portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 81262
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
501
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
1 260,00 EUR
27.06.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
228/2011
zmluva
Nadácia Horský park
30815746
3 000,00 EUR
27.06.2011
Predmet: dotácie
225/2011
zmluva
LUX-KOŠICE, s.r.o.
36579769
1 198,80 EUR
27.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo
FD 1749
faktúra
Nadácia Horský park
30815746
42,68 EUR
28.06.2011
Predmet: pohar-bezecke preteky
FD 1750
faktúra
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
3 357,00 EUR
28.06.2011
Predmet: notebooky
FD 1751
faktúra
ŠEVT a.s.
10,07 EUR
28.06.2011
Predmet: tlaciva pre MS-Javorinska
FD 1752
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
5 483,22 EUR
28.06.2011
Predmet: oprava konunikacii
FD 1753
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
7 148,52 EUR
28.06.2011
Predmet: oprava komunikacii
FD 1754
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
122,42 EUR
28.06.2011
Predmet: vodné
FD 1755
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
1 447,20 EUR
28.06.2011
Predmet: udrzba zelene
FD 1756
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
811,73 EUR
28.06.2011
Predmet: revizia elektr.zariadeni-DI
FD 1757
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,32 EUR
28.06.2011
Predmet: voda-Feriencikova
FD 1758
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 319,58 EUR
28.06.2011
Predmet: plyn-Mala
229/2011
zmluva
Vodácky klub TATRAN Karlova Ve
00686778
500,00 EUR
28.06.2011
Predmet: dotácie
230/2011
zmluva
Bratislavská arcidiecézna char
31780521
300,00 EUR
28.06.2011
Predmet: dotácie
547
objednávka
SATES a.s.
31628541
1 500,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
387
objednávka
MOREZ GROUP, a.s.
36659126
500,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
544
objednávka
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
69,06 EUR
29.06.2011
Predmet: Všeobecný materiál
546
objednávka
SATES a.s.
31628541
90,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
522
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
1 022,25 EUR
29.06.2011
Predmet: Všeobecné služby
543
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
191,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
542
objednávka
Laššán Štefan-PIKARS Ing. CSc.
315,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Prípravná a projektová dokumentácia
541
objednávka
Laššán Štefan-PIKARS Ing. CSc.
192,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Prípravná a projektová dokumentácia
545
objednávka
Méry Gabrie -PARK Service
11663499
163,20 EUR
29.06.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD 1759
faktúra
ORZAN, s.r.o.
36280593
918,00 EUR
29.06.2011
Predmet: prelozenie ex.sedenia-Laurinska-Nedbal.
FD 1760
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
6 898,80 EUR
29.06.2011
Predmet: kopirovaci stroj
FD 1761
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
143,87 EUR
29.06.2011
Predmet: voda-Lazaretska 3
FD 1762
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
221,93 EUR
29.06.2011
Predmet: voda-Budkova 21
FD 1763
faktúra
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
3 665,00 EUR
29.06.2011
Predmet: sanitarne prace-ZS Mudronova
FD 1764
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
4 001,59 EUR
29.06.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 1765
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
56,99 EUR
29.06.2011
Predmet: voda-Odborarske nam./WC
FD 1766
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,98 EUR
29.06.2011
Predmet: voda-Jakubovo nám. -DI
551
objednávka
NIVEL PLUS, s.r.o.
35712058
437,18 EUR
29.06.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
17
objednávka
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
18
objednávka
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
19
objednávka
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
20
objednávka
Bukovský Peter
43619312
250,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
553
objednávka
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
112,32 EUR
29.06.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD1 70
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
136,66 EUR
29.06.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
FD1 71
faktúra
Szabóová Miriam
33728518
124,73 EUR
30.06.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - potraviny
560
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
5 000,00 EUR
30.06.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
556
objednávka
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
118,08 EUR
30.06.2011
Predmet: Výpočtovej techniky
558
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
720,00 EUR
30.06.2011
Predmet: Softvéru
552
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
250,00 EUR
30.06.2011
Predmet: Všeobecné služby
224/2011
zmluva
ORFEO, združenie koncertných u
30857406
8 000,00 EUR
30.06.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci
550
objednávka
MEDACL spol. s r.o.
17323045
137,57 EUR
30.06.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
549
objednávka
Sebok Ladislav, SL-GASTRO
41785606
198,48 EUR
30.06.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
548
objednávka
Sebok Ladislav, SL-GASTRO
41785606
102,96 EUR
30.06.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
563
objednávka
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
176,88 EUR
30.06.2011
Predmet: Výpočtovej techniky
554
objednávka
SATES a.s.
31628541
2 100,00 EUR
30.06.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 1767
faktúra
OSVETLENIE s.r.o.
31328296
2 000,00 EUR
30.06.2011
Predmet: napojenie stankov na Hviezd.nam.
FD 1768
faktúra
Pohrebná služba -Stríž Ladisla
34332197
248,35 EUR
01.07.2011
Predmet: kremacia-Nemcovic Jiri
FD 1769
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
44889780
232,00 EUR
01.07.2011
Predmet: hracky-MS Karadzicova
FD 1770
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
44889780
232,00 EUR
01.07.2011
Predmet: hracky - MS Vazovova
FD 1771
faktúra
B.H.P.S., s.r.o.
31366953
14 930,28 EUR
01.07.2011
Predmet: stavebne prace-chodnik v parku-Vaj.nabr.
FD 1772
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,11 EUR
01.07.2011
Predmet: voda-Beskydska
FD 1773
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.
36741566
63,65 EUR
01.07.2011
Predmet: montaz zahradneho ventila
FD 1774
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
292,56 EUR
01.07.2011
Predmet: prehliadka a skuska EZS-Vajan.nabr.
FD 1775
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,70 EUR
01.07.2011
Predmet: papier.pasky do pokladni
FD 1777
faktúra
DOMINANT AUDIT s.r.o.
43869653
2 004,00 EUR
01.07.2011
Predmet: overenie uctovnej zavierky/2010
FD 1778
faktúra
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
118,08 EUR
01.07.2011
Predmet: OS Windows 7
FD 1779
faktúra
NIVEL PLUS, s.r.o.
35712058
437,18 EUR
01.07.2011
Predmet: inzerat v Brat.novinach
FD 1780
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
13 476,05 EUR
01.07.2011
Predmet: update ASW
FD3 112
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
448,50 EUR
01.07.2011
Predmet: Centrum hudby - účinkovanie na obradoch
FD3 113
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
67,04 EUR
01.07.2011
Predmet: Centrum hudby - štvrťročná kontrola EZS/
FD3 114
faktúra
Világiová Anna - KOCHLÍK
43648231
140,58 EUR
01.07.2011
Predmet: Centrum hudby - zemina, misky pod kvetin
FD3 115
faktúra
Világiová Anna - KOCHLÍK
43648231
334,92 EUR
01.07.2011
Predmet: Centrum hudby - kvety
40
objednávka
Kultúrna asoc. Nová Akropolis
36067008
199,20 EUR
01.07.2011
Predmet: Konkurzy a súťaže
41
objednávka
Világiová Anna - KOCHLÍK
43648231
140,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Všeobecný materiál
74
objednávka
Vavrinec Anton
32098138
232,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Všeobecné služby
555
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,34 EUR
01.07.2011
Predmet: Výpočtovej techniky
FD4 175
faktúra
Vavrinec Anton
32098138
232,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - montáž
FD4 176
faktúra
Vavrinec Anton
32098138
124,50 EUR
01.07.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - oprava
FD4 177
faktúra
STAVMIL s.r.o.
45709769
744,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - oprava
FD4 178
faktúra
LITA, autorská spoločnosť
00420166
24,90 EUR
01.07.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - licenčn
557
objednávka
Šikora Imrich - DUX
40251683
101,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD 1782
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
4 544,68 EUR
01.07.2011
Predmet: oprava MK
FD 1783
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
3 666,30 EUR
01.07.2011
Predmet: oprava MK
FD 1784
faktúra
Stredná odborná škola polygraf
00894915
149,04 EUR
01.07.2011
Predmet: bulletin 7-8/2011
FD 1785
faktúra
ŠKP servis s.r.o.
35813130
78,12 EUR
01.07.2011
Predmet: umiestnenie predlozky