portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0068/11
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
2 601,60 EUR
10.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný papier A3 a A4
B/0067/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,80 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0003/14-Vestník MZ SR
B/0067/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
6 253,18 EUR
15.02.2013
Predmet: Oprava havar. stavu streš. izolácie - SOŠ potravinárska, Farského ul.
B/0067/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
278,40 EUR
15.02.2012
Predmet: Kryté výplatné lístky - 2000ks
B/0066/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,70 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0002/14 - Vestník MZ SR
B/0066/13
faktúra
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
970,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - tech. - organ. a prev. zabezpečenie - ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2013
B/0066/12
faktúra
Slovensko-švajčiarské združenie pre rozvoj cestovného ruchu
31897479
35,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra - projekt Destinatour 2013 + poštovné a balné.
B/0065/14
faktúra
Mgr. Monika Mannová
47338792
400,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Propagácia BSK - projekt - "DOKUMENT O SVETOVÝCH DŇOCH MLÁDEŽE V RIO DE JANEIRO 2013"
B/0065/13
faktúra
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
360,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Propagácia BSK prenájom 50ks reklamnej plôch - ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2013
B/0065/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
816,70 EUR
10.02.2012
Predmet: Občerstvenie - "Seminár FLC" pod záštitou projektu RECOM SKAT
B/0064/14
faktúra
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Kávovar zn. SAECO AULIKA - 1ks
B/0064/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
20 961,40 EUR
11.02.2013
Predmet: Automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 012/2012
B/0064/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
12,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra "Mangement destinace cestovního ruchu" - projekt Destinatour 2013
B/0063/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1,99 EUR
19.02.2014
Predmet: Zemný plyn za obdobie 01.01.2014-18.01.2014 - Haanova
B/0063/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
300,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Za tlmočenie-22.01.2013 - pri príležitosti návštevy Gyoru
B/0063/12
faktúra
Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 6
27 348,73 EUR
10.02.2012
Predmet: Podiel na spoločných nákladoch - projekt CENTROPE CAPACITY
B/0063/11
faktúra
Matteo Malvani
8 500,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za konzultačné služby 12/2010 Interact
B/0062/14
faktúra
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.
35818174
6 000,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Propagácia BSK-5. roč. bratislavský Novoročný koncert - 1.1.2014
B/0062/13
faktúra
D. M. I. s.r.o. - MUDr. Feketová Iveta, MPH
45600678
563,17 EUR
15.02.2013
Predmet: Na základe zmluvy - zrealizované odbery biolog. materiálu - projekt "Rešpekt pre zdravie"
B/0062/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
10,17 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra - Marketingový management destinací" - projekt Destantour 2013
B/0062/11
faktúra
Matteo Malvani
4 000,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za konzultačné služby 1/2011 Interact
B/0061/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
35914939
82 946,48 EUR
24.02.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0008/14 Zohor-Záhorská Ves I.Q.2014-01.01.2014-31.03.2014
B/0061/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
13.02.2013
Predmet: Vodné,stočné za obd. 25.12.2012 - 24.01.2013 - Stará Ivánska cesta
B/0061/12
faktúra
MEDICA JUR s. r. o. - MUDr. A.Kriššák
35925035
6,97 EUR
01.03.2012
Predmet: Faktúra za zdravotnícky výkon o peňažný príspevok na účely kompenzácie - p. Ryšavá
B/0061/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - Support Services for Communications System 12/2010
B/0060/13
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
57,60 EUR
04.02.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0012/13 - predplatné mesačníka "Stratégie" na rok 2013
B/0060/12
faktúra
KÓDEXPRESS, s.r.o.
35718951
163,19 EUR
16.02.2012
Predmet: Predplatné "Kompetencie a úlohy územnej samosprávy na rok 2012"
B/0060/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - Support Services for Communications System 11/2010
B/0059/13
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
562,50 EUR
04.02.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0009/13 - predplatné "Hospodárske noviny " na rok 2013
B/0059/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
939,90 EUR
15.02.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
B/0059/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 849,80 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za 4x letenky,letiskové poplatky 18.-20.1.2011Vienna - Brussels - Vienna
B/0058/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
7 711,62 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia za obd. 01.01.2014-31.12.2014-zmluva č.SPIN 156-2008/S
B/0058/13
faktúra
Krištáľové krídlo s. r. o., Umelecká agentúra
30776449
20 000,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Na základe zmluvy o spolupráci - organizácia 16. ročníka podujatia Krištáľové krídlo
B/0058/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Spravodajský servis za 01/2012
B/0057/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
107 801,54 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2014 - 31.12.2014-zmluva č.SPIN 156-2008/S
B/0057/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Spravodajský servis za 01/2013 - Import z CRM
B/0057/12
faktúra
Krištáľové krídlo s. r. o., Umelecká agentúra
30776449
39 600,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Faktúra na základe zmluvy o spolupráci-organizácia 15.ročníka podujatia Krištáľové krídlo
B/0057/11
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 200,52 EUR
10.02.2011
Predmet: Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio SiTy
B/0056/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
3 201,37 EUR
19.02.2014
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č. ZIS-2-2012-004-za obd. 01.01.2014-31.03.2014
B/0056/13
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
510,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Za akciu - preprava komun. materálu - Bratislava - Kodaň a späť - 26.11.2012-28.01.2013 - Interact IS
B/0056/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 02/2012
B/0055/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
18 502,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Ročný aktualny poplatok za obd. 01.01.2014-31.12.2014-SPIN/REP-Automatizované rozpočtovanie
B/0055/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
0,05 EUR
01.03.2013
Predmet: Mob. telefón zn.Apple iPhone 5-1ks + SIM karta
B/0055/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 01/2012
B/0054/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
19.02.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 01/2014
B/0054/13
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
156,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Výmena plachiet na 4ks bannerstandov-propagácia BSK
B/0054/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
924,83 EUR
16.02.2012
Predmet: Catering
B/0053/14
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
85,98 EUR
19.02.2014
Predmet: Fotoaparát dig. zn. NIKON S2700-1ks+karta pamäť 8GB
B/0053/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
12.02.2013
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 01/2013
B/0053/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
28,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Faktúra za zemný plyn za 02/2012 - Kľukatá
B/0052/14
faktúra
Plotbase s.r.o.
45674515
1 149,00 EUR
19.02.2014
Predmet: 5 ks obojstranných roll upov - propagácia str. škôl
B/0052/13
faktúra
Maratón, o.z.
36 075 612
9 800,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Propagácia BSK-Zimný MTB maratón na Slovensku-19.-20.január 2013
B/0052/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra za zemný plyn Haanova 28, Bratislava za obd. 19.01.2012-29.02.2012
B/0051/14
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
1 200,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytovanie služby eGov-zmluvy za rok 2014
B/0051/13
faktúra
AUTO VALUŠEK, s.r.o.
31319823
1 346,64 EUR
20.02.2013
Predmet: Servis služob.motorového vozidla AUDI A8 BA 121 TV
B/0051/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
363,35 EUR
16.02.2012
Predmet: Elektrická energia 01/2012 - Jankolova.
B/0051/11
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
42 219,60 EUR
18.05.2011
Predmet: Faktúra za aktuálne verzie 01/11 - 12/11
B/0050/14
faktúra
Euro Data SK, a.s.
44271875
60,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia zn.Toshiba e-studio 355
B/0050/13
faktúra
AUTO VALUŠEK, s.r.o.
31319823
984,66 EUR
20.02.2013
Predmet: Servis služob.motorového vozidla AUDI A8 BA 121 TV
B/0050/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
11,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra za zemný plyn za 02/2012- ZPS Palkovičova
B/0050/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
10.02.2011
Predmet: Faktúra za inzerciu BSK v Bratislavských novinách č.03/2011
B/0049/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
3 460,64 EUR
12.02.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd.14.12.2012-31.12.2012 - 01.01.2013-15.01.2013
B/0049/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
23,12 EUR
10.02.2012
Predmet: Elektrická energia - 01/2012 ZPS Palkovičova
B/0049/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
3 707,60 EUR
18.05.2011
Predmet: Faktúra za odstránenie poruchy elektro. rozvádzača-internát SŠ Ivánka pri Dunaji
B/0048/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
24.02.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 01/2014
B/0048/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
165,30 EUR
12.02.2013
Predmet: Servisné práce na sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu - 21.01.2013
B/0048/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
31,27 EUR
10.02.2012
Predmet: Elektrická energia - 01/2012 ZPS Palkovičova
B/0047/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 219,24 EUR
24.02.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.01.2014 do 31.01.12.2014
B/0047/13
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
317883643
6,97 EUR
25.02.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu za 12/2012-1 pacient
B/0047/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obdobie 02.01.2012 do 31.01.2012
B/0047/11
faktúra
Incheba, a.s.
00211087
32 992,80 EUR
10.02.2011
Predmet: Poskytovanie služieb pre BSK na veľtrhu ITF Slovakiatour 2011
B/0046/14
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
2 028,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Promostolíky - propagácia BSK - Župné školy v Avione 2014
B/0046/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1,99 EUR
11.02.2013
Predmet: Zemný plyn za obd. 01.01.2013 - 18.01.2013 - Haanova
B/0046/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA č.1 - 2/2012
B/0045/14
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
228,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače a výmeny plachiet do bannerstandov.
B/0045/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2,04 EUR
27.02.2013
Predmet: Modem USB - 2ks, SIM karty - 2ksprogram - neobmedzený mobilný internet
B/0045/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
4,42 EUR
16.02.2012
Predmet: Elektrická energia 01/2012 - Kľukatá
B/0045/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 373,01 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za 5x letenka, letiskové poplatky 18.-20.1.2011/Vienna - Brussels - Viena
B/0044/14
faktúra
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie Hotel Bôrik
00151513
5 399,08 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia-stravovacie služby-novoročné posedenie zamestnancov Ú BSK-16.01.2014-200 osôb
B/0044/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
144,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2013