portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17240
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510170191
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
16.10.2017
Predmet: poistenie výstavy Don Quijote
510170324
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
16.10.2017
Predmet: poistenie výstavy A.F.Oeser
510180184
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
20.09.2018
Predmet: O.Ember poistenie
510180223
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Sikora- poistenie
100120001
faktúra
Vodohospodárska výstavba š.p
00156752
2 000,00 EUR
31.07.2012
Predmet: vstupné
100120002
faktúra
Vodohospodárska výstavba š.p.
00156752
2 000,00 EUR
31.07.2012
Predmet: vstupné
100120024
faktúra
Univerzitná knižnica
00164631
89,00 EUR
31.07.2012
Predmet: knihy na základe objed. č.73/2012-ODK/D-137
100150045
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
63,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky číslo 0/2015-502:
100180028
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
126,36 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č.O/2018-204:
100190042
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
245,20 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vámy č. O/2019-348 zo dňa 26.09.2019
510160014
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
168,00 EUR
12.05.2016
Predmet: paspartov.a ramovanie
510160044
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
97,20 EUR
12.05.2016
Predmet: Kubincan-ram.a paspart.diel
100160060
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
80,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Na základe Zmluvy o výpožičke diela č.01/2016/13 fakturujeme Vám za :
582017
objednávka
Slovenská národná galéria
00164712
224,40 EUR
13.06.2017
Predmet: rámovanie a paspartovnie diel
510170177
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
224,40 EUR
22.06.2017
Predmet: rámov.a paspart. Don Quiote
510180179
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
50,40 EUR
20.09.2018
Predmet: pasp. a rámovanie Sikora
510190193
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
28,80 EUR
08.10.2019
Predmet: paspartovanie a rámovanie
510190251
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
48,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén
100190037
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
80,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky č. O113/2019/467 :
510190406
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
16,80 EUR
15.11.2019
Predmet: paspartovanie a rámovanie Kompánek