portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0564/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Zemný plyn Haanova za 05/2012
B/0612/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5 820,16 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.04.2012-30.04.2012
B/0714/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
11.07.2012
Predmet: zemný plyn Haanova za 06/2012
B/0715/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
11.07.2012
Predmet: zemný plyn za obd. 19.05.2012.-30.06.2012-Kľukatá
B/0722/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
11.07.2012
Predmet: zemný plyn za 06/2012
B/0766/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
3 139,30 EUR
18.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.05.2012-31.05.2012
B/0896/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Zemný plyn za obd. 07/2012 - Palkovičova
B/0897/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Zemný plyn Haanová za 07/2012
B/0898/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Zemný plyn za obd. 07/2012 - Kľukatá
B/0942/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2 573,71 EUR
10.08.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.06.2012-30.06.2012
B/1053/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Zemný plyn za obdobie 08/2012- ZPS Palkovičova
B/1051/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
30.08.2012
Predmet: zemný plyn za obdobie 08/2012-Kľukatá
B/1052/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Zemný plyn Haanova za 08/2012
B/1080/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2 429,83 EUR
05.09.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.07.2012-31.07.2012
B/1185/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Zemný plyn Haanova za 09/2012
B/1186/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Zemný plyn za 09/2012-Kľukatá
B/1187/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Zemný plyn za 09/2012 - Palkovičova
B/1248/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2 410,51 EUR
03.10.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.08.2012-31.08.2012
B/1384/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zemný plyn za 10/2012 - Kľukatá
B/1385/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zemný plyn za 10/2012 - Haanova
B/1399/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zemný plyn za 10/2012-ZPS Palkovičova
B/1440/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2 621,42 EUR
29.10.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.2012-30.09.2012
B/1605/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zemný plyn za 11/2012 - Haanova
B/1606/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zemný plyn za 11/2012 - Kľukatá
B/1607/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Zemný plyn za 11/2012-ZPS Palkovičova
B/1692/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
8 295,36 EUR
27.11.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012
B/1824/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - ZPS Palkovičova
B/1822/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - Kľukatá
B/1823/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - Haanova
2012-140-SEM
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 1
2006-732-VNP
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 3
2006-735-VNP
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 3
2011-317-VNP
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 4/2013
B/1895/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
12 824,63 EUR
10.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2012-30.11.2012
B/0004/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá -01/2013
B/0006/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zemný plyn za 01/2013 - ZPS Palkovičova
B/2104/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
16 176,92 EUR
29.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.12.2012-31.12.2012
B/2128/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2,22 EUR
31.01.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE - zemný plyn za obd. 19.04.-31.12.2012 - ZPS Palkovičova
B/0046/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1,99 EUR
11.02.2013
Predmet: Zemný plyn za obd. 01.01.2013 - 18.01.2013 - Haanova
B/0097/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
14,73 EUR
15.02.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - nedoplatok za rok 2012
B/0087/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 02/2013
B/0088/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zemný plyn za obd.19.01.2013-28.02.2013-Haanova
B/0089/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zemný plyn za 02/2013 - ZPS Palkovičova
B/0136/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
15 093,22 EUR
22.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn -Kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2013-31.01.2013
B/0249/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn za obdobie 01.03.2013-31.03.2013-Haanova
B/0250/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 03/2013
B/0251/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn za 03/2013 - ZPS Palkovičova
B/0305/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
13 406,77 EUR
04.04.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013
B/0430/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - za obdobie 01.04.-18.05.2013
B/0431/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 04/2013
B/0472/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
13 080,20 EUR
26.04.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.03.2013-31.03.2013
2006-735-VNP
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto Kľukatá
2020-857-SMI
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
19,94 EUR
22.12.2020
Predmet: Predmetom tejto rámcovej dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke zemné ho plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, so zabezpečením distribúcie zemné ho plynu a súvisiacich sieťových služieb do rámcovou dohodou vymedzených odberných miest počas trvania rámcovej dohody, a to do 31.12.2022.
0249-12-EO
objednávka
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o.
35817097
207,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Seminár "Verejné prostriedky a hospodárenie s nimi, rozpočtové pravidlá verejnej správy", ktorý sa koná dňa 30.05.2012 v Bratislave, Účastnícky poplatok je 69, - euro na osobu s DPH.
0536-12-EO
objednávka
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o.
35817097
138,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Účasť na seminári s názvom" Aktuality pre mzdové účtovníčky po novelách zákonov", ktorý sa koná dňa 12. septembra 2012 v Bratislave pre p. Ing. Gabrielu Poliačikovú, p. Beátu Kostickú.
0535-12-EO
objednávka
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o.
35817097
276,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Účasť na kurze s názvom : "Rozpočtové pravidlá verejnej správy - verejné prostriedky z pohľadu kontrolóra a vládneho auditu", ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 23.10.2012 pre p. Mgr. Vieru Jamriškovú, Ing. Tatianu Fáberovú, Mgr. .art. Janu Večernú, Mgr. Jána Kollára.
B/1562/12
faktúra
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o.
35817097
124,20 EUR
09.11.2012
Predmet: Kurz "Rozpočtové pravidlá verej. správy" - Mgr. Jamrišková, Mgr.art. Večerná-23.10.2012
0858/13/EO
objednávka
Dynamic Relations 2000 s.r.o.
35818174
6 000,00 EUR
07.01.2014
Predmet: Pri príležitosti 5.ročníku bratislavského Novoročného koncertu, ktorý sa uskutoční 1.1.2014 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave, zabezpečenie propagácie formou: zabezpečenie 10 ks vstupeniek, mediálne výstupy priamo z koncertu (TA3, TV Markíza, TV JOJ, STV, SRo), živý vstup do vysielania SRo počas prestávky koncertu, uvedenie BSK ako partnera koncertu v titulkoch pri vysielaní záznamu z koncertu na STV2
B/0062/14
faktúra
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.
35818174
6 000,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Propagácia BSK-5. roč. bratislavský Novoročný koncert - 1.1.2014
0742/14/EO
objednávka
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.
35818174
6 000,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb propagácie Bratislavského samosprávneho kraja na podujatí Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční 1.1.2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v celkovej výške 6.000,-€. Dynamic Relations 2000, s.r.o. jediným a výhradným organizátorom predmetného podujatia.
2016-907-SKO
zmluva
Baracuda s.r.o.
35818921
0,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre: Súkromná školská jedáleň Baracuda Vlčie hrdlo 50 821 07 Bratislava Súkromná školská jedáleň Baracuda Ivanská cesta 21 825 75 Bratislava (subjekt, adresa; v prípade požiadavky zriaďovateľa uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie číslo účtu subjektu poskytujúceho službu, ak je iné ako číslo účtu zriaďovateľa).
0413/13/EO
objednávka
Rempo, s.r.o.
35819081
2 413,72 EUR
17.06.2013
Predmet: Zabezpečenie pracovného náradia a pracovných pomôcok pre potreby odstraňovania škôd spôsobených povodňami. Presná špecifikácia dodaného tovaru tvorí prílohu objednávky.
B/0900/13
faktúra
Rempo, s.r.o.
35819081
2 413,72 EUR
02.07.2013
Predmet: pracovné náradia-pracovné pomôcky - povodne
2020-302-SM
zmluva
Rempo, s.r.o.
35819081
0,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Darovacia zmluva. Darca je vlastníkom 2000 (slovom dvetisíc) kusov jednorazových chirurgických rúšok podľa certifikátu v prílohe tejto zmluvy a 1000 (slovom tisíc) kusov bavlnených rúšok (ďalej len „Predmet darovania"). Zmluvou Darca dobrovoľne a bezodplatne prenecháva Obdarovanému Predmet darovania zo svojho vlastníctva a Obdarovaný Predmet darovania prijíma od Darcu do svojho vlastníctva.
2017-305-KP
zmluva
I.N.P. s.r.o.
35819634
3 000,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Drakula na koľajniciach. Vývoj a príprava“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016").
2005-421-ZVZP
zmluva
Autoservis A.S.M. s.r.o.
35 819 863
1 852,48 EUR
08.09.2011
Predmet: DODATOK č. 5 k Zmluve č. 81/SOUs/2005 o nájme nebytového priestoru.
B/1268/14
faktúra
Vertium s.r.o.
35819944
10 500,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS-za vyhotovenie a dodanie piatich propagač. videofilmov pre stred.školy
2014-8-SaRP
zmluva
VERTIUM, s. r.o.
35 819 944
10 500,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zmluva o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve predmet zmluvy, spočívajúci v zhotovení piatich propagačných videofilmov pre stredné odborné školy zapojené do projektu EdTRANS, podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.
0336-12-EO
objednávka
TerraGas, s.r.o.
35820012
172 795,72 EUR
08.06.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne na SOŠ Ivánska cesta č. 21, Bratislava - Stavebné práce, zdravotechnika, demontáže, plyn, MaR
K/0055/12
faktúra
TerraGas, s.r.o.
35820012
172 795,72 EUR
27.08.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne - stavebné práce, zdravotechnika - SOŠ Ivánska cesta
0809/12/EO
objednávka
TerreGas, s.r.o.
35820012
238 546,66 EUR
12.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne na Gymnáziu Lichnerova 69 Senec v rozsahu prác : výmena kotlovej technológie,prípravy TUV, ekvitermickej regulácie školy a doplňovacieho a vyrovnávacieho zariadenia vrátane úpravne vody pre kondenzačnú technológiu kotlov. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Súčasťou fakturácie bude projekt skutočného vyhotovenia, fotodokumentácia ,revízne správy a tlakové skúšky.
K/0088/12
faktúra
TerreGas, s.r.o.
35820012
238 546,66 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolňa - Gymnázium, Lichnerova Senec
0322/13/EO
objednávka
TerraGas, s.r.o.
35820012
166 745,64 EUR
10.05.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolne SOŠ Drevárskej v objekte na Galvaniho 2, Bratislava v rozsahu prác: Demontáž nefunkčných kotlov, stavebné práce a uprava podkladov pod technologiu,montáž novej technologie, rozvodov, merania a regulácie,montáž armatúr a izolácií. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer a revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Dodanie technickej dokumentácie a revíznych správ .
K/0008/13
faktúra
TerraGas, s. r. o.
35820012
166 745,64 EUR
02.07.2013
Predmet: SOŠ Drevárska,Galvaniho-kotoľna-montáž novej technológie,rozvodov,merania a regulácie
0607/13/EO
objednávka
TerraGas, s.r.o.
35820012
238 584,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Odstránenie havárie technológie kotolne SOŠ Automobilová J.Jonáša budova internát Saratovská 26 Bratislava v rozsahu prác : Demontáž technológie , montáž nového kondenzačného kotla, montáž kompletnej MAR, úpravovne vody pre kondenzačnú technológiu,demontáž zásobníkov TÚV, montáž filtrov,dodanie kompletného projektu skutočného vyhotovenia, tlakové a vykurovacie skúšky, dodanie dokumentácie. Všetky práce budú vykonané v zmysle revíznej správy a priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov v cene.
0766/12/EO
objednávka
Elektro World, s.r.o.
35 820 071
288,98 EUR
13.11.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát Panasonic DMC- TZ 30 s pamäťovou kartou SanDisk SDHC 8GB class 10 pre potreby projektu Technická asistencia vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadame o vystavenie faktúry v troch origináloch s uvedeným názvom projektu a jednotkovou cenou.
B/1565/11
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 729,87 EUR
11.11.2011
Predmet: Propagácia BSK - autobusy počas vinobrania Modra-Pezinok a Dni zelá Stupava
657-11-EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 800,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Umiestnenie erbu
644-11-EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 560,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Umiestnenie erbu BSK.
B/0359/11
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
3 600,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Odborné služby v súlade s konečnou verziou audítorskej správy.