portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0615/12/EO
objednávka
Cmart s.r.o.
35946458
1 440,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia umeleckej skupiny Muzikanti a choduliari na podujatí slávnostného otvorenia Cyklomosta Devínska Nová Ves - Schlosshof. Vystúpenie sa uskutoční 22.9.2012 v Devínskej Novej Vsi,bude v celkovej minutáži:150 minút. Predpokladaný čas vystúpenia:11:00 -17:00.
0616/12/EO
objednávka
Silvia Bertová
41532741
2 000,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia hudobnej skupiny FUNKIEZ na podujatí slávnostného otvorenia Cyklomosta Devínska Nová Ves - Schlosshof, ktoré sa uskutoční 22.9.2012 v Devínskej Novej Vsi, v celkovej minutáži: 90minút. Predpokladaný čas vystúpenia: 13:00 hod.
0603/12/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Profylaktickú prehliadku frankovacieho stroja Neopost IJ 40.
0594/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 655,77 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre Danu Šimovú a Lorenza Fotiho v Luxemburgu v termíne 24.-26.9.2012 , ktorí sa zúčastnia "European territorial cooperation - Territorial Evidence for Delivering Europe 2020".
0593/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 090,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli First Esplanade 3* pre Mgr.Petru Masácovú, Ing. Alexandru Gajdošechovú, Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 06.-09.11.2012 a pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 08.-09.11.2012 počas zahraničnej pracovnej cesty v Kodani / Dánsko/.- na základe KOmisionárskej zmluvy č.2012/392.
0583/12/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
359067614
133,30 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy 4 zásielok komunikačných materiálov s približnou celkovou váhou 13 kg pozemným servisom do INTERACT kontaktných bodov: Valencia (Španielsko), Viborg (Dánsko), Viedeň (Rakúsko) a Turku (Fínsko).
0581/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 420,96 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek Viedeň- Brusel- Viedeň a ubytovania v Bruseli pre Matteo Malvani a Szabolcs Csahók v termíne 17.9.-19.9.2012. Účasť na podujatí Európsky deň spolupráce 2012 v Európskom parlamente, na stretnutí "Programming Task Force" na stretnutí koordinátorov programu INTERACT. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392
0592/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
170,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikisa Moselta v Budapešti v termíne 20.-22.9.2012, ktorý sa zúčastní na Európskom dni spolupráce 2012.
0591/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
550,02 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Palma Mallorca- Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 13.-15.11.2012 počas zahraničnej pracovnej cesty v Španielsku.
0587/12/EO
objednávka
111 Abacones s.r.o.
36789445
988,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Komplexné geodetické zameranie stavby vstupného mosta do kaštieľa v Stupave (NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 540/1 - parc.č. 726/1, k.ú. Stupava) podľa špecifikácie.
0580/12/EO
objednávka
Thon Hotel Brussels City Centre
561,30 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie prenájmu (prenájom miestnosti, počítača a projektora) a catering (občerstvenie) na stretnutie "Coordinators group meeting" pre 8 osôb, ktoré sa uskutoční v Bruseli v Belgicku, v termíne 19.9.2012.
0605/12/EO
objednávka
MČ Bratislava - Ružinov
00603155
500,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Propagáciu na podujatí Ružinovské hody 2012, ktoré sa bude konať 22. - 23. 9. 2012. Predmetom objednávky je umiestnenie erbu Bratislavského samosprávneho kraja na v mieste konania hlavného kultúrneho programu v areáli Štrkovec .
0602/12/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
22 897,72 EUR
27.09.2012
Predmet: Opravu potrubia TUV na Pántoch 9 v Bratislave. Rozsah prác : búracie práce ,vyčistenie kanála , demontáž a výmena poškodených rozvodov ,izolácia nového rozvodu,spätná betonáž a pokládka kamennej dlažby.Odvoz a likvidácia odpadov.
0569/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
222 259,20 EUR
27.09.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE statických porúch nosných konštrukcií balkónov v zariadení Gaudeámus v rozsahu prác v zmysle nariadení statika : Vybúranie dlažieb balkónov, odstránenie zábradlí. Reprofilácia stien a podhľadov sanačnými maltami, kompletná hydroizolácia všetkých plôch. Montáž poterov a dlažieb, nového zábradlia, zateplenie plôch a spojov. Odvoz a likvidácia odpadov .
0604/12/EO
objednávka
Komedia s.r.o.
46171240
435,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie vydania mesačníka Bratislavský kraj (vydanie 09/2012, 12 strán) podľa nasledujúcej špecifikácie: jazykové korektúry textu, grafické spracovanie novín, zalomenie novín pre tlač, krížovka .
0584/12/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
7 562,88 EUR
25.09.2012
Predmet: Oprava rozvodu studenej vody v objekte SOŠ Ivánska cesta č.21, Bratislava v rozsahu prác: vybúranie dlažieb, výkop v uzavretom priestore, výmena poškodenej časti potrubia, spätná betonáž, pokládka novej dlažby. Odvoz a likvidácia odpadov.
0586/12/EO
objednávka
EKRY stavebná spoločnosť, s.r.o.
46135456
5 793,85 EUR
25.09.2012
Predmet: Opravu cirkulačky TÚV na SOŠ Hlinická Bratislava v rozsahu prác: vybúranie soklíka, vybúranie podkladov a dlažieb, výmena poškodenej časti potrubia, spätná betonáž vrátane debnenia. Dokončovacie murárske práce. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1191/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
25,85 EUR
25.09.2012
Predmet: Elektrická energia 09/2012 - Kľukatá
B/1190/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
18,36 EUR
25.09.2012
Predmet: Elektrická eenergia 09/2012 - Dolina Kučišdorfská
B/1189/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
31,27 EUR
25.09.2012
Predmet: Elektrická energia - 09/2012 ZPS Palkovičova