portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15163
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
225157
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,64 EUR
12.06.2025
Predmet: Internet VO 4/2025
225169
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,78 EUR
12.06.2025
Predmet: telefón Oú+MŠ 4/25
2016/11
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
142,30 EUR
03.03.2016
Predmet: parný čistič
216043
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
142,30 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - parný čistič
212307
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
349,33 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-poháre
212366
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
105,94 EUR
14.08.2012
Predmet: poháre na turnaj
212404
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
375,88 EUR
12.09.2012
Predmet: 90.výročie športu-poháre
213305
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
77,90 EUR
20.08.2013
Predmet: poháre pre víťazov
213394
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
192,76 EUR
07.10.2013
Predmet: PO-pohare
214306
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
86,34 EUR
18.07.2014
Predmet: poháre-Turnaj
2015/091
objednávka
Victory sport, spol. s.r.o.
35774282
86,42 EUR
26.08.2015
Predmet: turnaj o pohá starostu
215324
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
86,42 EUR
26.08.2015
Predmet: turnaj- futbalisti poháre
2016/76
objednávka
Victory sport, spol. s.r.o.
35774282
81,96 EUR
24.08.2016
Predmet: poháre - turnaj starostu
216324
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
81,96 EUR
24.08.2016
Predmet: pohár-trofej
2017/88
objednávka
Victory sport, spol. s.r.o.
35774282
56,04 EUR
29.12.2017
Predmet: poháre, štítky - Medzihorie
2017/138
objednávka
Victory sport, spol. s.r.o.
35774282
77,46 EUR
29.12.2017
Predmet: poháre, štítky-futbalový turnaj o pohár starostu
217261
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
56,04 EUR
29.12.2017
Predmet: trofeje Medzihorie
217396
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
77,46 EUR
29.12.2017
Predmet: poháre starostu-fut.turna
2018/143
objednávka
Victory sport, spol. s.r.o.
35774282
169,54 EUR
14.07.2018
Predmet: poháre, trofeje
218350
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
169,54 EUR
14.07.2018
Predmet: poháre, trofeje
2019/133
objednávka
Victory sport, spol. s.r.o.
35774282
75,13 EUR
09.12.2019
Predmet: poháre, štítky, emblény-futbalový turnaj
219346
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
75,13 EUR
09.12.2019
Predmet: poháre-futb.turnaj
2017/113
objednávka
Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.
35775777
16,08 EUR
29.12.2017
Predmet: spojka
217312
faktúra
Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.
35775777
16,08 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-spojka požiarna
2021/059
objednávka
Gekkon s.r.o.
35789719
58,20 EUR
06.09.2021
Predmet: ochranný overal testovanie
221149
faktúra
Gekkon s.r.o.
35789719
58,20 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-overaly
212310
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
76,80 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-inzercia
214210
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
38,40 EUR
26.05.2014
Predmet: inzercia
2015/021
objednávka
Petit press, a.s.
35790253
09.03.2015
Predmet: zverejnenie inzerátu
215069
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
49,92 EUR
09.03.2015
Predmet: Hornonitr.noviny
2016/128
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
38,40 EUR
29.12.2016
Predmet: inzercia-voľba HK
216517
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
38,40 EUR
29.12.2016
Predmet: inzerát-voľby HK
2018/257
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždeníkov, o.z.
35790253
46,80 EUR
31.12.2018
Predmet: inzercia
218701
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
46,80 EUR
01.05.2019
Predmet: inzercia-vianoč.pozdrav
2019/075
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždeníkov, o.z.
35790253
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: inzercia
219217
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: inzercia
2021/100
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
67,50 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ - MDD
221321
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
67,50 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ - MDD
2021/205
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
254,99 EUR
31.12.2021
Predmet: noviny
221643
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
254,99 EUR
01.01.2022
Predmet: noviny
2022/124
objednávka
Petit press, a.s.
35790253
40,00 EUR
26.12.2022
Predmet: predpl. MY Prievidza
222374
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
40,00 EUR
26.12.2022
Predmet: predpl. My Prievidza
217210
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
21.11.2017
Predmet: poskyt.el.služieb ESMAO
217265
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
29.12.2017
Predmet: poskyt.el.služieb ESMAO
219603
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
31.12.2019
Predmet: školenie elektron.ver.spr
219701
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
17.02.2020
Predmet: posk.elektr.sl.2019
220019
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
25.04.2020
Predmet: posk.el.sl.1/20
220072
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
26.04.2020
Predmet: posk.el.sl.2/20
220184
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.3/20
220208
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.4/20
220296
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poskyt.sl. Esmao 5/20
220332
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.6/20
220367
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.7/20
220548
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
486,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.8-10/2020
220592
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
08.04.2021
Predmet: posk.el.sl.11/2020
221068
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
-162,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dobrop.el.sl.
221069
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
-486,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dobrop.el.sl.
221132
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
06.09.2021
Predmet: poskyt.el.sl. 2021
222156
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
22.05.2022
Predmet: elektr. sl. r.2022
223121
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
08.08.2023
Predmet: poskyt.elektron.sl.2023
224106
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
22.04.2024
Predmet: elektr.sl. ESMAO 2024
1512.
zmluva
Lomtec.com, a.s.
35 795 174
1 620,00 EUR
29.09.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO
2753.
dodatok
Lomtec.com, a.s.
35 795 174
0,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Dodatok č.1
2788.
zmluva
Lomtec.com, a.s.
35 795 174
1 944,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie
214261
faktúra
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
35796332
1 320,00 EUR
18.07.2014
Predmet: proj.dokumentácia
2021/124
objednávka
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedeným
35796332
18,00 EUR
12.09.2021
Predmet: aktualizácia kontakt. údajov
221390
faktúra
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
35796332
18,00 EUR
12.09.2021
Predmet: aktual.VO kont.údaje
2022/171
objednávka
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedeným
35796332
628,86 EUR
30.12.2022
Predmet: náhrad. diely ver. osvetl.
222576
faktúra
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
35796332
628,86 EUR
30.12.2022
Predmet: VO náhr.diely
2018/126
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
165,60 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-lampa do projektora
218296
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
165,60 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-lampa do projektora
211001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn - Mš
211002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.6
211003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.2
211004
faktúra
SPP, a.s.
35815256
963,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.3
211005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
854,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.5
211006
faktúra
SPP, a.s.
35815256
867,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.7
211007
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 602,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Škol.2
211008
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.4
211009
faktúra
SPP, a.s.
35815256
529,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Oú