portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0012/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
11 354,24 EUR
13.07.2011
Predmet: Doplnenie dochádzkového systému, dobudovanie čipového otvárania v Budove úradu BSK
B/0891/11
faktúra
Slovenská hokejbalová únia (SHÚ)
00603091
50 000,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Propagácia BSK - Majstrovstvá sveta v hokejbale mužov a žien 2011 dňa 19.-26.6.11
B/0889/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
3 500,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Projektová dokumentácia statického posudku "Oporný múr v MOS Modra"
2011-576-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
3 000,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
2011-575-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
15 000,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Konečný prijímateľ - Divadlo ASTORKA Korzo "90
2011-574-CRS
zmluva
SOMARO CZ, s.r.o.
27066070
6 360,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2011-571-PRA
zmluva
Nemocničná a. s.
35865679
2 200 000,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Dohoda o spolupráci pri rekonštrukcii NsP Malacky
2011-572-SKO
zmluva
Športový klub Remidon , o. z.
30869714
1 500,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Podpora činnosti Športového klubu Remidon“. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri realizácii projektu „Podpora činnosti Športového klubu Remidon“ a záväzok BSK poskytnúť ŠKR finančný príspevok za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2011-573-SKO
zmluva
Asociácia športových klubov Inter Slovnaft Bratislava
00678457
2 000,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia 12. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Veľká cena Bradla 2011. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii podujatia, 12. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Veľká cena Bradla 2011, a záväzok BSK poskytnúť AŠKI finančný príspevok za podmienok uvedených v tejto zmluve.
B/0095/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
2 160,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za právne služby za 01/2011
B/0211/11
faktúra
REPRINT BB s.r.o.
45466750
8 757,90 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za darčekové predmety
B/0199/11
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
1 500,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za brožúry BA City a Region info Guide 2011/I.polrok - 7500ks
B/0195/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
57 861,60 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za opravu chránenej únikovej cesty - Nemocnica Malacky
B/0079/11
faktúra
PIERARD EVENT S.P.R.L.
0467599089
2 085,96 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za občerstvenie na stretnutí v Bruseli / Monit. výbor18.-20.1.2011
B/0063/11
faktúra
Matteo Malvani
8 500,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za konzultačné služby 12/2010 Interact
B/0062/11
faktúra
Matteo Malvani
4 000,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za konzultačné služby 1/2011 Interact
B/0061/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - Support Services for Communications System 12/2010
B/0060/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - Support Services for Communications System 11/2010
B/0045/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 373,01 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za 5x letenka, letiskové poplatky 18.-20.1.2011/Vienna - Brussels - Viena
B/0155/11
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
3 180,86 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za vyhotovenie zákazky č.35, 36/11 - 1400ks časopisov