portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15163
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
224346
faktúra
RaJ Sound and Light s.r.o.
50811479
2 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: ozvučenie 770. výr.obce
2024/113
objednávka
RaJ Sound and Light s.r.o.
50811479
2 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: ozvučenie 770.výr. obce
224278
faktúra
RaJ Sound and Light s.r.o.
50811479
400,00 EUR
15.12.2024
Predmet: ozvučenie Medzihorie
2024/061
objednávka
R&J Sound and Light s.r.o.
50811479
2 500,00 EUR
19.04.2024
Predmet: technické zabezpečenie osvetlenie, ozvučenie podujatí obce - výročie, Medzihorie...
222289
faktúra
Peter Baniar
50784617
280,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. Multicar M25
2022/099
objednávka
Peter Baniar
50784617
280,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. multicary
220227
faktúra
Peter Baniar
50784617
350,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.Multicary
2020/064
objednávka
Peter Baniar
50784617
350,00 EUR
31.12.2020
Predmet: oprava Multicary
219326
faktúra
WilTec s.r.o.
50732064
120,89 EUR
09.12.2019
Predmet: krycia plachta BRO TJ
2019/120
objednávka
WilTec s.r.o
50732064
120,89 EUR
09.12.2019
Predmet: krycia plachta BRO
223376
faktúra
NRG s.r.o.
50720236
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenáj.elektroc.MS E-bike
2023/075
objednávka
NRG s.r.o.
50720236
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom elektrocentrály E-bike
222077
faktúra
PLUG s.r.o.
50698621
58,68 EUR
22.05.2022
Predmet: kalkulačka
2022/036
objednávka
PLUG s.r.o.
50698621
58,68 EUR
22.05.2022
Predmet: kalkulačka s páskou
2787.
zmluva
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
50659669
390,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Poistná zmluva číslo 1110016944 pre poistenie zodpovednosti za škodu
2552.
zmluva
Zberné suroviny Žilina, a.s., Ing. Ľubomír Pecha - generálny riaditeľ spoločnosti
50634518
0,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zmluva
222507
faktúra
SERVIS ĆOV SK s.r.o.
50626698
310,00 EUR
30.12.2022
Predmet: mont. dúch Pek. ČOV
222213
faktúra
SERVIS ĆOV SK s.r.o.
50626698
85,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. dúchadla
222144
faktúra
SERVIS ĆOV SK s.r.o.
50626698
250,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. čerpadla, odvoz
2022/040
objednávka
SERVIS ČOV SK s.r.o.
50626698
225,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. dúchadla
2019/191
objednávka
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. čerpadla Pekár.
219531
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.ČOV Pekárenská
219289
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.čerpadla Pekárenská
219081
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
550,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.ČOV Pekár.
2019/110
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. čepradla Pekárenská
2019/045
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
550,00 EUR
09.12.2019
Predmet: oprava ČS Pekárenská
218324
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
275,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. ČOV Pekár.
218286
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
269,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. dúch.ČOV Pek
218277
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont.oceľ.lana
2018/131
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
275,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. dúchadla ČOV Pekár..
2018/120
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
269,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. dúchadla ČOV Pekár.
2018/113
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. oceľ. lana ČOV Pekár.
2018/083
objednávka
Ing. Tomáš Ďuriš
50578570
480,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vypracovanie súhlasov na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, žiadosť o vyjadrenie k terénnym úpravám
224489
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
12,00 EUR
01.01.2025
Predmet: súpis. číslo
2024/172
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
12,00 EUR
16.12.2024
Predmet: súpisné číslo
223240
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: súpis. a orient. čísla
223028
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
264,00 EUR
08.08.2023
Predmet: TDZ Slneč.,Pekár., Nám.sl
2023/044
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
48,00 EUR
07.08.2023
Predmet: súpisné, orientačné čísla
2022/203
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: dopravné značenie
221635
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
306,00 EUR
01.01.2022
Predmet: dopr.značenia
221632
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
622,56 EUR
01.01.2022
Predmet: prenáj dopr.značenia
2021/211
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
306,00 EUR
31.12.2021
Predmet: dopr. značky
2021/169
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
622,56 EUR
31.12.2021
Predmet: zapožiačanie a montáž prenos.zariad.
221450
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
6,90 EUR
04.11.2021
Predmet: materiál
2021/161
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
140,00 EUR
04.11.2021
Predmet: vyprac. projekt dopr. značenia
2021/150
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
6,90 EUR
04.11.2021
Predmet: materiál
221396
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
997,92 EUR
12.09.2021
Predmet: spomaľovače,značky,stlpik
221387
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
180,00 EUR
12.09.2021
Predmet: dopr.značka
221330
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
506,00 EUR
12.09.2021
Predmet: vyznač.park.miest Nám.sl.
2021/133
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
1 100,00 EUR
12.09.2021
Predmet: spomaľovací prah, dopravné značenie ul. Hviezdoslavova
221051
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
336,48 EUR
06.09.2021
Predmet: zákaz zastavenia
2021/004
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
336,48 EUR
06.09.2021
Predmet: doprav. značky, stĺpiky
220508
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: umiest. TDZ Pekárenská
220499
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
53,56 EUR
31.12.2020
Predmet: súpis.,orient.čísla
2020/118
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
53,56 EUR
31.12.2020
Predmet: súpisné, orientačné čísla
2020/115
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vyznačenie park.miest,dopr.značenie
220294
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
2 134,36 EUR
31.12.2020
Predmet: park.miesta Pek.,Vých.
2020/080
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
2 134,36 EUR
31.12.2020
Predmet: dopr.značenia parkovacie miesta
220259
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
52,80 EUR
31.12.2020
Predmet: súpis.tabuľky
220223
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
230,40 EUR
31.12.2020
Predmet: park.doraz.lišty
2020/070
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
52,80 EUR
31.12.2020
Predmet: súpisné , orient.tabuľky
2020/067
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
230,40 EUR
31.12.2020
Predmet: parkovacie doraz. lišty
219647
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
250,00 EUR
31.12.2019
Predmet: parkovacie státia obce
219596
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
79,92 EUR
31.12.2019
Predmet: vodiaci obrubník
219570
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
72,60 EUR
31.12.2019
Predmet: stĺpik bielo-červ.
2019/209
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
79,92 EUR
30.12.2019
Predmet: oprava obrubníka
219450
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
72,60 EUR
09.12.2019
Predmet: pevný stĺpik
219328
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
39,60 EUR
09.12.2019
Predmet: súpisná tabuľa,orient.čís
219201
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
679,08 EUR
09.12.2019
Predmet: mont.stĺpikov
219123
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
150,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekt presunu TDZ
219122
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
280,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekt rozkopávky cesty
219067
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
141,60 EUR
09.12.2019
Predmet: zn.plech,stlp.jakl.
219035
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
19,80 EUR
09.12.2019
Predmet: súpis.číslo,orient.č.
219027
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
305,76 EUR
09.12.2019
Predmet: zn.plech,stlp.jakl.-sklad
2019/157
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
72,60 EUR
09.12.2019
Predmet: osadenie stĺpika
2019/107
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
39,60 EUR
09.12.2019
Predmet: súpisné , orientačné tabule
2019/066
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
300,00 EUR
09.12.2019
Predmet: presun značiek
2019/064
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
679,08 EUR
09.12.2019
Predmet: presunutie dopravného značenia
2019/027
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
141,60 EUR
09.12.2019
Predmet: zn.plech, stĺpiky
2019/023
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
305,76 EUR
09.12.2019
Predmet: dopravné značenia