portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
377/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
252,00 EUR
08.07.2024
Predmet: konektor CUET
376/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
08.07.2024
Predmet: prenájom zariadenia
375/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
08.07.2024
Predmet: vodné a stočné ZS
374/24
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
411,30 EUR
08.07.2024
Predmet: servis vozidla DACIA
373/24
faktúra
Peter Kašuba
46087079
19 498,81 EUR
08.07.2024
Predmet: oplotenie futbalového štadióna
372/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
88,26 EUR
08.07.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
371/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
08.07.2024
Predmet: elektricka energia 591
370/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
335,20 EUR
08.07.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
369/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
08.07.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 5/24
368/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
08.07.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 5/24
367/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,94 EUR
08.07.2024
Predmet: vodne a stočné lekáreň
366/24
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
360,96 EUR
08.07.2024
Predmet: tonery
365/24
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
187,93 EUR
08.07.2024
Predmet: športové odevy pre hasičský šport
364/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
165,94 EUR
04.07.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
363/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
04.07.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
362/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
04.07.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
361/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
04.07.2024
Predmet: ZS elektricka energia
360/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-70,86 EUR
04.07.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
359/24
faktúra
KomBit-Alarm
31420095
449,70 EUR
04.07.2024
Predmet: prehliadka a skúška EPS systému
358/24
faktúra
TUV SUD Slovakia s r.o.
35852216
156,00 EUR
04.07.2024
Predmet: overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti
357/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
03.07.2024
Predmet: plyn OcU
356/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
03.07.2024
Predmet: ŠK plyn
355/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
03.07.2024
Predmet: plyn OcU
354/24
faktúra
SPP
35815256
228,00 EUR
03.07.2024
Predmet: plyn
353/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
03.07.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
352/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
03.07.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
351/24
faktúra
SPP
35815256
175,00 EUR
03.07.2024
Predmet: plyn MŠ
350/24
faktúra
SPP
35815256
62,00 EUR
03.07.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
349/24
faktúra
SPP
35815256
58,00 EUR
03.07.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
348/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
03.07.2024
Predmet: plyn OcU
347/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
03.07.2024
Predmet: plyn ekocentrum
346/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
03.07.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
345/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,29 EUR
03.07.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
344/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
343,00 EUR
03.07.2024
Predmet: stravovanie dôchodci 5/24
343/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
219,82 EUR
03.07.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
342/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
488,68 EUR
03.07.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
341/24
faktúra
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
10 830,00 EUR
03.07.2024
Predmet: detské ihrisko -prvky s montážou
340/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
03.07.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 5/24
339/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
221,92 EUR
03.07.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-stavebný odpad
338/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
187,67 EUR
03.07.2024
Predmet: povrchová voda
337/24
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
377,00 EUR
03.07.2024
Predmet: kvety do obce a zemina
336/24
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
28 750,55 EUR
03.07.2024
Predmet: modernizácia cesty pri kostole
335/24
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
98 097,55 EUR
03.07.2024
Predmet: rekonštrukcia cesty na školskej ulici
5
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov - budova ZŠ
37
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
938,40 EUR
18.06.2024
Predmet: výrub 4ks borovic
300/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
13.06.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 5/24
284/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
180,39 EUR
13.06.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
334/24
faktúra
Lindstrom
35742364
38,10 EUR
13.06.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
333/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
660,00 EUR
13.06.2024
Predmet: zájazd do Mošone
332/24
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
273,55 EUR
13.06.2024
Predmet: kopírovací papier
331/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
67,28 EUR
13.06.2024
Predmet: vyúčtovanie služieb
330/24
faktúra
Roman Šteflík
41717252
480,00 EUR
13.06.2024
Predmet: zameranie cestného telesa a skutkového stavu užívania
329/24
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
15,00 EUR
13.06.2024
Predmet: drevené medaile
328/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,19 EUR
13.06.2024
Predmet: voda osada
327/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
980,00 EUR
13.06.2024
Predmet: právne služby ZŠ
326/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
560,00 EUR
13.06.2024
Predmet: právne služby ZŠ -nahr.priest.
325/24
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 515,53 EUR
13.06.2024
Predmet: oplotenie administratívnej budovy
324/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
276,00 EUR
13.06.2024
Predmet: výmena plavakových snímačov
323/24
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
311,10 EUR
13.06.2024
Predmet: oprava kamerového systému
322/24
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
45,60 EUR
13.06.2024
Predmet: vlajky
321/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
165,64 EUR
13.06.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
320/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
13.06.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 4/24
318/24
faktúra
TUV SUD Slovakia s r.o.
35852216
216,00 EUR
13.06.2024
Predmet: odborné stanovisko k stavbe ZŠ
317/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
151,20 EUR
13.06.2024
Predmet: poplatok za vyjadrenie k projektu
316/24
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
565,00 EUR
13.06.2024
Predmet: licencia ESET
315/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
13.06.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
314/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
3 150,00 EUR
13.06.2024
Predmet: právne služby
313/24
faktúra
TUV SUD Slovakia s r.o.
35852216
180,00 EUR
13.06.2024
Predmet: odborné stanovisko k projektu MŠ
312/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
120,00 EUR
13.06.2024
Predmet: právne služby
179/1/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
297,50 EUR
12.06.2024
Predmet: stravovanie dôchodci 3/24
1
dodatok
Mária Klačková a Pavol Klačka
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 6/2023
36
objednávka
SMALTOVŇA, s.r.o.
34149902
3 774,00 EUR
11.06.2024
Predmet: uličné tabule
35
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
588,00 EUR
05.06.2024
Predmet: žiadosť o poskytnutie dotácie na riešenie nepriaznivých situácií v rómskej komunite
34
objednávka
Peter Kašuba
46087079
2 616,33 EUR
31.05.2024
Predmet: oplotenie detského ihriska
33
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
45,00 EUR
30.05.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabinky
311/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
441,70 EUR
29.05.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-stavebný odpad
310/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
984,00 EUR
29.05.2024
Predmet: právne služby
309/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 926,35 EUR
29.05.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
308/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
29.05.2024
Predmet: kuchynsky odpad
307/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 195,79 EUR
29.05.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie