portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/11/0116
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
9,67 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
632
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
9,80 EUR
26.11.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
82/12/0080
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
9,92 EUR
18.04.2012
Predmet: tlač tlačív
82/13/0084
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,92 EUR
09.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0109
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,92 EUR
22.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0135
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,92 EUR
18.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
151
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
9,94 EUR
13.03.2013
Predmet: nákup zeleniny
13/13/0071
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
9,94 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - farby
12/12/0390
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
10,31 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0167
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
10,76 EUR
19.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0061
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
10,78 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
251
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
10,83 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
13/12/0238
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
10,98 EUR
14.01.2013
Predmet: Farba Primalex
2011013
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011020
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011044
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011067
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
629
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
11,00 EUR
26.11.2012
Predmet: nákup potravin
Št-11-12-13
oznam
TEUG+, s.r.o.
4531181
11,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom malej telocvične
221
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
11,01 EUR
17.04.2012
Predmet: nákup úd.výrobkov