portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15159
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212533
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
485,85 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - Mš
212532
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
52,14 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - OS
212531
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
151,68 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - Oú
212530
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
197,75 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - HN
212529
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
666,60 EUR
23.11.2012
Predmet: práce so žeriavom
212528
faktúra
Tomáš Kramár
45270112
550,00 EUR
23.11.2012
Predmet: hud.produkcia-kultúra
212527
faktúra
EMS KOMPLET, s.r.o.
36301132
550,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Mš-OP el.zariadení
212526
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 196,54 EUR
23.11.2012
Predmet: OP a OS elektrika
212525
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
42,41 EUR
23.11.2012
Predmet: kontrola hydrantov-Mš
212524
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
156,26 EUR
23.11.2012
Predmet: Vývoz KO
212523
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
23.11.2012
Predmet: PO a BOZP IV/2012
212522
faktúra
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
72,00 EUR
23.11.2012
Predmet: odťahová služba
212521
faktúra
Akadémia vzdelávania, pob.Prievidza
00441074
40,00 EUR
23.11.2012
Predmet: seminár-registratúra
212520
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
199,20 EUR
23.11.2012
Predmet: škol.potreby - HN
212519
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
860,40 EUR
23.11.2012
Predmet: Garáž-betón
212518
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
23.11.2012
Predmet: analýza odp.vody, servis
212517
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
369,66 EUR
23.11.2012
Predmet: FúO-Vých.6 čerpadlo
212516
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
111,39 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - Oú
212515
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
157,22 EUR
23.11.2012
Predmet: mobil-starosta
212514
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,94 EUR
23.11.2012
Predmet: mobil-technik