portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0047-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
41,50 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na seminár " Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov " konaný dňa 01.02.2012 v Bratislave pre p. Annu Zaťkovú. Celková suma vrátane DPH je 41,50,- €.
0040-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
237,00 EUR
24.02.2012
Predmet: "Žiadosť zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra Ing. Viery Potankovej na akreditovaný kurz : ,,Správne konanie - aplikácia Správneho poriadku v praxi + skúška"". Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava 42 ,,Správne konanie - aplikácia Správneho poriadku v praxi + skúška"", v termíne I.sústredenie: 06. - 10. 02. 2012 II.sústredenie: 13. - 15. 02. 2012 skúška: február 2012 Účastnícky poplatok za účastníka je 237 €
0029-12-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 229,57 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na servis kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245, ktoré sa nachádzajú na 2. a 4. poschodí Úradu BSK.
0013-12-EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
112,86 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Zbierka zákonov SR pre rok 2012.
0009-12-EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
39,96 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky.: Finančný spravodajca pre rok 2012 pre odd. účtovníctva Úradu BSK.
1072-11-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 535,20 EUR
23.02.2012
Predmet: Farebná tlačiareň.Veľkokapacitné multifunkčné zariadenie: farebná tlač, skenovanie, kopírovanie. Rýchlosť tlače: 25 strán za minútu farebne, vytlačenie prvej strany: do13 sekúnd, formáty papiera: A5 - A3 Vstupné zásobníky na 1000 listov. Finišér: zásobník na 500 listov, zošívanie 50 listov, rozlíšenie: 600x600 dpi Ďalšie funkcie: zabezpečená tlač, sieťové skenovanie do zložky, e-mailu, PDF súboru.
1062-11-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
4 819,20 EUR
23.02.2012
Predmet: Spotrebný materiál podľa prílohy do kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245, WC 7120, WC 255, ktoré sa nachádzajú na Úrade BSK.
1038-11-EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
1 505,56 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie elektroinštalácie hlavných ističov na Gymnáziu J. Papánka. Rozsah prác : výmena skratovaných deónov vrátane výmeny kábla k elektromeru.
986-11-EO
objednávka
RP plus, s.r.o.
1 650,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Montáž siete proti holubom na balkóny, lepenie ihličiek odstránenie exkrementov z balkónov - na budove Úradu BSK.
960-11-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 878,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zakúpenie spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení XEROX WC 7245.
921-11-EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
7 972,36 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie - zadebnenie okien a dverí, likvidácia odpadu v objekte MŠ, Strečnianska ulica, Znievska, Bratislava.
853-11-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
2 313,60 EUR
23.02.2012
Predmet: 800 balení kancelárskeho papiera formát A4.
865-11-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
5 460,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zabezpečenie tlače kancelárskych potrieb s potlačou podľa špecifikácie OP INTERACT (2000x zakladací folder, 2000x poznámkový blok, 2000x samolepiaci blok)
877-11-EO
objednávka
Mission catholique slovaque, ASBL
2 037,06 EUR
23.02.2012
Predmet: Uhradenie nákladov pre Slovenskú katolícku misiu za občerstvenie na výstave diel klientov DSS Prof. Karola Matulaya v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
2011-675-SaRP
dodatok
Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav
3 107 398,94 EUR
15.02.2012
Predmet: Predmetom tohto Dodatku, je doplnenie, resp. zmena nasledovných ustanovení zmluvy, pričom pôvodné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v plnom rozsahu: Článok I. Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ, ods.1/ Vedúci účastník združenia INGSTEEL, spol. s r.o. sa dopĺňa nasledovne: IČ DPH pre práce realizované na území Rakúska : ATU 668 208 44 DIČ pre práce realizované na území Rakúska : 436/6925 Článok V. Spôsob fakturácie a platobné podmienky sa dopĺňa nasledovne: V odseku 5.2 sa dopĺňa bod c) v znení: „ Zhotoviteľ bude práce fakturovať v zmysle odseku 5.1 a odseku 5.2 s tým, že na práce realizované na území Slovenska bude predkladať samostatnú faktúru s podkladmi a na práce realizované na území Rakúska bude taktiež vždy predkladať samostatnú faktúru s podkladmi. Na fakturačných dokladoch prác realizovaných na území Rakúska bude zhotoviteľ uvádzať IČ DPH a DIČ platné pre územie Rakúska uvedené v článku I. Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ ods. 1/ Vedúci účastník združenia INGSTEEL, spol. s r.o.“ Týmto Dodatkom sa spresňuje Príloha č. 3 Výkaz výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
B/0059/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
939,90 EUR
15.02.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
B/0063/12
faktúra
Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 6
27 348,73 EUR
10.02.2012
Predmet: Podiel na spoločných nákladoch - projekt CENTROPE CAPACITY
B/0027/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 229,57 EUR
10.02.2012
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245 - 2. poschodie a 4. poschodie - Úrad BSK
B/2174/11
faktúra
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
750,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Darčekové sety - odovzdávanie ocenení BSK.
207/11/EO
objednávka
Capgemini Slovensko, s.r.o.
33 000,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Vypracovanie technickej dokumentácie pre projekt Elektronizácie BSK
184/11/EO
objednávka
isis IT Services GmbH
26 112,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Zakúpenie INTERACT serverov.
154/11/EO
objednávka
Selectae Communications LDT
18 975,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Hodnotenie komunikácie pre potreby programu INTERACT II
113/11/EO
objednávka
MUSIC GALLERY, s.r.o.
1 400,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Hudobná produkcia VALIHORA BAND počas spoločenského podujatia v DPOH
092/11/EO
objednávka
ALCASYS Slovakia a.s.
1 944,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Zakúpenie telefónov Alcatel 4039 a Alcatel 4019
001/11/EO
objednávka
ANSAT, a.s.
103,43 EUR
28.01.2011
Predmet: Montáž prípojky SATRO v kancelárií p. Rovenského. Prípojka je k televiznému zariadeniu v cene je zahrnutá práca, cestovné a materiál.
B/2116/11
faktúra
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
7 200,00 EUR
20.01.2012
Predmet: BSK - KOMUNIKÁCIA NA FACEBOOKU - podstránka, moderovanie a postovanie
B/2113/11
faktúra
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
8 400,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Zákazka - BSK - MARKETINGOVÁ PODPORA - výroba a nasadenie bannerov na www.pokec.sk
B/1449/11
faktúra
GOPAS SR, a.s.
1 620,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Školenie-Exchange Server 2010-p. Kropáček, p. Rigo-26.09-30.09.2011
B/2108/11
faktúra
Karloveská zátoka, o. z.
2 000,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Umiestnenie loga na 2 kajakoch-Karoveská zátoka
B/2102/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
2 160,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie "Plagát A1 -2 druhy"-2000ks
B/2026/11
faktúra
GEMMA a.s.
3 096,96 EUR
18.01.2012
Predmet: Tonery pre Úrad BSK.
B/2055/11
faktúra
Mission catholique slovaque, ASBL
2 037,06 EUR
18.01.2012
Predmet: Uhradenie nákladov pre Slovenskú katolícku misiu-občerstvenie
B/2109/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
1 505,54 EUR
18.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvádzača RE v objekte GY J. Papánka, Vazovova
B/2105/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
4 819,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení zn. XEROX
B/2071/11
faktúra
EKOJET, s. r. o.
1 788,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za vypracovanie a dodanie dokumentácie "Spracovanie inventarizácie drevín v parku v Malinove"
B/2060/11
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
143 639,50 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny-SOŠ, Hlinická 1
B/2058/11
faktúra
STAVBY SD, s.r.o.
7 972,36 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie v objekte -MŠ Znievska
B/2054/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
3 360,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie "Kalendár podujatí spolu" 10000ks
K/0086/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 535,20 EUR
17.01.2012
Predmet: XEROX WC 7125-1ks multifunkčné zariadenie,XEROX WC 7120-1ks exter. kancel. finišer
B/1977/11
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
3 784,80 EUR
17.01.2012
Predmet: Odborné a organizačné práce-konferencia-Kaštiele a kúrie BSK-20.09.2011-Art Hotel Kaštieľ v Tomášove
B/1873/11
faktúra
MM Systems, s.r.o.
4 824,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Licencia Zimbra Collaboration Suite Prof.Edition-Government na obd. 09/2011-09/2014-INTERACT IS
K/0074/11
faktúra
Regotrans - Rittmeyer spol. s. r. o.
143 978,90 EUR
17.01.2012
Predmet: Výmena tepelných zdrojov-SOU Na Pántoch
K/0054/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
20 896,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Dodávka a montáž klimatických jednotiek-novo vytvorenej kancelárie
B/1971/11
faktúra
Creativ line, s. r. o.
2 358,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Reklamné predmety.
B/1985/11
faktúra
MUSIC GALLERY, s.r.o.
2 000,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Propagácia BSK - One Day Jazz - 27.10.2011
K/0079/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
76 128,49 EUR
11.01.2012
Predmet: Zhotovenie odsávania a vzduchotechnika v kuchyni-Gymnázium J. Papánka
B/1921/11
faktúra
WOODY, spol. s r.o.
3 600,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra za vytvorenie "interného systému evidencie zoz. údajov"
B/1879/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
4 296,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Sťahovanie a likvidácia chemikálií
B/1878/11
faktúra
Barcelo Hotels & Resorts Hotel Barcelo
7 040,90 EUR
11.01.2012
Predmet: Zabezpečenie logistiky - Team Building INTERACT 28.11-1.12.11 Malorka
B/1983/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
8 800,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie "Cyklobrožúra 3 druhy" - 20 000ks
B/1876/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 878,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál do kopír. zariadení zn. Xerox WC 7245
B/1866/11
faktúra
unlimited, s.r.o.
5 460,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby - Interact IS
B/1890/11
faktúra
GEMMA a.s.
5 605,51 EUR
03.01.2012
Predmet: Faktúra za tonery pre Úrad BSK.
2011-834-DOP
zmluva
Mgr. Maroš Palik
4 680,00 EUR
30.12.2011
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB Konzultant sa zaväzuje poskytnúť klientovi konzultačnú pomoc vo veci: - vypracovanie hodnotiacej konzultačnej správy vo veci „Cyklotrasy v BSK“ v zmysle zadania klienta, špecifikovaného v dokumente „Popis podmienok na predloženie cenovej ponuky k realizácii zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní „Hodnotiace konzultačné služby – cyklotrasy v BSK“ zo dňa 30.11.2011, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
K/0063/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
5 502,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia domu pamät. - rodný dom Jána Kupeckého Pezinok
B/1770/11
faktúra
SAF s.r.l.
5 880,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Výroba vzdelávacieho videa o KEEP-program INTERACT
B/1769/11
faktúra
SAF s.r.l.
11 760,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Výroba propagačného videa o KEEP-program INTERACT
K/0064/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
8 400,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Projektová dokumentácia-Rekonštrukcia domu pamät. - rodný dom Jána Kupeckého Pezinok-PD pre stavebné povolenie,Drevársky a statický posudok,Prieskum zavlhnutia objektu a návrh opatrení na sanáciu objektu.
B/1850/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
2 494,82 EUR
22.12.2011
Predmet: za dodanie "Brožúra zdravia"-20 000ks
B/1754/11
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
2 313,60 EUR
22.12.2011
Predmet: kancelársky papier
2011-798-SaRP
zmluva
Mgr. art. Jana Lieskovská
07.12.2011
Predmet: Príkazník podľa tejto zmluvy odohrá v dňoch 9.-12.12.2011 divadelné bábkové predstavenia ako zástupca Bratislavského bábkového divadla na vianočných podujatiach Slovenskej katolíckej misie v Bruseli a Stáleho zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli.
2011-797-SaRP
zmluva
Mgr. art. Miroslava Škvareninová Dudková, ArtD.
07.12.2011
Predmet: Príkazník podľa tejto zmluvy odohrá v dňoch 9.-12.12.2011 divadelné bábkové predstavenia ako zástupca Bratislavského bábkového divadla na vianočných podujatiach Slovenskej katolíckej misie v Bruseli a Stáleho zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli.
2011-796-SaRP
zmluva
Juraj Burčiar
07.12.2011
Predmet: Príkazník podľa tejto zmluvy odohrá v dňoch 9.-12.12.2011 divadelné bábkové predstavenia ako zástupca Bratislavského bábkového divadla na vianočných podujatiach Slovenskej katolíckej misie v Bruseli a Stáleho zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli.
B/0419/11
faktúra
LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava
1 972,10 EUR
14.04.2011
Predmet: Publikácia - DÓM SV. MARTINA - 34 ks
B/0305/11
faktúra
E-Expert s.r.o.
1 200,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Tlmočenie na konferencii dňa 22.02.-23.02.2011 na Úrade BSK
B/1739/11
faktúra
E.CH.&C.M., s.r.o.
32 757,44 EUR
02.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodovej sústavy-Gymnázium Malacky
B/1698/11
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
170 625,77 EUR
02.12.2011
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa - SOŠ elektrotechnická, Rybničná.
B/1686/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
02.12.2011
Predmet: Support Services for Communications System 10/2011
B/1604/11
faktúra
Trapeze Global
6 037,90 EUR
02.12.2011
Predmet: Poskytovateľ služieb na podporu skupiny koordin. programu INTERACT -10.10.2011-Brusel
B/0302/11
faktúra
MUSIC GALLERY, s.r.o.
1 400,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za vystúpenie hud. Skupiny Valihora Band - 26.02.2011 na spoločenskej akcii  v DPOH.
B/0272/11
faktúra
ALCASYS Slovakia a.s.
1 944,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón Alcatel 4039 set - 5ks, Alcatel 4019 set - 5ks.
B/1702/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
4 807,20 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava MaR a VZT chiller meranie klimatizácie-Úrad BSK
B/1641/11
faktúra
STAVBY SD, s.r.o.
142 519,39 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava telocvične, šatní a soc. zariadení - SPŠ elektrotechnická Zochova ul.
B/1428/11
faktúra
Regotrans - Rittmeyer spol. s. r. o.
50 683,60 EUR
29.11.2011
Predmet: SOŠ zdravotnícka, Strečnianska, oprava OST.
K/0055/11
faktúra
IGES s.r.o.
5 455,20 EUR
28.11.2011
Predmet: Geodetické práce na stavbe cyklomostu.
B/1767/11
faktúra
Creativ line, s. r. o.
1 872,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Cyklistické prilby s potlačou - erb BSK - 50ks - projekt PIMMS TRANSFER
B/1685/11
faktúra
Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM
1 278,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Návrh a vyhotovenie Ceny predsedu BSK - Ekotopfilm-21.10.2011
B/1611/11
faktúra
unlimited, s.r.o.
2 232,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Zabezpečenie pera INTERACT s laser. gravírov. loga INTERACT - 2000 ks
B/1605/11
faktúra
unlimited, s.r.o.
1 884,96 EUR
28.11.2011
Predmet: Zabezpečenie tlače časopisu INTERACT - september 2011-1020 ks
B/1699/11
faktúra
WOODY, spol. s r.o.
6 000,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Ilustrované obrázky 10 ks - webové rozhranie.