portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0132/12
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácií audítorovi
B/0042/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
15 301,44 EUR
15.02.2012
Predmet: Jedálne kupóny 4200 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby
2011-675-SaRP
dodatok
Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav
3 107 398,94 EUR
15.02.2012
Predmet: Predmetom tohto Dodatku, je doplnenie, resp. zmena nasledovných ustanovení zmluvy, pričom pôvodné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v plnom rozsahu: Článok I. Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ, ods.1/ Vedúci účastník združenia INGSTEEL, spol. s r.o. sa dopĺňa nasledovne: IČ DPH pre práce realizované na území Rakúska : ATU 668 208 44 DIČ pre práce realizované na území Rakúska : 436/6925 Článok V. Spôsob fakturácie a platobné podmienky sa dopĺňa nasledovne: V odseku 5.2 sa dopĺňa bod c) v znení: „ Zhotoviteľ bude práce fakturovať v zmysle odseku 5.1 a odseku 5.2 s tým, že na práce realizované na území Slovenska bude predkladať samostatnú faktúru s podkladmi a na práce realizované na území Rakúska bude taktiež vždy predkladať samostatnú faktúru s podkladmi. Na fakturačných dokladoch prác realizovaných na území Rakúska bude zhotoviteľ uvádzať IČ DPH a DIČ platné pre územie Rakúska uvedené v článku I. Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ ods. 1/ Vedúci účastník združenia INGSTEEL, spol. s r.o.“ Týmto Dodatkom sa spresňuje Príloha č. 3 Výkaz výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
B/0062/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
10,17 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra - Marketingový management destinací" - projekt Destantour 2013
B/0064/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
12,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra "Mangement destinace cestovního ruchu" - projekt Destinatour 2013
B/0066/12
faktúra
Slovensko-švajčiarské združenie pre rozvoj cestovného ruchu
31897479
35,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra - projekt Destinatour 2013 + poštovné a balné.
B/0069/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
15.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.12.2011 - 26.01.2012 - Stará Ivánska cesta.
B/0076/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 01/2012
B/0081/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
3 301,30 EUR
15.02.2012
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistné autá za obdobie 01.01.2012-31.12.2012
B/0082/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
4 908,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá RCB za obdobie 01.01.2012-30.06.2012
B/0086/12
faktúra
Hotel TATRA
31382711
576,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Ubytovanie pre zahraničných partnerov - Slovakiatour 2012 - 18.01.2012 - 23.01.2012
B/0032/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44 161,20 EUR
15.02.2012
Predmet: VEMA aktuálne verzie 01/12 - 12/12
B/0067/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
278,40 EUR
15.02.2012
Predmet: Kryté výplatné lístky - 2000ks
B/0073/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
274,39 EUR
15.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 07.12 - 31.12.2011 - 01.01.2012 - 05.01.2012
B/0093/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo zasadnutia zastupiteľstva BSK - 27.01.2012
B/2083/11
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
407,20 EUR
15.02.2012
Predmet: Letenka Viedeň - BENÁTKY - Viedeň 20. - 21.11.2011 - P.Malvani
B/2146/11
faktúra
IURA EDITION
31348262
25,41 EUR
15.02.2012
Predmet: Aktualizácia k 15.12.2011 - Stavebný zákon s vysvetlivkami.
B/0033/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1,99 EUR
16.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn Haanova 28, Bratislava za obdobie 01.01.2012 - 18.01.2012
B/0031/12
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 01/2012
B/0025/12
faktúra
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie Hotel Bôrik
00151513
4 249,24 EUR
16.02.2012
Predmet: Stravovacie služby pre 170 osôb - 11.01.2012