portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 81390
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 824
faktúra
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
121,00 EUR
01.04.2011
Predmet: servisné práce-III/2011
FD 823
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
23,22 EUR
01.04.2011
Predmet: poštové poukážky "U"
FD 823
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
23,22 EUR
01.04.2011
Predmet: poštové poukážky "U"
FD 822
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
147,62 EUR
01.04.2011
Predmet: konverziia reg.cisiel
FD 821
faktúra
Harmónia-Reality s.r.o.
35848839
350,00 EUR
01.04.2011
Predmet: obcerstvenie-Den ucitelov
FD 820
faktúra
STAVŠTANDARD REAL,sro
45378045
1 805,41 EUR
01.04.2011
Predmet: montaz parkiet-Grosslingova
FD 819
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
52,76 EUR
01.04.2011
Predmet: voda-Mala
FD 818
faktúra
SATES a.s.
31628541
5 815,81 EUR
01.04.2011
Predmet: montaz doprav.znacenia-Fr.Krala
FD 817
faktúra
SATES a.s.
31628541
1 521,16 EUR
01.04.2011
Predmet: montaz doprav.znacenia-Floglova
FD 816
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
42,02 EUR
01.04.2011
Predmet: prenajom nebyt.priestorov-1.2.-28.2.2011
FD 815
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
163,04 EUR
01.04.2011
Predmet: cistiace potreby-SJ Vazovova
224
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
9 000,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
223
objednávka
Car Towing, a.s.
44655606
3 960,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
61/2011
zmluva
TV CENTRUM s.r.o.
35955716
3 500,00 EUR
31.03.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
15/2011
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
9 055,15 EUR
31.03.2011
Predmet: Darovacie zmluvy
220
objednávka
FA-BA PROPAG
13991809
62,40 EUR
31.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
222
objednávka
Kňažko Peter
32056087
22,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
221
objednávka
Ivan Martinek
40968154
109,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
145
objednávka
Gorcs Zoltán
13997319
180,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
213
objednávka
Sztanek Miroslav
11673966
254,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
212
objednávka
Jozef Gažovič
17413958
60,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
208
objednávka
Kňažko Peter
32056087
242,28 EUR
31.03.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
185
objednávka
Peter Tomso
35326344
130,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Interiérového vybavenia
FD 812
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
1 800,00 EUR
30.03.2011
Predmet: prekladka vozidiel-Fr.Krala/23.3.2011
FD 811
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
2 520,00 EUR
30.03.2011
Predmet: prekladka vozidiel-Fr.Krala/24.3.2011
FD 810
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
187,85 EUR
30.03.2011
Predmet: voda-29.aug.5
FD 809
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
177,30 EUR
30.03.2011
Predmet: voda-29.aug./WC
FD 814
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
846,21 EUR
30.03.2011
Predmet: priehliadka el.instal.MS Budkova,Vaj.nab
FD 813
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
221,93 EUR
30.03.2011
Predmet: voda-Budkova 21
FD 807
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
354,05 EUR
30.03.2011
Predmet: telefón NOKIA
FD 806
faktúra
Slovenská technická univerzita V BA
00397687
266,21 EUR
30.03.2011
Predmet: prenajom auly-30.04.2011
FD 808
faktúra
FA-BA PROPAG
13991809
124,80 EUR
30.03.2011
Predmet: vizitky
205
objednávka
COFFEE Servis, s.r.o.
44707070
47,78 EUR
30.03.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
206
objednávka
Rigo Peter
11661917
60,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
207
objednávka
Liščík Július
17631351
291,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
214
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
310,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
215
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
300,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
216
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
60,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
88/2011
zmluva
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
71 880,00 EUR
30.03.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
FD 651
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
599,44 EUR
30.03.2011
Predmet: voda-Kollar.nam.
FD 673
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
25,98 EUR
30.03.2011
Predmet: elektina-Javorinska
211
objednávka
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
93,60 EUR
30.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
201
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
644,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
FD 804
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
82,32 EUR
30.03.2011
Predmet: voda-Myjavska 22
FD 803
faktúra
Fyzická osoba
175,00 EUR
30.03.2011
Predmet: znal.posudok-vyradenie majetku
FD 802
faktúra
Marianyiová-Lettrichová Eva JUDr.
11919124
800,00 EUR
30.03.2011
Predmet: pravna pomoc-marec/2011
FD 805
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
2 452,07 EUR
30.03.2011
Predmet: oprava-prepad vozovky/Grosslingova
FD 801
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
487,94 EUR
30.03.2011
Predmet: servisna zmluva101/04-4/2011
FD 800
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
69,71 EUR
30.03.2011
Predmet: servisna zmnluva 103/06-4/2011
FD 799
faktúra
MzdyServis s.r.o.
34124705
43,20 EUR
30.03.2011
Predmet: DRAK encykolpedia mzdoveho učtovnictva
209
objednávka
FA-BA PROPAG
13991809
124,80 EUR
30.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
203
objednávka
Macrosoft s. r. o.
36791598
99,58 EUR
30.03.2011
Predmet: Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.
1
dodatok
NUBIUM
11812168
365,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
80/2011
zmluva
ŠKP servis s.r.o.
35813130
19,41 EUR
29.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
64/2004
zmluva
NUBIUM
11812168
331,93 EUR
29.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
81/2011
zmluva
Európska hudobná akadémia
37924265
4 000,00 EUR
29.03.2011
Predmet: dotácie
204
objednávka
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
65,52 EUR
29.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD 791
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
491,20 EUR
29.03.2011
Predmet: skuska el.instalacie-MS Myjavska,Vaj.nab
FD 792
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
67,54 EUR
29.03.2011
Predmet: voda-Gorazdova 6
FD 793
faktúra
B-TECH s.r.o.
35726466
779,51 EUR
29.03.2011
Predmet: montaz plyn.sporaku-Grossling.
FD 794
faktúra
B-TECH s.r.o.
35726466
429,91 EUR
29.03.2011
Predmet: montaz plyn.sporaku-Spitalska
FD 795
faktúra
COFFEE Servis, s.r.o.
44707070
47,78 EUR
29.03.2011
Predmet: udrzba kavovaru
FD 796
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
28,55 EUR
29.03.2011
Predmet: plyn na pohon vozidiel
FD 797
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
29.03.2011
Predmet: seminár k PAM-23.3.2011
FD 790
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
129,98 EUR
29.03.2011
Predmet: čistiace potreby- SJ 29aug.
FD 789
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
109,57 EUR
29.03.2011
Predmet: čistiace potreby- MS Spitalska
FD 788
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
177,13 EUR
29.03.2011
Predmet: čistiace potreby- SJ Medena 24
FD 787
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
128,09 EUR
29.03.2011
Predmet: čistiace potreby- SJ Tabakova
FD 786
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
125,97 EUR
29.03.2011
Predmet: čistiace potreby- SJ Gorazdova
FD 798
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
103,01 EUR
28.03.2011
Predmet: cistiace potreby-MS Mala
202
objednávka
MzdyServis s.r.o.
34124705
43,20 EUR
28.03.2011
Predmet: údržba softweru
FD 781
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 700,00 EUR
28.03.2011
Predmet: stravné lístky
FD 782
faktúra
Labaničová Marta-"MARTA"-stravovacie zariadenie
17468582
1 506,00 EUR
28.03.2011
Predmet: stravné lístky pre dochodcov
FD 780
faktúra
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
271,99 EUR
28.03.2011
Predmet: odvoz odpadu/Laurinska-Nedbalova
FD 779
faktúra
KORYTÁR Peter, Ing.
11769327
500,00 EUR
28.03.2011
Predmet: oprava strechy-Zelena
FD 783
faktúra
DESIGN Studio, spol. s r.o.
31362231
144,00 EUR
28.03.2011
Predmet: repre list+obalka
FD 784
faktúra
PAA Media, s. r. o.
45384371
230,00 EUR
28.03.2011
Predmet: odvysielanie PR servisu v radioPoint
FD 785
faktúra
Matus Vavrinec
11853786
256,80 EUR
28.03.2011
Predmet: vypratanie bytu-Zahrebska
200
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
8 000,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
199
objednávka
Moravčík Tibor-Elektrikárske
11661437
140,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov