portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
125/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
205,37 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
128/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
245,95 EUR
28.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
258/2024
faktúra
APL plus s.r.o.
36492604
205,37 EUR
11.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
260/2024
faktúra
APL plus s.r.o.
36492604
245,95 EUR
12.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
91/2021
objednávka
Farmakov, s.r.o.
36493864
54,27 EUR
15.11.2021
Predmet: Rukavice
275/2021
faktúra
Farmakov, s.r.o.
36493864
54,27 EUR
23.11.2021
Predmet: Rukavice Nitril skin.
128/2021
objednávka
Farmakov, s.r.o.
36493864
443,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Antigénové samo-testy na Covid-19.
129/2021
objednávka
Farmakov, s.r.o.
36493864
102,43 EUR
27.12.2021
Predmet: Vybavenie lekárničky
344/2021
faktúra
Farmakov, s.r.o.
36493864
102,43 EUR
07.01.2022
Predmet: Potreby do lekárničky
345/2021
faktúra
Farmakov, s.r.o.
36493864
443,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Antigénové testy
34/14
objednávka
PLUTKO s.r.o.
3650040
254,88 EUR
21.05.2014
Predmet: Výroba a dodávka dvoch dopravných značiek: - IP16 - Parkovisko s dodatkovou tabuľou E12 - Pre zamestnancov Spojenej školy. - B1 - Zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou E12 - Okrem zamestnancov Spojenej školy.
89/13
objednávka
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
2 379,60 EUR
28.10.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
241/2013
faktúra
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
1 833,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
271/2013
faktúra
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
546,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
125/13
objednávka
Antéria, s.r.o.
36501531
222,23 EUR
09.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre ŠKD
301/2013
faktúra
Antéria, s.r.o.
36501531
222,23 EUR
30.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre ŠKD
273/2019
faktúra
Antéria, s.r.o.
36501531
200,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
71/13
objednávka
Forton International s.r.o.
36506991
1 200,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 40 zamestnancov Spojenej školy Svidník
SF-14/2013
faktúra
Forton International, s.r.o.
36506991
1 140,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 40 zamestnancov Spojenej školy Svidník
50/14
objednávka
Forton International s.r.o.
36506991
650,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Ubytovanie a strava (večera + raňajky) pre 26 zamestnancov Spojenej školy vo Svidníku