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
87,36 EUR
14.05.2024
Predmet: IT služby
DF0202301823
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
1 195,39 EUR
14.05.2024
Predmet: Modernizácia MK; Dlhá, Pionierska, Podzáhradná
DF0202301822
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
853,70 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
18/2024
objednávka
Martin Obložinský - TwinsTech
41630114
624,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Profylaktický servis