portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Evanjelická spojená škola
37975650
11,62 EUR
11.03.2016
Predmet: Ukončenie platnosti zmluvy
11018
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
199,14 EUR
01.04.2011
Predmet: Prehliadka a skúška elektr.spotrebičov
037/2014
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Vykonanie a vypracovanie závereč.protokolu z odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov a pohyblivých prívodov
159/14
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Odborná prehliadka a protokol skúšky elektrických spotrebičov
048/2015
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky, vypracovanie závereč.protokolu elektrických spotrebičov
179/15
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr.rozvádzačov, vypracovanie protokolu
056/2016
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Odborná prehliadka, protokol elektrických spotrebičov a prívodov
190/16
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov
112/17
faktúra
Námor Vladimír
40433200
2 643,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Oprava školskej triedy - odstránenie obkladu, penetrovanie, sieťovanie, maľovanie, pokládka podlahy
039/2017
objednávka
Námor Vladimír
40433200
2 250,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v 3 kabinetoch
133/17
faktúra
Námor Vladimír
40433200
2 250,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v 3 kabinetoch
20119001
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
07.02.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2010
201106
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,39 EUR
01.04.2011
Predmet: Spracovanie miezd (podn.činn.) za 03/2011
20119011
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
18.04.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 02-03/2011
20119020
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
15.07.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 05-06/2011
20119052
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 593,30 EUR
12.10.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 3.Q 2011
9003/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) 12/2011
012/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2011
9009/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ 01/2012
034/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva 01/2012